铜煤公司九月份质量检查通报
9 月公司工程技术部,对照公司20##年相关规定,分别对公司所属施工单位15个项目部的15个工地现场,进行了当月质量、文明施工大检查及隐患抽查,通过此次质量、文明施工检查共提出质量隐患通知书15份,并根据工程质量、进度、文明施工、评分奖罚办法,依次对被检查单位考评。同时,对查出问题提出整改排查要求,现将本月质量、文明施工大检查情况通报:
一、 本月检查内容
根据项目部当月工程施工安排,具体检查内容如下:
1.施工技术管理资料,施工过程质量控制及功能测试;
2.施工现场质量保证条件、原料、试块质量控制情况情况;
3.主体结构、地基与基础工程质量,质量管理;
4.文明施工,作业与环境保护;
二、存在共性问题
1.施工现场施工层与成品层工程材料余料未及时清理、堆积杂乱且超重,对成品保护不足,场内各类标示标牌悬挂不全,材料堆放杂乱,部分施工工序检测缺少,有随意性,个别工序未按规范标准施工;
三、检查存在问题
1、第一项目部铜煤1号小区牡丹园4#楼。
现场及楼层内建筑垃圾未及时清理,屋面防水个别地方搭接不
符合要求,特别是阴阳角附加层。
2、第二项目部铜煤1号柏树林1#、4#楼及3号车库工地
铜煤一号柏树林1#、4#楼及3号车库施工现场材料堆放混乱;3号车库钢筋棚搭设不规范,现场标示标牌不全。
3号车库筏板钢筋个别地方马凳数量不够、垫法不符合要求;筏板钢筋网片个别地方间距不均。
柏树林2#楼沉降缝施工不符合要求。
3、第三项目部铜煤1号居住区3号车库(1-6轴)
铜煤一号3号车库基坑西边现场材料堆放混乱,3号车库(1-6轴)筏板基础梁钢筋个别地方箍筋间距不均。
4、第四项目部铜煤一号柏树林6#楼
柏树林6#楼周围外墙面砖施工,建筑施工垃圾多未及时清理;外墙面砖个别地方垂直度及平整度不符合要求。
5、第五项目部铜煤2号居住区水仙居5#楼及1号车库C区C-A段
1号车库 c区个别混凝土柱子有胀膜现象,车库施工材料未及时归类,水仙居5#楼前杂物多,清理不及时。
6、第七项目部铜煤2号居住区水仙居6#楼工地
现场建筑与生活垃圾未及时清理,现场重大危险源部位缺少警示牌。
7、第十项目部桃园高层居住区4#楼工地
24-26层内粉出现个别墙体垂直度未符合要求;24-26层个别窗户垂直及平整度未符合要求,楼体西侧堆放保温板杂乱。
8、第十一项目部桃园小区C、D座工地
雨棚未做防水,有渗水现象;抹灰墙面干燥,需浇水湿润;工程材料堆放混乱,未标示,未按场地规划布置图分类堆放。
9、第十二项目部铜煤一、二号居住区幼儿园及紫薇2#楼工地
幼儿园工地现场材料堆放混乱,防护密目网个别地方破损未及时更换,北面模板梁截面尺寸不符合要求;紫薇2#楼东面建筑垃圾多未及时清理。
10、第十五项目部铜煤3号居住区秋枫林3#、5#楼工地。
秋风林小区3#楼基坑旁架管堆放混乱,未及时归类;5#楼基坑内建筑材料堆放混乱。
11、第十七项目部铜煤2号居住区杜鹃园1#楼、四号车库工地
杜鹃园1#楼室内地暖盘管间距不符合要求;杜鹃园1#楼前及四号车库场地施工垃圾未及时清理。
12、第二十项目部铜煤2号居住区翠花园4#楼、铜煤二号3号车库A区工地
铜煤二号3号车库A区(25-31轴)基坑坍塌地方未悬挂警示牌;翠华园办公区现场施工垃圾未及时清理。
13、第二十二项目部铜煤1号居住区柏树林2#楼工地
车库基坑坍塌地方未悬挂警示牌,车库筏板网片筋个别地方间距不均;柏树林2#楼北面现场材料堆放混乱。
14、第二十三项目部铜煤1号梨花园2#楼及玫瑰3#楼施工工地
梨花园2#楼外架上及施工现场施工垃圾多未及时清理,玫瑰园3#楼外架防护密目网个别处破损未及时更换,基坑内施工垃圾多,基坑东边坍塌地方未设警示牌。
玫瑰园3#楼施工层个别预留洞口未加筋;个别主次梁加密区箍筋位置不符合要求;个别板面网片筋间距不均。
15、第二十六项目部铜煤2号居住区兰花园2#、4#楼及2号车库B段工地
兰花园2#、4#楼周围施工材料堆放混乱;兰花园4#楼及车库坍塌地方未设警示标志;车库混凝土外墙面个别处有胀膜现象。
四、措施及要求
1、针对以上质量检查出的突出问题,如质量问题、文明施工等问题,限时要求整改,整改到位后报公司复查。
2、针对公司9月份质量检查出的隐患和问题,要求各项目部严格按照措施逐项进行整改,并按要求上报整改回执单。
3、对不按隐患期限整改或整改不到位的项目部,除质量考核与文明施工扣分外,还将责令停工整改。
4、各项目部根据公司要求,继续做好10月份质量管理工作,促使公司施工质量再上新台阶。
铜煤公司工程技术部
20##年9月25日
第二篇:安全大检查第一阶段通报
安全大检查活动第一阶段检查情况的通报
(监理部检查部分)
根据公司《关于立即开展安全大检查的紧急通知》(监理监
[2011]109号)文件要求,公司包保检查组于8月中旬分别对成都片区、重庆片区、贵阳片区监理项目进行了全面、细致、深入的安全大检查,围绕施工安全、既有线施工及行车安全、项目管理及内业资料三方面内容,公司包保检查组按照《安全大检查考核表》中考核内容及标准,逐一排查、认真梳理。现将各片区检查组检查情况通报如下: 一、成都片区
成都片区检查组共检查监理项目部三个,其中成绵乐监理项目部四个监理组。主要检查了成绵乐临近既有线施工地段鸭子河特大桥、青白江特大桥上跨宝成线施工现场安全控制、北湖大桥67跨架梁施工安全控制、成洛路多线桥、机场路隧道下穿西环联络线大桥、东环线上跨驿都大道,检查了成绵乐监理项目部四组监理内业资料,检查了清水路苑施工现场及监理内业资料,检查了华友专业监理部监理项目城厢物流基地三期工程施工现场。检查存在主要问题如下:
(一)现场施工安全质量问题:
1.成绵乐监理项目部。机场路隧道下穿西环联络线大桥施工,42#墩身无防止施工机械碰撞有效保护措施。
2.清水.路苑保障性住房一组团监理项目部。基坑护壁未及时封闭;脚手架搭设高处作业,有2人未系安全带;一号楼抗浮筏板浇注
砼施工,基坑积水未清理彻底,抗浮筏板现场焊接钢筋部分预留长度大于1cm设计要求。
3.华友通信专业监理部监理项目城厢物流基地三期工程。货11线站台墙因填土碾压工艺错误(站台墙侧2米范围未实行小型碾压机械设备分层碾压或人工分层夯填)致使部分外挤;站台填土填料不合格,含水率过高;站台填土未实行分区、分层填筑;现场无碾压设备,致使货11线站台填土碾压质量不合格,压实度不够。
(二)内业资料存在问题:
1. 成绵乐监理项目部(监理四组)。旁站记录未及时收集;监理规划、监理细则无批准的纸质资料;无施工单位应急预案审查备案记录。
2.华友通信专业监理部监理项目城厢物流基地三期工程。现场监理资料留存较少,仅有部分会议纪要。
二、重庆片区
重庆片区检查组共检查监理项目部三个,其中渝利铁路监理项目部3个监理组。主要检查了渝利铁路火风山隧道出口、南涪铁路梓里隧道进口、渝铁家苑施工安全控制,检查了各项目部监理内业资料。检查存在主要问题如下:
(一)现场施工安全质量问题:
1.渝利铁路。火风山隧道出口掌子面Ⅳ级围岩,设计台阶法开挖,现场实际施工采用全断面开挖,不符合设计要求;未施作监控量测和超前地质预报;仰拱、二衬安全步距超标;锚杆数量、规格、型号、
长度与设计不符;模板、深基坑、高边坡工程无专项安全施工方案;DIK1+883.63框架桥临边防护不到位,两侧未对称填筑。
2.渝铁家苑。“四口五临边”安全隐患较多,挖孔桩施工孔口未及时加盖,无锁口,未设置围栏;天桥底模脚手架步距超标,部分位置达2~3米,有较大安全隐患,缺部分扫地杆;施工现场圆盘锯无防护罩;部分地段脚手架、模板、原材料堆放混乱。
3.南涪铁路。梓里隧道未按照成都铁路局《关于我局在隧道施工安全管理中实行“七个一”管理办法的通知》的要求落实“七个一”的各项内容;龙门沟四线桥3~5跨支架下方安全防护不到位;梓里隧道进口跳槽段合计200米二衬未施作,存在安全隐患;
4.涪陵车站行包通道边墙墙背回填的填料粒径超标,回填施工工艺不符合要求。
(二)内业资料存在问题:
1.渝利铁路。HLZDK28~HLZDK33段路基临近营业线施工无成都铁路局专项方案审批表;监理一二三组未按照公司安全大检查要求建立《安全质量问题库》;个别监理人员对营业线施工监理程序不熟悉,对管内施工安全质量情况不清楚;监理3组检验批资料严重滞后。
2.南涪铁路。监理日记部分缺失,监理站已无法收集;监理站对相关施工专项方案收集不齐;部分监理日记对隐蔽工程的验收过程未留下监理工作痕迹,对相关数据和问题无记录;部分旁站记录填写内容不全,同一人的旁站记录出现几个不同的笔迹,部分已经离职的监理人员离岗后旁站记录上还存在签名,旁站记录台帐登记的人员和时
间与旁站记录的内容不符。
3.渝铁家苑。未建立《安全质量问题库》。
三、贵阳片区
贵州片区检查组共检查监理项目部6个,其中贵广铁路监理项目部4个监理组。通过对施工现场和监理内业资料的检查,主要存在以下共性问题:
(一)现场施工安全质量问题:
1.特种设备的审查存在不足,对规范要求了解不够,报验资料不完善。
2.施工现场安全控制管理不足。临时用电的敷设、用电设备的安装使用不够规范,如机电设备距开关箱距离超标,三级配电及漏电保护、接地接零不符合要求等;氧气瓶、乙炔瓶的使用、存放存在混合堆放、平放的情况,气瓶使用安全距离不够等。
3.隧道施工未严格执行设计、验标及相关文件规定。如:未按照设计要求工法施工;仰拱、二衬距掌子面的安全距离超标;隧道二衬钢筋接头留置在同一断面内,接头连接采用焊接;格栅钢架加工质量较差等。
4.有的项目营业线施工相关人员虽经培训,但资质证书尚未取得,却已上岗,如贵广一组。
5.安顺车站内下穿框架涵(工务监理部)要点施工,无监理人员现场履职监控。
(二)内业资料存在问题:
1.危险性较大分部分项工程专项施工方案的审批、存档和执行存在不足,资料较少。有些危险性较大专项施工方案未报审,如脚手架、支模系统等专项施工方案;有些项目未按施工方案及规范执行,如支模系统的搭设,防护外架未落地,置放在悬挑板上,悬挑板下部无支撑,人行通道安全防护棚未连续封闭搭设等。
2.施工机具、进场材料报审,无报审表和设备资料,仅有设备台账。
3.监理日记对隐蔽工程检查情况、巡查及旁站情况、发现和处理问题情况,记录不完整、不规范,有未闭合现象。
4.旁站记录缺项和填写不全,如:隧道施工无初支、超挖、回填旁站记录。
5.防洪预案及防洪值班制度未建立健全;防洪检查的总结及问题处理未形成书面资料。
6.通过现场抽查,发现个别监理人员对公司下发文件学习贯彻深度不够。对“安全大检查”的目的认识不清、具体要求不明确;对监理工作指导性文件,如监理监(2011)77号、78号、80号等文件的学习理解和落实不足;
通过此次检查情况来看,虽然目前各监理项目安全质量处于可控状态,但在监理内部管理上仍存在一些漏洞和缺陷,一是认识不够,对公司文件重视、理解、贯彻不够,安全质量责任意识不足;二是对施工现场安全重点卡控不严,缺乏针对性措施和周密性安排;三是现场安全质量控制没有严格按监理程序执行,对现场问题缺乏有效的管
理方法和控制手段,缺少对问题抓住不放的钉子精神和责任意识。 各分公司、专业监理部、监理项目部必须高度重视此次安全大检查活动,认真学习传达公司下发文件,提高思想认识。对照自身工作,进一步推进安全大检查活动开展,加强监理人员责任心教育,认真开展内部检查尤其是监理履职情况的检查,加强内部管理,严格制度,合理优化调配监理人员结构,落实逐级负责制和安全责任制,加强过程控制,确保监理人员履职到位。
成都大西南铁路监理有限公司监理部
20xx年 8月20日