经济活动分析报告(模版)

时间:2024.4.30

       公司        季度经济活动分析报告

目    录

第一部分:公司生产经营活动全面完成情况

一、公司经营指标完成情况

二、公司重点工作

三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结
第二部分:本季度公司经营情况

一、主要经济指标完成情况

二、公司资产状况分析

三、综合分析

第三部分:重大事项说明

第四部分:存在的问题分析

第五部分:采取的措施和建议

第六部分:经营预测分析

第一部分:公司生产经营活动全面完成情况

一、公司经营指标完成情况见下表:

                                                   单位:万元

(调整金额情况说明:)

                                                           

                                                           

二、公司重点工作完成情况:(承包经营责任书列示内容:进度、完成情况)

                                                               

                                                           

三、经营管理目标完成情况及主要工作总结

1.根据年初各单位签订的经营责任管理目标,一一对比,说明完成情况并分析原因。

2.在全面反映公司总体财务状况的基础上,主要对公司经营管理中取得的成绩、存在的主要问题及原因进行说明。

第二部分:公司经营情况  

一、主要经济指标完成情况
⒈ 收入指标完成情况分析

截止  月末,实现主营业务收入   万元,完成年(季)度预算的    %,较上年同期增长(减少)   %;实现净利润   万元,完成年度预算的   %,较上年同期增长(减少)   %。

⑴ 公司各主要经营项目收入实现情况见下表:

预算完成分析说明:

                                                      

                                                      

⑵ 主营业务收入与上年同期分析:

与上年同期分析说明:

                                                        

                                                        

⑶ 收入增长(减少)分析:公司收入构成分析,主营业务构成分析,影响收入的价格因素与销售量因素分析等。

⑷ 详细分析经营情况:

⒉ 利润指标完成情况分析

截止  月末,公司累计实现利润总额    万元,占全年(季)预算的   %。其中销售毛利   万元,期间费用   万元。

⑴ 销售价格变化对销售毛利的影响   万元,详细情况见下表:

⑵ 主营业务成本对销售毛利的影响   万元,详细见下表:

预算完成情况分析说明:

                                                    

                                                     

主营业务成本与上年同期分析,详细见下表:

与上年同期分析说明:

(主营业务成本降低额=本年实际成本-按本年实际销售量计算的上年实际成本
主营业务成本降低率=主营业务成本降低额÷按本年实际销售量计算的上年实际成本)

                                                            

                                                            

⑶ 生产经营及期间费用分析。营业费用、管理费用和财务费用分析,找出增加及节余的主客观影响因素。劳务费、材料费、修理费、办公费、招待费、差旅费等是否突破预算,与去年同期比较,如何控制,抓住重点和异常问题,重点分析。(可列表说明)
二、公司资产状况分析

截止  月末,资产总额   万元,负债总额   万元,所有者权益   万元,资产负债率   %,期末存货   万元,期末应收账款   万元,主要指标列示如下表:

1.企业财务状况全面分析。资产总额、负债总额、所有者权益总额变动分析,说明原因。

2.资产分析。资产结构与变动分析(流动资产、长期投资、固定资产、形资产等占总资产的比重及其变动)。

3.流动资产分析。流动资产增减变动分析;流动资产结构及变动分析。

 应收账款分析。重点说明本年应收账款变动原因及采取的措施;坏帐准备分析。

存货分析。存货规模与变动情况分析;存货结构和变动情况分析;存货计价和计提存货跌价准备对利润的影响。

4.投资分析。长期投资分析;短期投资分析。

5.负债分析。负债结构变动及其对负债成本的影响分析;流动负债结构及变动分析;长期负债结构及变动趋势分析。

6.税金分析。已交税金;应交税金。

7.所有者权益分析。所有者权益结构及变动分析;资产保值增值能力分析。
三、综合分析(重点分析)

(利用杜邦分析方法分析下列指标:杜邦分析方法的作用,主要是解释各项主要财务比率指标的变动原因和揭示各项财务比率指标相互之间的关系,净资产收益率是一个综合性最强的财务分析指标,是杜邦分析系统的核心。通过杜邦分析体系看出,决定净资产率高低的因素有三个:销售净利率、总资产周转率和资产负债率。)

1.盈利能力

⑴ 主营业务利润率

⑵ 销售现金比率 =(经营现金净流量÷销售收入)×100%

⑶ 净利润现金含量,净利润现金含量在所有评价盈利质量的指标中最为综合,它对识别人为操纵利润、防范信息使用者决策失误有重要作用。该指标低,说明企业净收益质量不高;该指标较高,说明收入、费用的确认与现金收付之间差距较小,净收益有足够的现金保障,净收益质量较高。

计算公式: 净利润现金含量=经营活动产生的现金流量净额/净利润

相关指标:销售现金率=经营现金流量净额/销售额;

注:净利润剔除投资收益和营业外收支净额等,用经营活动净利润替代净利润;

⑷ 总资产报酬率和现金流量与总资产的比率

 现金流量与总资产的比率反映企业营业所得现金占其资产总额的比重,反映以现金流量为基础的资产报酬率。其计算公式如下:
    现金流量与总资产的比率=经营现金净流量/资产总额
    注:现金流量与总资产的比率反映企业总资产的运营效率。该指标越高,说明企业的资产运营效率越高。该指标应该与总资产报酬率指标相结合运用,对于总资产报酬率较高的企业,如果该指标较低,说明企业的销售收入中的现金流量的成分较低,企业的收益质量就会下降。

综合分析、评介,要求结合公司具体经营情况,具体分析。

2.偿债能力分析

⑴ 速动比率=速动资产÷流动负债

⑵ 资产负债率=负债总额÷资产总额

⑶ 现金流动负债比率 =经营现金净流量 ÷流动负债

3.资产管理能力分析(重点分析)

⑴ 应收账款周转率,应收帐款周转天数

应收账款周转率=销售收入÷平均应收账款

应收账款周转天数=360÷应收账款周转率=(平均应收账款×360)÷销售收入

注: 1)第一要明确其局限性:季节性经营企业;大量分期收款,大量现金结算;应收款大幅变动等情况计算的结果是没有用处的。2)在销售收入中应该加入税金;3)平均应收款取期末和期初两个数计算。4)把应收款中实际不能收回部分剔除。

⑵ 存货周转率,存货周转天数

存货周转率=销货成本÷平均存货

存货周转天数=360÷存货周转率=(平均存货×360)÷销货成本

第三部分:重大事项说明

1.公司资本性支出情况;

2.公司专项经营性支出情况

3.重要资产转让及其出售情况;

4.重大诉讼、仲裁事项;

5.公司收购兼并、资产重组事项;

6.对公司有重大影响的国家政策、行业政策变化;

7.或有事项、承诺事项,重大合同(担保、抵押等)事项;

8.重大投资、融资活动。

第四部分:存在的问题分析(重点分析)

在全面财务分析的基础上,对影响财务状况、经营成果和现金流量的因素分析说明。抓住关键问题,分清原因。

第五部分:采取的措施和建议(重点)

针对经营管理中存在的问题和潜在的风险,提出解决的措施和建设性的建议。

   第六部分:经营预测分析 (预测下一季度和全年状况)

根据市场变化和企业经营趋势,说明公司拟采取的经营策略和计划,预测企业经营业绩和财务状况。对企业未来发展及价值状况进行分析与评价。

 


第二篇:项目部季度经济活动分析报告-模板


公司XX项目部 XX年XX季度经济活动分析报告

公司XX项目

XX年X季度经济活动分析报告

公司XX项目部

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公司XX项目部 XX年XX季度经济活动分析报告

第一部分 生产经营情况分析

一、施工生产情况

【简要描述项目部本季度施工计划、完成情况(未完成施工计划的要说明原因),下个季度安排以及保证季度计划采取的措施。】

二、损益情况 (一)整体损益分析

【本节主要描述项目本年和开累收入、成本、毛利及利润情况,应与项目整体预算比较,详细分析存在的问题及相应采取的措施。】

XX年X季度项目盈利情况分析表

单位:元

项目部季度经济活动分析报告模板

(二)营业税费分析

【本节主要描述项目各类营业税费的发生情况,说明各类税费发生节、超的主客观原因,采取的降低税费的措施。】

(三)成本费用分析 1、成本分析

【项目应依据红线成本文件或项目经营承包责任书,认真分析项目成本费用执行情况,

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公司XX项目部 XX年XX季度经济活动分析报告

对出现的问题说明主客观原因及相应采取的措施。】

2、工费分析

项目工资、绩效奖金及加班工资使用情况;在岗人均月收入。

3、间接费用分析

① 总体间接费用情况分析

【本节主要描述间接费用发生及变动情况,并与预算进行比较,找出增加及节余的主客观影响因素,说明采取的管控措施。】

② 重点间接费用支出情况分析

【本节主要描述办公费、招待费、差旅费、汽车费用等是否超支,项目如何进行控制,抓住重点和异常问题,着重分析。】

(四)预计未来盈亏情况分析

【本节主要描述项目预计总盈亏、已实现盈亏、预计未来将实现盈亏情况,应与红线成本、降造文件比较,详细分析存在的问题及拟采取的措施。】

三、财务状况

【本节主要描述项目资产、负债情况,对货币资金、应收账款、存货、其他应收款等资产类项目以及应付账款、其他应付款等负债类项目应重点分析。例如:应收账款的账龄及清收情况、预付款项支付原因分析、已完未结算分析、备用金挂支的情况汇报、应付账款分析、应交税费分析等等】

四、资金情况

(一)资金总体情况分析

【本节主要描述项目资金收支情况、拖欠工程款情况、公司垫付资金情况等,大额资金支出要分类别描述,并对项目年内资金收支总体形势进行分析。现有流转资金是否可保证生产经营、需要垫付资金项目及金额、资金盈余或缺口、解决方式】

(二)公司下达的资金上缴计划执行情况

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公司XX项目部 XX年XX季度经济活动分析报告

【本节主要描述报告期内项目还款计划完成情况,认真分析完成/未完成资金上缴计划的主客观原因,相应采取的措施。】

(三)资金集中管理情况

【本节主要描述项目资金集中管理情况,包括进展情况、指标是否完成、采取的措施等。】

(四)“双清”工作情况

【本节主要描述项目“双清”工作开展情况、采取的保证措施及预期实现情况等。】

五、收支查证系统工作开展情况

【本节主要描述项目的索赔情况、二次经营落实情况,项目工程计量的及时性和合规性、收入查证质量、标准化管理执行情况等内容,同时对项目的成本控制、尾工款清收、质保金清欠、履约保证金清退等情况进行描述。】

六、其他重大、特殊事项分析

第二部分 存在的问题及拟采取的措施

一、存在的问题

【本节项目应对影响施工生产、财务状况、经营成果和现金流量的因素分析说明。抓住关键问题,分清原因。】

二、针对存在的问题拟采取的措施

【本节主要描述项目针对经营管理中存在的问题和潜在的风险,提出解决的措施和建设性的建议。】

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