年度内部质量管理体系审核计划
HY/JL 8.2.2-1 NO
批准: 审核组长: 年 月 日
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浪达科技(深圳)有限公司
质量管理体系内审计划
质量ISO9001:2008 第__1__次_2012_年内审 版本号:A00_____ 报告编号:NO.________
一﹑审核目的:
为验证公司质量管理体系运行状况及有效性,同时改进质量体系,确保我司的质量管理体系能得到有效的实施和持续改进。根据《内部审核管理程序》及20##年度内审计划要求,特安排此次内部审核。
二﹑审核时间:
20##年6月8日-20##年6月11日
三﹑审核范围:
参与质量管理体系运作之部门,即除财务部以外的其它各部门。
四﹑审核依据:
1、GB/T19001-2000idtISO9001:2008《质量管理体系-要求》; 2、质量管理体系文件I/II/III阶文件;
3、客户要求(图纸、样品等); 4、与产品有关的强制性法令、法规和技术规范等
五﹑审核小组:
1、审核组长:李子超 2、审核小组: 详细成员见下表 3、审核组成员由管理者代表任命。
注:1. 审核组申明:未经书面许可,不向任何第三方披露受审核部门的机密信息;
2. 请各部门负责人参加首、末次会议,会议由审核总组长主持;
3.本计划可能根据现场情况进行调整;QMS中的4.2.3,4.2.4,5.4.1,5.2, 5.5.1,5.5.3,8.2.3,8.4,8.5.1;
4 .ISO部为各组分别准备一套管理体系文件,被审核部门配备一名陪同人员;
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内部审核实施计划
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计 划
质 控 处 礼海质〔2012〕1号
质量管理体系内部审核计划
公司各单位:
公司建立并实施质量管理体系,为检查各部门体系建立情况,决定开展质量管理体系内部集中式审核工作,现将审核日程及审核计划安排如下:
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质量管理体系
______年度内审实施计划
编号: 8.2.2b
一、 审核目的:评价质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性迎接外部审核
二、 审核依据:国军标体系GJB9001B-2009 标准,公司质量手册、程序文件及管理规定及企业体系文件
三、 审核方法:现场审核
四、 审核范围:公司所有相关部门,质量技术部 财务部 行政部 生产经营部
五、 审核时间:20##年11月20日
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