审核目的:检查公司质量环境管理体系是否正常运行,评价质量环境管理体系的符合性和有效性。
审核依据:ISO 9001:20##、ISO14001:2004标准、质量环境手册、程序文件、适用的法律法规及产品标准。
范围: ISO 9001:2008 ISO14001:2004标准所要求的相关活动及所涉及的部门。
审 核 组: 组长:陈维庆 A组:郑伦奎、杨明明 B组:陈维庆、陆宣勤
备注: 1.受审核部门除主相关过程外,还可涉及相关过程条款:4.2.3;4.2.4;5.5.3;5.4.1;6.2.2;8.4
2.车间现场审核还可涉及4.2.3;4.2.4;5.4.1;5.5.3;6.2.2;7.5.2;7.5.3;7.5.5;7.6;8.2.3;8.3
3.审核期间,被审核方有关人员应在本岗位。
编制: 陈维庆 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
第二篇:1. 20xx年度内审计划A.1
上海xx公司20xx年度内审计划
编制/日期: 2010-11-12 审批/日期: