XXXXXX有限公司
质量管理体系20##年度内部审核计划
编号:QG-8.1.2-01
关于进行20##年公司质量管理体系
内部审核的通知
公司各部门:
为了验证公司质量管理体系运行的有效性,同时验证质量管理体系持续改进的合理性,确保公司质量管理体系有效健康运行,根据公司年度内部审核计划,经研究,定于20##年6月8日开始进行20##年内部审核,望各部门接到通知后,认真准备、积极组织、迎接审核。
企业管理办公室
二○##年六月一日
XXXXXXX有限公司
质量管理体系20##年内部审核实施计划
编制人:XXX
审核人:XXX
批准人:XXX
编制时间:二○##年六月一日
批准时间:二○##年六月一日
XXXXXX有限公司
质量管理体系20##年内部审核实施计划
编号:QG—8.1.2—02 20##年6月1日
20##年内部审核日程安排
第二篇:年度内部审核计划(质量管理体系)
广州懿橙创想有限公司 表格受控号:YO-R-M01-001(A/0)
年度内部审核计划
记录顺序号:
M01-001(A/0)