内部质量体系审核实施计划

时间:2024.4.21

常州市康辉医疗器械有限公司

内部质量体系审核实施计划

受控状态:                                           发放编号:

KH/QR-18-01/1                                   共  页  第  页

一、        内审目的

二、        内审范围:

三、        内审依据

四、        内审组成员

内审组长:

内审员:

共  页  第   页

五、        内审时间

六、        内审日程安排

七、        首次会议地点

八、内审报告发放范围

批准                     审核                    编制

(管理者代表):         (质保部负责人):        (内审组长):

日期:    年  月  日     日期:    年  月  日    日期:    年  月  日

附件:

内 审 日 程 安 排 表

注:请公司领导、各职能部门负责人、各生产车间和各仓库负责人准时参加首末次会议,并按《内审日程安排表》规定的时间在各自办公室等候接受审核。


第二篇:内部质量体系审核实施计划


内部质量体系审核实施计划

                                                                       

 编制:                               批准:                                    

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