关于闲置固定资产处置工作的实施方案

时间:2024.5.8

关于闲置固定资产处置工作的实施方案

为进一步改善资产结构,优化资源配置,减少无效资产占用,提高固定资产使用效率,现就我联社闲置固定资产处置工作,制订出如下实施方案:

一、加强组织领导。各部门、各网点要统一思想,提高认识,加强领导,要将处置闲置固定资产作为信用社体制改革的一项重要工作来抓。联社成立由主任任组长,分管财会工作的副主任任副组长,财务会计、合规风险、办公室、电脑信息、行政事务、保卫、监察、稽核等部门主要负责人为成员的闲置固定资产处置领导小组,领导小办公室设在财务会计部,具体负责闲置固定资产处置组织管理工作。各相关部门要分工协作,密切配合,共同做好此项工作。

二、规范处置行为。闲置固定资产处置方式包括系统内调拨、出租、出售、置换和报废等方式。处置闲置固定资产应遵循依法合规、集体决策、规范操作、控制风险和诚实信用的原则。处置固定资产时原则上以溢价为前提,切实维护我联社权益,实现闲置固定资产回收价值最大化。所有闲置固定资产由联社统一安排处置,各部门、各网点均不得擅自处理。对处置闲置固定资产中发生的违规行为,以及不负责任,营私舞弊,造成信用社资产流失的,要追究相关责任人的责任。

三、严格处置程序

(一)处理流程

1、各网点、各部门对现有闲置固定资产存量进行清理核实,建立闲置固定资产信息台帐,根据闲置固定资产实物现状提出处置申请和处置意向,上报联社闲置固定资产处置领导小组。

2、联社闲置固定资产处置领导小组根据各网点、各部门提出的闲置房屋、土地、车辆、电子设备及其他机具等闲置固定资产处置申请和处置意向,组织相关人员逐项进行市场考察和分析,开展尽职调查研究,制定切实可行的处置方案,提交联社财审会审议。超出联社审批权限的,上报省联社审批。

3、根据联社财审会审议结果或者省联社批复的处置方案,由行政事务部具体组织闲置固定资产的处置实施工作。

4、财务会计部要核实闲置固定资产的账面价值、费用占用等帐务情况及产权状况。监察部负责对处置过程公正性、公平性、合理性的监督,合规风险部负责对处置结果的审查。

(二)账务处理

1、联社辖内调拨的闲置固定资产,自行调增(减)使用各网点的固定资产余额,并相应的调整固定资产卡片。

2、行政事务部负责将处置款项按时到位,并及时向财务会计部交存处置款、闲置资产出售清单,固定资产出售销帐审批表、拍卖委托合同、拍卖成交确认书、出售协议等账务处理资料,由财务会计部按规定进行账款核对,并及时进行账务处理。

3、财务会计部将资产处置收入进账金额与账面价值进行

核对,如有损失且超权限,要按规定权限逐级上报省联社审批处理。

(三)产权过户

联社在收到全额拍卖款项后,由财务会计部、行政事务部、办公室等部门尽快办理好产权过户手续。


第二篇:闲置固定资产处置意见


1240400

工银赣办发[2007]235号

关于进一步加强闲置固定资产

处置工作的意见

各二级分行、省行营业部:

为进一步改善资产结构,优化资源配置,减少无效资产占用,提高固定资产使用效率,现就进一步加强闲置固定资产处置工作提出如下意见,请遵照执行。

一、加强组织领导。各级行要统一思想,提高认识,加强领导,要将处置闲置固定资产作为今年的一项重要工作来抓。各二级分行要成立由行长任组长,分管财会工作的行长任副组长,财务会计、风险管理(风险资产处置中心)、办公室(后勤)、信息科技、运行管理、保卫、监察、内控合规、法律事务等部门主要负责人为成员的闲置固定资产处置领导小组,办事处设在财务会计部门,具体负责闲置固定资产处置组织管理工作。各相关部 -1-

闲置固定资产处置意见

门要分工协作,密切配合,共同做好此项工作。

二、规范处置行为。闲置固定资产处置方式包括系统内调拨、出租、出售、置换和报废等方式。处置闲置固定资产应遵循依法合规、集体决策、规范操作、控制风险和诚实信用的原则。处置固定资产时原则上以溢价为前提,切实维护我行权益,实现闲置固定资产回收价值最大化。房屋、土地全部由省行统一组织处置。车辆、电子设备及其他机具等闲置固定资产,由各二级分行组织处置,不得向所辖支行转授权,预计损失超出权限的要报省行审批。对处置闲置固定资产中发生的违规行为,以及不负责任,营私舞弊,造成国有资产流失的,要追究相关部门责任人责任。

三、严格处置程序

(一)二级行申报流程

清理核实——提出处置申请和处置意向——制定处置方案(或处置预案)——报本级财审会审议——向上级行申报处置方案

1、办公室(后勤)、信息科技、运行管理、保卫、财务会计等主管部门要会同实物使用部门对现有闲置固定资产存量进行清理核实,建立闲置固定资产信息台帐,根据闲置固定资产实物现状提出处置申请和处置意向(详见附表一),报同级风险管理部门。

2、风险管理部门根据主管部门提出的闲置房屋、土地处置申请和处置意向,逐项进行市场考察和分析,开展尽职调查研究, -2-

制定切实可行的处置方案(车辆、电子设备及其他机具等闲置固定资产制定处置预案),提交财审会审议。根据财审会审议意见,向省行提出房屋、土地及其他超权限闲置固定资产处置申请,并上报处置方案。组织对二级分行权限内的车辆、电子设备及其他机具等闲置固定资产进行处置。

3、财务会计部门核实闲置固定资产的账面价值、费用占用等帐务情况及产权状况。对风险部门提交的处置方案进行初审,提出审核意见,提交财务审查委员会。

(二)省行审批流程

审核二级行提出的处置申请和处置方案(或处置预案)——组织闲置固定资产评估——制定处置预案——报本级财审会审议——超出权限的报上级行审批。

1、财务会计部会同风险管理部对各行提出的闲置房屋、土地处置方式、处置计划等处置方案进行调研,提出每宗房屋、土地的处置方案,提交省行闲置固定资产处置领导小组审议。

2、根据闲置固定资产处置领导小组意见,风险管理部组织对年内处置的闲置房屋、土地进行资产评估,并制定处置预案。

3、财务会计部将全行现有闲置房屋、土地存量处置方案以及年内处置资产的处置预案报财审会审议。损失超出省行权限的上报总行。

4、财务会计部会同风险管理部对各行提出超出权限的车辆、电子设备及其他机具等闲置固定资产处置预案进行审核,提出审 -3-

核意见,提交省行财审会审议。并根据财审会意见,批复各行实施。

(三)处置实施

批复各行处置方案——省行组织处置实施——帐务处理——产权过户

1、根据省行财审会审议结果,风险部批复各行处置方案。各行做好闲置房屋、土地的实物管理工作,资料的收集工作,积极配合省行做好处置工作。

2、省行风险管理部组织闲置固定资产的处置实施工作,具体要求按风险管理部门(风险资产处置中心)有关规定执行。

3、监察部门负责对处置过程公正性、公平性、合理性的监督,内控合规部门负责对处置结果的审查,法律事务部门负责交易文件的审议,以及交易过程合法性的监督。

(四)账务处理

1、各行辖内调拨的闲置固定资产,自行调增(减)使用单位的固定资产余额,并相应的调整固定资产卡片。跨行调拨的闲置固定资产,由省行调增(减)各行的固定资产指标。

2、各行风险管理部门(风险资产处置中心)要督促处置款项按时到位,并及时向本行财务会计部门交存处置款、闲置资产出售清单,固定资产出售销帐审批表、拍卖委托合同、拍卖成交确认书、出售协议等账务处理资料(处置部门可复印一份备查),由财务会计部门按规定进行账款核对,并及时进行账务处理。 -4-

3、各行财务会计部门将资产处置收入进账金额与账面价值进行核对,如有损失且超权限,要按规定权限逐级上报省行财务会计部,由省行财务会计部按总(省)行财务授权进行处理。

(五)产权过户

各行在收到全额拍卖款项后,实物主管部门与使用部门配合风险部门尽快办理产权过户手续。

四、采取有力措施,加快处置进程。一是要明确各项目责任人,制定工作计划,6月15日前上报现有存量中每宗闲置房屋和土地的处置方案,处置方案包括处置方式、拟处置时间意向以及预计损失,并加以说明。二是今年底以前完成所有闲置车辆与闲置机具设备的处置工作。三是要集中力量优先处置闲置两年以上的房屋及土地,20xx年内闲置房地产处置率要力争达60%以上,20xx年底前处置完成现有闲置固定资产。四是细分目标市场,制定营销策略,综合运用包括我行网站“资产处置”专栏在内的各种途径,全方位开展处置营销工作。

五、建立重点督导工作制度。各行主管行长要选择3至5个金额较大的闲置固定资产项目,进行重点督导,主持研究处置策略,制定处置预案,确定工作目标和计划,上下联动,整体推进闲置固定资产处置工作。重点督导工作制度落实情况于6月20日前报省行(财务会计部、风险管理部)。

六、实行监测通报与考核制度。各行要认真收集更新闲置固定资产处置台账的各项信息,及时跟踪处置进程,并于每季后8 -5-

日内向省行(财务会计部)报送闲置固定资产处置情况表和处置情况说明(详见附表二、三)。财务会计部门按月监测,按季通报考核各行处置工作情况,并纳入行长经营绩效考评,具体考核办法另行下发。

七、省行将以各行近期正式行文上报的闲置固定资产存量为基数,以后闲置固定资产存量的增减变化要逐一行文说明原因。

八、各行在闲置固定资产处置工作中如遇到问题,请及时向省行(财务会计部、风险管理部)反映。

省行风险管理部联系人:王安良

联系电话:0791-6695255

省行财务会计部联系人:万明霞 徐斌

联系电话:0791—6695151 6695565

二○○七年六月十二日

主题词:财务会计 闲置固定资产 处置 意见 行内发送:各部室、金融培训学校。

工商银行江西省分行办公室 20xx年6月13日发 -7-

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