财务主管工作交接表

时间:2024.4.13

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财务主管工作交接表

移交人原任财会科长王××因另有任用,厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定,办理如下交接事项:

一、科内人员与分工

1.郭XX:分管综合财务;

2.马XX:分管成本核算;

3.郑XX:分管损益与所有者权益、固定资产核算;

4.徐XX:分管投资、债权、存货、负债核算;

5.苏XX:分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表

1.19xx年度总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表——略);

2.19xx年度“会计赁证”106册;

3.19xx年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

三、印鉴

1.××精密仪表厂财会科印章壹枚;

2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚;

3.调\精密仪表厂银行往来专用章壹枚;

4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚;

5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚;

6.厂长杨调公用名章壹枚;

四、会计档案

1.19xx年至19xx年转载自百分网http://www.oh100.com,请保留此标记度各种会计帐簿XXX

本;

2.19xx年至19xx年度会计凭证共计XXX册;

3.19xx年至19xx年度各月、季、年会计报表已分别按年度册,共计9册;

4.19xx年至19xx年各季度、年度财务计划和财务情况说明书,均按年度装订成册,共计9册。

五、其他事宜

1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票xxx张(自

X X X 号至×××号)。

2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份,需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后,再上报主管局。

3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份,亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

六、交接日期

交接工作于19xx年X月x日结束。在交接过程中,因帐务处理等原因出现的工作交叉,仍由科内具体经办人员负责。

七、本交接书一式四份。

移交人、接管人、监交人各执一份,厂部存档一份。

移交人:王XX(签章)

接管人:尚XX(签章)

监交人:冯XX(签章)

总会计师:纪XX(签章)

200X年x月X日

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第二篇:财务主管工作交接表


财务主管工作交接表

单位: 交接日期: 交接内容:

一、证照类(有正、副本的请注明)

(一) 营业执照:

(二) 税务登记证(国、地):

(三) 法人代码证:

(四) 商品流通资格证(卫生许可证):

(五) 其它:

二、印章类:

(一) 公章:

(二) 合同章:

(三) 财务章:

(四) 法人章:

(五) 其它:

三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料

四、库存现金:确认系统全部操作完毕后,根据ERP中城市现金余额进行交接。

五、个人备用金:此处与区域会计处取得金额明细后,与对方交接。

六、押金:此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金,如有交接押金凭条。

七、固定资产:根据《城市信息登记表》中的固定资产数据交接。

八、往来账款类

(一)应收账款(此处要求,将ERP系统里账务导出后,与区域会计核对余额无误,由双方及销售主管、经理签字确认,如时间允许,四人同到门店进行确认)随附确认签字的明细表,并交接好客户未结款的单据;

(二)预收账款(此处要求,将ERP系统里账务导出后,与区域会计核对余额无误,由双方及经理签字确认,如条件允许,最好与客户一一确认)随附确认签字的明细表。

(三)应付账款(此处要求,将ERP系统里账务导出后,与区域会计核对余额无误,由双方及经理签字确认,此处必须与经销商当面进行确认)随附确认签字的明细表,并交接未付款的相关单据;

(四)预付账款(此处要求,将ERP系统里账务导出后,与区域会计核对余额无误,由双方及经理签字确认,此处必须与经销商当面进行确认)随附确认签字的明细表,并交接已付款的相关凭证;

交接人:接收人:监交人:

年月九、其他事项日

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