篇一 :年度内部质量管理体系审核计划

年度内部质量管理体系审核计划

HY/JL  8.2.2-1                                                                                        NO

批准:                            审核组长:                            年   月   日

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篇二 :20xx年6月内部质量体系审核实施计划表

     浪达科技(深圳)有限公司

质量管理体系内审计划  

质量ISO9001:2008     第__1__次_2012_年内审          版本号:A00_____      报告编号:NO.________

一﹑审核目的:

为验证公司质量管理体系运行状况及有效性,同时改进质量体系,确保我司的质量管理体系能得到有效的实施和持续改进。根据《内部审核管理程序》及20##年度内审计划要求,特安排此次内部审核。

二﹑审核时间:

20##年6月8日-20##年6月11日

三﹑审核范围:

参与质量管理体系运作之部门,即除财务部以外的其它各部门。

四﹑审核依据:

1、GB/T19001-2000idtISO9001:2008《质量管理体系-要求》; 2、质量管理体系文件I/II/III阶文件;

3、客户要求(图纸、样品等);   4、与产品有关的强制性法令、法规和技术规范等

五﹑审核小组:

1、审核组长:李子超    2、审核小组: 详细成员见下表     3、审核组成员由管理者代表任命。

注:1. 审核组申明:未经书面许可,不向任何第三方披露受审核部门的机密信息;

2. 请各部门负责人参加首、末次会议,会议由审核总组长主持;

3.本计划可能根据现场情况进行调整;QMS中的4.2.3,4.2.4,5.4.1,5.2, 5.5.1,5.5.3,8.2.3,8.4,8.5.1;

4 .ISO部为各组分别准备一套管理体系文件,被审核部门配备一名陪同人员;

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篇三 :质量管理体系内审实施计划表

内部审核实施计划

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篇四 :质量管理体系内审计划表

山西一一煤气化集团有限公司

质量管理体系内部审核计划

                                                       No:20100702

编制:王军平                                                批准:靳起珍

发送:集团领导

下发:各相关部门及相关内审员

                                                 

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篇五 :质量管理体系内部审核计划

 

                                                                                    计  划

 质  控  处                              礼海质〔2012〕1号

质量管理体系内部审核计划

公司各单位:

公司建立并实施质量管理体系,为检查各部门体系建立情况,决定开展质量管理体系内部集中式审核工作,现将审核日程及审核计划安排如下:

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篇六 :公司质量管理体系内部审核计划

kaiSEVEN   GIRL  公司质量管理体系内部审核计划

编号:20##001

审核组长:白丽敏 2012/11/11   批准:白丽敏2011/11/11

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篇七 :质量管理体系年度内审实施计划

    质量管理体系

______年度内审实施计划

                                                 编号: 8.2.2b

一、    审核目的:评价质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性迎接外部审核

二、    审核依据:国军标体系GJB9001B-2009 标准,公司质量手册、程序文件及管理规定及企业体系文件

三、    审核方法:现场审核

四、    审核范围:公司所有相关部门,质量技术部  财务部   行政部  生产经营部

五、    审核时间:20##年11月20日

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篇八 :质量管理体系内审计划

年度内部审核计划

 编号:

内部审核实施计划

编号:

内部审核报告

编号:

管理评审计划

编号:

管理评审报告

编号:

管理评审报告

编号:

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