XX酒店改建及经营可行性报告

时间:2024.5.9

一、概述

XX酒店坐落风景秀丽的西湖边,环境优美,历史悠久。自19xx年建成以来,以接待国宾为主;19xx年,美国总统尼克松曾在此下榻。经历了数十年风雨的洗礼,如今的XX酒店与杭城其他新建的宾馆饭店相比,已显得有些老态龙钟了。但目前正在进行的西进工程又为XX酒店带来了新的机遇与挑战,如何审时度势,把握机会,利用这一有利时机,重塑对外形象,提高自身品牌,扭转目前的经营现状,已成为当务之急。

二、XX酒店的经营情况现状

首先,让我们来看一看XX酒店近三年来的相关营业数据:

XX酒店改建及经营可行性报告

通过对XX酒店近三年的营业数据分析比较后,可得:

表二 1

从表一与表二各项数据比较来看:20xx年营业收入上涨幅度较大,较20xx年增加158万元,年增长率为13.18%,而营业费用、管理费用分别下降了15.99%和16.56%,使当年的营业净利润同比20xx年减亏324万元,减亏幅度为49.43%;20xx年营业收入上涨幅度大幅减弱,较20xx年增加26万元,年增长率为1.94%,而营业费用、管理费用则分别下降了10.77%和11.79%,当年营业净利润同比20xx年减亏116万元,减亏幅度为35.21%。

再看表一各年度各项营业数据占当年营业收入比例,不难看出20xx年经营较为成功,营业收入提升幅度较大,而各项费用较20xx年并无明显提升,部分费用支出还呈下降趋势,故减亏幅度也较大;20xx年营业收入较20xx年提升不明显,但在各项费用支出上继续挖潜,取得了减亏35%的成绩。通过以上数据的比较可以看出,近几年XX酒店在开源和节流方面都做了许多工作,但亏损的局面还是未能有实质性的改变。想要彻底改变亏损局面,应从根本入手,全面提升XX酒店各项服务产品的品质,重塑酒店的对外企业形象,突破性地提高酒店的整体营业收入,稳定各项费用开支,从而让酒店的经营工作实现良性循环。

三、XX酒店的改建设想

(一) 酒店目前的优势

1、 酒店环境精致优美,占地14公顷,绿地面积在90%以上,庄内

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山环水绕,古木参天,绿树成荫,具有浓郁的江南园林风格。别墅式的建筑与自然环境和谐融洽。

2、 酒店悠久的历史积累并沉淀下了丰富的人文历史,如苏东坡石像的出土、高丽太子义天曾在此修行的惠因寺遗址等,均有待发掘并宣扬,可作为酒店的一大卖点。

3、 雅虎泉为优质天然矿泉,有待开发,可作景点处理,成为酒店的又一自然亮点。

4、 当前的西湖西进工程改善了酒店原先交通不便的弊端, “花山霞鹃”、“法巷探春”、“三台泽韵”、“茅乡水情”及“金沙醇浓”等新建景区也坐落在酒店周围,为积聚人气,丰富客源营造了有利条件。

5、 酒店原有的客房面积均较大,有发展和提高的空间。尤其是一号楼主楼的客房,均带有单独的露台,稍加修饰即可成为客房的一大特色。

6、 别墅式建筑可将改建工程给经营带来的影响降低到最低程度。

(二) 酒店目前存在的问题

1、 酒店的各项设施设备陈旧、老化程度高,尤其是客房及一些公用的客用设施。客房的卫生间洁具和室内装修,与同档次酒店相比已明显落后,不能较好地适应宾客的需求。

2、 酒店缺乏娱乐配套设施,无法满足住店客人的需求,从经营上来说,也损失了一个经济增长点。

3、 酒店的内部管理较薄弱,服务人员素质普遍跟不上宾客的要求,管理人员的管理理念和员工的服务理念都有待于彻底改进。其中用工机制是问题的根本,一定要打破旧机制,从根本上激发起全体员工的工作热情和敬业精神。

4、 办公用房占用了酒店的20余间客房,长包房的合同期限为十年。

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长包房占用了有限的营业用房,对平均房价的影响不容忽视,且合同期限过长,极大地限制了酒店在经营上的主动性。

5、 XX厂对外承包,既影响了景点的开发和利用,又给酒店的经营

和管理带来了一定的负面影响。

6、 酒店流动资金紧张,短期借款量达两千多万元,这也给酒店的经

营工作带来了很大的困难。如何清偿旧债以确保今后经营工作的顺利开展,这也是首当其冲的一件大事情。

(三) 改建设想

XX酒店四周宾馆林立,各具特色,各有千秋。这对酒店来说,竞争压力虽然增加了,但酒店如能充分渲染自身的优势和特点,在生态主题和文化积淀方面做足文章,并以此作为市场竞争的有力筹码,从而从该区的酒店群中脱颖而出,独树一帜也不是一件难事。

鉴于酒店上述的优、劣势特点,我们建议对酒店进行全面改建,改建的目标定为五星级标准的别墅式度假酒店兼国家外交部定点培训中心。完成改建后的酒店大致设想如下:

1、 目前的一号楼与二号楼作为一个整体按五星级标准改建,奠

定酒店的星级基础。一号楼与二号楼之间考虑增加一室内通道,将两幢楼合二为一,加上贵宾楼的总统套房,一起形成酒店的主建筑群。

2、 大堂仍定在一号主楼,西餐厅及大堂吧也集中在一号楼;中

餐厅则集中在二号楼,这样有利于整体氛围的布置和营造。

3、 一号楼及二号楼的客房改造严格按五星级标准执行,要做到

高品味、高品质,主要作为接待高档散客之用,要突出个性化。

4、 目前的三号楼及四号楼(原定的娱乐楼,未装修)通过改造,

适当增加会议室面积,并按四星级标准建成客房楼,主要作为培训、会 4

议及团队的接待之用。改建后酒店的客房总数可达180—200间左右。

5、 所有客房的卫生间均改为玻璃移门式,既能增加美观度,也

可增加卫生间的实用面积。

6、 客房内所有的家具、洁具、灯具、地毯、壁纸及棉织品均需

统一更新。

7、 贵宾楼总统套要重新装修,更新有关客房设施及用品,进一

步提高品质。

8、 一、二号主楼要合理减少原有的会议室数量及面积,以适应

改建后新的客源市场结构。

9、 原办公用楼改造为娱乐综合楼,增加必要的娱乐项目。

10、酒店主要入口定在面向XX路方向,入口应有明显的标志,堂皇的装饰,体现酒店的品味。

11、 酒店内所有绿地及绿化均应全面设计整理,突出精致秀美的

自然意境。

12、 增加建筑外围及绿化艺术灯光,营造酒店整体氛围。

13、 XX厂将建为一景点,作重点宣传,突出健康、生态主题,塑

造成市内唯一一家生态型酒店。

14、 众多遗址也应整修,重点作文化宣传。

(四) 酒店改建进行步骤

酒店的改建工作采取边经营边改建的形式进行。初步设想在不影响原有经营格局的情况下先完成四号楼、娱乐楼的改建,而后对一号楼、二号楼及三号楼依次进行改建。室外改造工程同时进行。酒店的整个改建工程历时约为一年半。

(五) 其他

针对酒店占地面积的实际情况以及今后的营利潜力,考虑依山建立小别墅 5

群,主要以出售使用权的方式进行经营,是酒店潜在的经济增长点。

具体的设想为:选择合适的位置依山建立小别墅10幢左右,建成后对外了售别墅的使用权,年限为50年。按现行市场价估算,售价可达8,000元/平方米左右。如按每幢别墅面积300平方米计,则在当年即可回收资金24,000,000元左右。

建别墅出售使用权的做法,目前XX宾馆也在酝酿之中,可行性较强。

四、改建投资预算

1、客房改建:50,000元/间×180~200间=9,000,000~10,000,000元;

2、大堂、公共区域、中西餐厅、娱乐楼改造等约10,000,000元;

3、酒店的大型设备设施(空调系统、锅炉设备等)更新扩容、室外工程及其他机动费用约8,000,000~10,000,000元。

因此,总投资额约为27,000,000元~30,000,000元左右。

五、改建后酒店的经营设想

(一)管理机制的改革

1、 精简机构,实行扁平化管理。

初步设想,酒店主要机构设置如下:

行政部:主管行政、人事、安全、工程、娱乐管理等;

财务部:主管财务、采供;

营运部:主管前厅、销售、客房、商场等;

餐饮部:主管中、西餐厅、会议室等。

2、 改革用人机制,提高员工整体素质。

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(1) 重视管理人员的综合素质,中层管理干部应具有丰

富的宾馆管理工作经验,并具有大专以上的学历。

(2) 员工任职资格按各岗位工作要求制定,重视员工的

在岗培训,切实提高业务技能和整体素质。

(3) 改变原有的用人机制,酒店原有的员工经过筛选,

留用的员工和新招员工均重新签订劳动合同;不留用的员工则实

行工龄买断。

(二)服务模式的改革

引进国外先进的服务理念,全面改革服务模式,以新型的服务模式作为一大亮点吸引广大宾客,从而也树立酒店对外崭新的形象。

如总台接待拟采用流动秘书式的服务,即宾客入住酒店,总台接待人员并非坐以待客,而是采用随身秘书式的服务,由接待员引领客人前往大堂吧就坐,采用无线服务系统从容为宾客登记入住。我们还将引进记忆式服务卡,将宾客的信息全部记载在一张小磁卡中,方便宾客在酒店各营业点刷卡消费,也方便服务人员及时掌握宾客的所有信息。这样,XX酒店将成为杭城第一家采用流动秘书式服务的酒店。

与此同时,我们还将在其他服务环节中引进新的模式,创造出更多的杭城第一,从而彻底改变酒店的对外形象。

(三)经营设想

市政府的西进战略政策将极大地刺激西线的旅游热潮,在这过程当中,西线酒店群将迎来自身发展的黄金时期。XX酒店的经营思路就基于这一总体环境背景前提。同时结合自身现有优势和周边酒店情况,形成一套适合长远、可持续性稳定发展的经营模式。

就目前情况看,西线星级酒店主要由下列酒店组成:

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由地理因素所决定,西线星级宾馆无法成为纯商务型酒店,但是做度假型、会务型酒店却相当适合。从上述列表分析看,西线酒店层次鲜明,客源分工明确,形成了一个较完善和成熟的酒店群。但是这其中也存在了明显的缺陷,或者称之为产品缺省。而这正是XX酒店的发展契机。

1、 西线酒店群中的第二、三集团酒店存在重大价格问题,与西湖周边其他酒店比,西线这两类酒店价格严重偏低。XX宾馆改造结束后,加之如果花港饭店发展顺利,第二集团酒店的价格问题可以得以解决,西线会议价格的空间也可得以体现。但是第三集团的价格问题的解决则需要时日。

2、 第一集团是现有承担起豪华度假和超高档会务客源的唯一两家西线酒店,但是这两家酒店都属于国宾馆性质,其浓厚的政治色彩决定他们不可能完全面向市场,产品的提供和服务承诺的兑现都存在很大的不确定性。

综上所述,XX酒店一旦摆脱第三集团,就可以受益于现有第一、二集团酒店已经确立起来的西线豪华度假、高级会务价格体系。而且可以成为西线唯一一家完全面向市场的顶级酒店。

同时,从酒店历史、知名度,酒店现有地貌、设施设备基础等各方面看,XX酒店也是现有西线二、三集团酒店中最具潜质的一个。

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根据上述分析,以下为酒店经营模式陈述:

1、 保持酒店现有园林式酒店环境和外观,档次达到汪庄、刘庄水平。

2、 客房总数通过改建达到200间左右,其中80间客房达到五星级

档次;另外120间客房参照改建后XX宾馆水平,达到四星级档次。

3、 餐饮由中餐、西餐、日本料理组成,体现酒店特色。中餐、西餐

由酒店自己经营,日本料理寻找知名品牌企业承包经营。

4、 会议室档次五星级水平,配置达到接待最多200人的高档次会

议。

5、 配置桑拿、足浴、卡拉OK、美容美发等娱乐设施,寻找知名品

牌承包经营。

6、 配置健身房、游泳池、网球场等康乐设施,由酒店自己经营。

7、 配置露天茶室、垂钓等西线特色产品设施,由酒店自己经营。

8、 收回外包经营,由酒店自己经营,并形成酒店独有的特色。

以下为酒店20xx年-20xx年的主营收入和其他收入预测:

1、客房

客房改造预计从20xx年3月开始,至20xx年7月结束。改造逐部分进行,在前述改造设想中已有具体说明。配合此进度,20xx年9月之前,酒店现有价格体系和客源结构将不作变化,重点做好营收的平稳过渡,同时进行相应的前期宣传工作。20xx年9月-20xx年6月是客房经营的第一个调整期,在此过程中改造完成的客房逐步投放市场,在酒店整体市场认可度不断提升的情况下,客房出租率和平均房价也将通过合理运作得以不断提升。现有长包房也将在此阶段收回,纳入整体经营。20xx年下半年和20xx年则是客房经营的稳固期,各项营业指标将逐步达到预期水平。

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20xx年

可用房:200间

客房年平均出租率:75%

客房年平均房价:400元/间夜

客房年营业收入:2190万元

20xx年

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20xx年

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2、餐饮

酒店自行经营的餐饮项目包括中餐厅、西餐厅和大堂吧。酒店受地理环境因 10

素影响,现有餐饮无论团队、会议和散客都与客房出租率密切相关,所以在客房进行大规模改造的阶段,餐饮经营也将受到较大影响。而客源调整的过程中餐饮也将经历阵痛。所以,20xx年餐饮营收将力争接近上年的营收水平。进入20xx年,中餐厅通过改建工程,餐位数可达到250-300个;西餐厅早餐客源、自助正餐和大堂吧经营也将趋于稳定,餐饮营收也将有一个质的飞跃。20xx年餐饮营收则将与客房营收相对同比增长。

20xx年

中餐部分(含会议室):650万元

西餐厅:300万元

大堂吧:35万元

总计:985万元

20xx年

中餐部分(含会议室):600万元

西餐厅:200万元

大堂吧:20万元

总计:820万元

20xx年

中餐部分(含会议室):450万元

西餐厅:100万元

大堂吧:15万元

总计:565万元

3、外包收入

包括娱乐、康体和日本料理等。20xx年、20xx年可达100万元/年,20xx年下半年也可产生外包收入,为40万元左右。

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综上所述,酒店20xx年-20xx年总营收情况如下:

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20xx年为酒店整体改建成型后完整经营的第一年,在此之后每年营收按10%增长。

六、总论

从XX酒店的现有条件以及改建设想中,我们可以看出,将其建成五星级的度假酒店兼国家外交部定点培训中心,不仅从根本上确立了酒店的品级基础,也是最适合册庄在经营上持续性发展战略的。酒店作为一个自负盈亏的经济实体,以改建工程完成后,我们不仅要有服务质量上充分体现出酒店的高品味、高星级,而且要在经营上积极开拓,努力挖潜,争取能在最短时间内收回所有投资。

XX酒店20xx年3月份开始进行整体改建工程,可在20xx年8月份顺利完成星级改造工程。从此以崭新的五星级度假酒店的形象屹立于西线酒店群;国家外交部定点培训中心的身份又将赋于酒店神秘而独特的文化品味,浓厚的主题特色将彻底改变酒店以往的对外形象,促使酒店的经营完全进入良性循环轨道。

20xx年将是改建工程集中展开的一年,特别是3-8月份阶段,在部分设施进行改建的情况下用于销售的是原有的旧设施,酒店的经营必将受到较大的影响。但是,只要我们抓住商机平稳过渡,同时在9-12月份利用改建完成的新设施在最快的时间内取得营收的突破,20xx年仍可达到上年营收水平。在通过对 12

费用支出的控制和压缩上挖潜,则可做到减亏100-150万元。

20xx年则是酒店各项改建工程收尾的一年,该年的各项营业指标也将在逐步提升的前提下稳固在较高的水平上。酒店营收也将在本年度取得突破性的进展。20xx年将是酒店扭亏为盈的第一年。

自20xx年起,酒店各方面状况将按计划达到预期水平,在西线酒店群中的地位也将获得确立。从该年度起,酒店每年将产生700万元以上的净利润。

则酒店可在6-7年内收回所有投资。

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第二篇:两河开展酒店可行性报告


成都金牛区两河公园(百佳花园酒店

两河开展酒店可行性报告

)

两河开展酒店可行性报告

筹备酒店可行性报告

两河开展酒店可行性报告

两河开展酒店可行性报告

两河开展酒店可行性报告

两河开展酒店可行性报告

两河开展酒店可行性报告

两河开展酒店可行性报告

结合目前各行业的情况,酒店投资作为具有发展潜力的投资项目,越来越成为众多企业及个人的投资方向,成都作为未来最具竞争力的城市,同时又是全国旅游资源及其丰富的城市,加上每年各种大大小小的会议上几百次,每年的糖酒交易会,西博会、药交会更是吸引全国众多商家的积极参与,给这个城市带来了无比的竞争和活力,随着城市的发展和建设,城中现有的住房结构难以满足开设酒店的条件,所以,在成都酒店业相当火爆的情况下,找到一个具有开设酒店条件的楼层相当困难,根据目前掌握的情况看,两河公园具有开设酒店的房屋条件。加上有管理酒店的工作和经验,将两河公园筹备酒店的可行性报告承送各位,作为借鉴。

一、基本情况

1.建筑主体为三层框架结构。一楼是酒店大堂和茶坊、酒店厨房,小餐厅等,二层和三层为客房,顶层为酒店办公室和库房以及员工宿舍,客房约52间,茶坊分设大厅、包房及休闲茶吧、露天茶吧等,主要通道为电梯和步行楼梯,配备有消防通道两个。酒店大厅外围约20个左右车位的停车场。大堂配置有总台;商务中心;行李寄存室;公卫设在茶坊内,商务中心可办理打字复印、传真扫描、旅游票务等服务。二至三层配有客房53间(普通标间、豪华标间、普通单间、豪华单间、豪华套房)内设电视、电脑、空调、光纤接口、电话等。三楼配有小型会议室1个,可容纳20—30人,商务办公室1个。

2.本酒店位于成都市金牛区两河公园内,环境优雅,交通便利,西邻高新西区,南靠IT大道,成都飞机制造厂,东邻金沙遗址博物馆,金沙车站,北靠成灌高速,众多汽车商家齐聚羊西线,商业相对发达。周边住宅林立,有超大型的中海国际社区,两河社区,高家社区,河滨森林,以及众多餐饮茶楼,地理位置优越,是理想的休闲度假、旅游的理想去处。目前周围仅有一个商务型酒店及两个旅馆。

3.租赁期限10年及价格 1—3年30元/平方米;3-7年33元/平方米;7-10年38元/平方米。

二. 改造方案

定位为中高档商务酒店(四星)

1.二至三楼每层改造客房53 间。过道为中高档地毯。

2.房间内设置豪华卫生间,室内为高档地毯,房间内可贴墙纸。

3.每个房间配制液晶电视,空调,电脑上网,电话及各种照明设施。

4.外墙采用色彩明快的装饰风格。

5.一楼为茶坊 提供机麻、棋牌、茶艺茶具及电脑上网等功能。配套功能区方案待定。

注:建议房间数量适当增加,减少不产生效益的配套功能。

三、投资造价

1、基础建设部分(80万)

A、砌筑

B、打楼梯

C、抹灰

D、涂料

E、卫生间钻孔

F、水电消防安装及材料(含强弱电)

G、门窗

H、加楼梯

I、防水

其他:

2、装饰装修部分(220万)

A、吊顶

B、木工

C、衣橱

D、卫生洁具(淋浴房花洒、脸盆龙头、座便器)

E、墙纸

F、地毯

G、软包、硬包

H、玻璃

I、电梯

J、瓷砖

K、淋浴房

L、脸盆台面

M、排气扇

N、装饰石材

其他

3、设施设备部分(200万)

A、门锁系统及管理软件

B、电脑及电视

C、空调

D、热水器

E、床、行李架、工作台、椅子、茶几床头柜

F、床上用品、低耗品

G、机麻、椅子、茶具茶杯

H、监控系统

I、厨房设施

J、各种清洁卫生用设施

K、印刷品

L、应急柴油发电机

其他

预计酒店总造价为500万

四. 经营预测

1.人员配置。

管理团队:

执行总经理一名(负责全面工作,经营策略的制定,对外联络沟通,对全年经营成果负责)

总经理助理一名(协助总经理的各方面工作、可兼出纳及采购)

财务一名 (负责财务监督及管理,税务的协调,报表的制作等)

保安队长一名 (负责酒店安全工作和保安的管理,协调相关部门)

营销部经理一名(负责酒店的茶楼、客房的营销宣传,前台管理,VIP接待,各项活动策划组织,目标任务的完成)

客房茶楼主管一名(负责酒店客房及茶楼日常工作和管理)

员工队伍

营销经理一名 (对外营销宣传,客户维护,各种信息收集整理建档) 总台服务员四名 (总台接待加收银,目标任务的完成)

茶楼总台服务员二名 (总台接待加收银,目标任务的完成)

茶楼服务员三名

保安三名(车场楼层和各要害部位的巡视和管理)

客房中心服务员三名(查房,卫生检查和临时打扫,解决一般问题) 万能工一名(水电维护,设施设备故障处理,能源控制)

卫生班三名 (客房清理,环境卫生维护)

大厅PA二名(大厅、电梯、客房走道、茶坊及茶坊包间的清洁卫生) 厨房厨师一名、助手一名(负责食品的采购、制作、送餐等)

库管一名(负责酒店的材料保管,包括出入库的管理、材料的申报等)

共计31人

2. 费用估计。

酒店的面积为3092平方米,每年固定成本-------110万(租金);每月9.16万 税收--------12万(营业收入的6%左右)每月1万

工资--------60万(员工和管理人员费用)每月5万

能耗--------24万(水电气等费用)每月2万

低耗--------12万(一次性用品、茶叶等含茶楼)每月1万

洗涤--------6万(床上用品,毛巾类的清洗)每月0.5万

维修--------1.2万(维修的配件及专业维修的费用)每月0.1万

营销--------6万(广告宣传,政策返利,业务开支,活动经费等)每月0.5万 保险--------1.2万(酒店自身的各项保险)每月0.1万

其他--------1.2万(办公用品,职能部门杂费等不可预计的费用)每月0.1万

一年总费用约---------233.6万元/;每月19.46万。

注:以上费用根据酒店实际配置计算,未算折旧费用。

3.收入分析

定位为“中高档商务型酒店”。

a.客房收入:

改造后拥有客房53间。

客房设计价格为180.00元(平均执行价格)

客房率保守估计为80%

53间×180.00×360天343.44万元

全年收入343.44万元

b.茶楼收入:

2000元/每天

全年约72万左右

c.房租收入:

旅游票务3000.00每月,全年约3.6万

d.其他收入:

客房服务;食品饮料;商务收费;电话、赔偿等

全年约6万元

各项总计:425.04万元

除去一年总费用233.6万 每年可得收入191.44万元

预计三年多可收回装修成本

注:以上预测根据酒店发展情况有很大上升空间。

五. 经营思路

整体定位为“中高档商务型酒店”。一个集旅游、休闲、度假、会议于一体的方便快捷适用的配套功能较完善的酒店。

锁定的消费群体为一是国内差旅商务客人;二是周边住宅居民来客;三是周边公司及企业的协议客人;四是重点放在市内的各型的商务会议;五是适当发展高端旅行团队。从周边情况分析。酒店应该面向差旅散客和公司的业务人员以及周边居民来客。利用网络宣传和良好的居住环境来吸引国内游人。可以开展接送服务吸旅客。对有会议需求的政府、职能部门、企事业单位进行定点宣传和营销,制定相应的优惠政策和经办人奖励方案。与省内和当地知名旅行社建立稳固的合作关系,争取高端客源。发展大中型企业的协议入住和各种娱乐场所的钟点房。 在开业初期重点应加强对外宣传。开展网络预定,可以与携程网等专业网站合作,这在开业初期很有效。当然其他的营销手段也必须去做。比如在车站、机场进行宣传营销,利用距离近,硬件环境好,争取客房率的上升。同时推出系列酬宾活动和公益活动,结合活动在主要媒体上进行软广告的宣传。在旅游境区投放适当的广告。出租率达到一定的水平就会稳定,想进一步提高收入只有加强高端商务会务的推广和营销。

能源消耗是一件大事情,也是未来支出的重点之一。是否从改造之初就考虑几个方面的:空调选用分体空调及风管式(尽量选用功率较大的空调)并采用定时开关系统。水,最好考虑利用中水冲洗厕所。热水采用太阳能和电辅热结合的供热方式,并一定要考虑回水系统,减少热效和水资源的浪费。建立节能制度,培养服务人员的节约意识,节约上要以小看大,一点水,一度电,一根针,一条线,人人都是监督员。

人员的配置上注重一专多能,例如保安可以兼门童和行李生;服务班和卫生班可以整合。客房的清扫可以参照计件工资的方式,也可以在此基础上承包,也可以承包给其他的家政公司。

六.酒店构想

房型及价格:

套房:528/间

豪华单人间:218元/间

豪华双人间198元/间

豪华三人间:198元/间

普通单人间:168元/间

普通双人间:168元/间

钟点房:90元/3小时

注:多房型适合不同客户需求,低价位房间在装修设置上尽量少,以便引起客人的注意,有利于提高酒店受众面。

设备和服务:

免费服务:

提供免费早餐、免费阅览报刊杂志, 24小时热水、免费电话、行李寄存、代收邮件/包裹、吹风机、旅行信息等

有偿服务:

餐厅酒吧、自助洗衣、国际电话/传真、各种车辆和设备的租赁、票务预定等

七.操作步骤

1、组建筹备小组(酒店管理公司负责人,工程项目负责人,投资方负责人) (一周时间。方案可以与前三项同步进行)

2、签订租房协议。

3、确定改造方案。

4.办理相关装修手续。

5.酒店核名登记注册

6、进入酒店全面的装修阶段

7、设备配置及采购

8、酒店的竣工验收

9.酒店管理层人员进入

10.人员配置及人员培训

11.网络宣传和营销

12.开业前的筹备及宣传(一周时间。)

13.进入正常营业,开展酬宾活动

(三个月时间)

13.正常经营及后营销。

八.结论通过对周边环境和类似酒店的初步调查,经过仔细研究认为该项目有市场大环境的支撑,如中海国际社区沃尔玛的建成、两河公园优良的环境及休闲度假资源、交通的逐步改善等。加之该项目地理环境好,停车方便、周末度假的人员较多、类似酒店少,企业、厂矿、公司拥有相当的潜在客户,参与者人脉关系多等有利条件。综合以上因素认为开设酒店项目市场潜力大,有相当的利润空间和投资价值。并符合经营者对外发展连锁,扩大酒店规模的总思路。不利因素可以通过公司的进入经营后逐步解决。因此对该项目充满信心,也愿意为此付出努力,希望能合作成功。

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内蒙商务酒店可行性研究报告范本

内蒙古商务酒店可行性研究报告证书等级丙级发证机关国家发改委设计证号工咨丙内蒙古咨询有限公司二0一0年十一月1目录第一章项目总论11项目背景12可行性研究结论第二章市场分析21项目投资环境分析22项目所在区赛罕区...

快捷酒店可行性报告

焦作市快捷酒店项目可行性报告内容提要快捷酒店是近两年我市客房酒店的一个热点而经济型的快捷酒店更是热点中的热点随着我市旅游业的快速发展人均需求日益增加科学性经济性快捷酒店投资必须建立在深入具体的市场调研和可行性分...

酒店可行性报告范文[1]

酒店经营理念报告书酒店是为客人提供住宿餐饮购物娱乐和其它服务的综合性服务企业根据客人的生活习惯消费水平宗教信仰等各不相同随着社会生活水平的普遍提高满足客人的各种消费需求在当今竞争日趋激烈的酒店行业中是经营好酒店...

酒店项目可行性报告

湖州吴兴皇冠大酒店第1页共8页湖州吴兴皇冠大酒店项目可行性研究报告湖州吴兴皇冠大酒店第一章总论11项目概况本报告所陈述的对象为湖州吴兴皇冠大酒店以下简称本项目本项目位于位于湖州市米兰广场交通便捷是湖州市吴兴区的...

《酒店建设项目可行性研究报告》模板

酒店建设项目可行性研究报告第一部分总论总论作为可行性研究报告的首要部分要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论并对项目的可行与否提出最终建议为可行性研究的审批提供方便一酒店项目背景一项目名称在本地工商行政...

《酒店建设项目可行性研究报告》模板

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酒店专业可行性报告

项目可行性研究报告一建设项目基本信息1项目名称高等职业教育酒店管理专业教学资源库建设2项目简介进一步深化高职教育教学改革加强专业与课程建设推动优质教学资源共建共享提高人才培养质量教育部于20xx年启动了高等职业...

连锁酒店的可行性报告

连锁酒店的可行性报告一收集和分析周边区域各类宾馆酒店的经营与管理情况对新宾馆经营管理的影响在新宾馆酒店的建设设想刚提出时前期策划者就应该将宾馆建设地周边区域的宾馆酒店的情况作为市场调研予以了解的主题这些内容包括...

酒店经营可行性报告

汉沽酒店经营管理合同甲方乙方天津泽润餐饮有限公司根据中华人民共和国合同法及相关法律文件甲乙双方本着平等互惠的原则甲方委托乙方经营管理汉沽酒店经双方多次协商特签订该合同双方共同遵守一甲方提供酒店硬件条件一酒店总建...

快捷酒店项目可行性报告

报告简介第一部分快捷酒店市场分析及定位快捷酒店位于柳石路上距离白莲机场3公里距离南柳高速口3公里交通便利地理位置优越周边有白莲洞景区都乐岩景区千亩湖景区碧芙蓉景区洛维柚子园等旅游景点快捷酒店不仅占地面积大而且配...

酒店可行性报告范文(24篇)