常州市康辉医疗器械有限公司
内部质量体系审核实施计划
受控状态: 发放编号:
KH/QR-18-01/1 共 页 第 页
一、 内审目的
二、 内审范围:
三、 内审依据
四、 内审组成员
内审组长:
内审员:
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五、 内审时间
六、 内审日程安排
七、 首次会议地点
八、内审报告发放范围
批准 审核 编制
(管理者代表): (质保部负责人): (内审组长):
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
附件:
内 审 日 程 安 排 表
注:请公司领导、各职能部门负责人、各生产车间和各仓库负责人准时参加首末次会议,并按《内审日程安排表》规定的时间在各自办公室等候接受审核。
第二篇:内部质量体系审核实施计划
内部质量体系审核实施计划
编制: 批准: