审计计划包括(36篇)

2024-03-31审计计划

中国内部审计准则20xx版第2101号内部审计具体准则审计计划颁布时间20xx826发文单位中国内部审计协会第一章总则第一条为了规范审计计划的编制与执行保证有计划有重点地开展审计业务提高审计质量和效率根据内部审...

2024-04-08第八章审计计划

第八章审计计划一单项选择题1一般在本期审计开始时进行初步业务活动下列活动中不属于初步业务活动主要包括的内容是A针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序B评价遵守职业道德规范的情况C及时签订或修改审计...

2024-04-08第六章 审计计划

第六章审计计划相关知识点1初步业务活动的时间目的和内容2教材P100图613附录61教材P113P117例11多选题ABC会计师事务所A注册会计师负责审计甲公司20xx年财务报表A注册会计师开展初步业务活动有助...

2024-04-20总体的审计策略和具体的审计计划

总体的审计策略和具体的审计计划之间的关系一总体的审计策略总体审计策略用以确定审计范围时间和方向并指导制定具体审计计划总体审计策略的制定应当包括一确定审计业务的特征包括采用的会计准则和相关会计制度特定行业的报告要...

2024-04-20审计(20xx)第二章 审计计划 课后作业 (下载版)

第二章审计计划课后作业一单项选择题1注册会计师开展初步业务活动的目的不包括A确定被审计单位财务报表是否存在重大错报风险B具备执行业务所需的独立性和能力C不存在因管理层诚信问题而可能影响注册会计师保持该项业务的意...

2024-04-20审计(20xx)第二章 审计计划 单元测试(下载版 )

第二章审计计划单元测试一单项选择题1基于连续审计下列因素可能不会导致注册会计师修改审计业务约定条款或者提醒被审计单位注意现有的业务约定条款A有迹象表明被审计单位误解审计目标和范围B需要修改约定条款或增加特别条款...

2024-04-13第2章 审计计划 练习题及答案

第二章审计计划一单项选择题1关于明显微小的说法中不正确的是A如果不确定一个或多个错报是否明显微小则认为这些错报是明显微小的B明显微小的错报无论从规模性质或其发生的环境来看都是明显微不足道的C确定一个明显微小错报...

2024-04-2020xx年注册会计师审计计划习题及答案

第六章审计计划课后作业一单选题1进行初步业务活动的目的下列表述中不正确的是A具备执行业务所需的独立性和能力B不存在因管理层诚信问题而可能影响注册会计师保持该项业务的意愿的事项C确定进一步审计程序D与被审计单位之...

2024-04-20审计计划

上海实业有限公司20xx年内控制度审计计划上海实业有限公司按照企业内部控制基本规范内部审计制度以及国家的法律法规规章制度制订20xx年审计计划内部审计计划以防范风险防止舞弊行为规范业务流程和纪律提高工作效率和管...

2024-04-13审计计划案例

一委托审计的目的范围审计SM企业20xx年12月31日资产负债表所有者权益变动表和该年度损益表和现金流量表二审计策略是否实施预审是否进行符合性测试实质性测试按业务循环还是按报表项目等由于B企业是常年客户不进行全...

2024-04-20第四章 计划审计习题

第四章计划审计习题一单项选择题1编制审计计划时注册会计师应对重要性水平做出初步判断以确定A所需审计证据的数量B可容忍误差C初步审计策略D审计意见类型2计划某项审计工作时审计人员应分层次来评估重要性A总分类账和明...

2024-04-21年度审计计划(某公司)

XXXXXX有限公司二00六年度审计计划1导言220xx年度内部审计工作目标3年度审计项目说明4审计资源分配5后续审计的必要安排6风险评估过程一导言XX公司审计部已完成了20xx年度审计计划本计划是按照XX公司...

2024-04-21审计计划模板

河北华电曹妃甸储运有限公司财务收支的审计项目审计计划目录一被审计单位项目具体情况1二审计目标或目的1三审计范围1四审计依据1五审计内容2六审计重点在明确审计内容的基础上在具体内容方面重点关注哪些事项2七审计策略...

2024-04-20审计计划考题

第七章审计计划经典习题一单项选择题1会计师事务所应当在本期审计业务开始时开展初步业务活动以确保在计划审计工作时执行审计工作的注册会计师达到的要求A合理利用专家工作B独立性和专业胜任能力C对客户的商业机密保密D按...

2024-04-14计划审计工作

第三章计划审计工作一单项选择题1根据中国注册会计师审计准则的规定财务报表审计的总目标是A对被审计单位财务报表的真实性合法性公允性表示意见B发现财务报表的重大错误舞弊以及财务报表有直接影响的重大违反法规行为C判断...

2024-04-20全过程跟踪审计计划

XXXX有限责任公司建设项目全过程跟踪审计计划XXXXX会计师事务所有限责任公司XXXXX工程造价咨询事务所有限责任公司二一四年五月八日目录一审计目的1二审计范围1三审计对象1四审计内容1五审计重点3六审计依据...

2024-03-31内部审计具体准则第1号——审计计划

内部审计具体准则第1号审计计划第一章总则第一条为了规范内部审计人员编制审计计划保证及时有效地执行审计业务提高审计效率根据中国内部审计基本准则制定本准则第二条本准则所称审计计划是指内部审计机构和人员为完成审计业务...

2024-04-20审计工作计划

20xx年度审计工作计划笔者来致刚根据XX通信公司目前情况已有三十多年的经营积累和上海基地的良好品牌和示范并且有雄厚经济实力的XX集团来支撑着通信公司具有事业发展最优越的机制没有国有企业机制上的种种束缚及良好的...

2024-04-21第六章 审计计划

第六章审计计划一单项选择题1ABC会计师事务所已与B公司签订合同负责对B公司210年度财务报表进行审计D公司为B公司的子公司继B公司之后于211年1月10日自行委托ABC会计师事务所对其210年度财务报表进行审...

2024-04-2020xx年注会《审计》重点:总体审计策略和具体审计计划

20xx年注会审计重点总体审计策略和具体审计计划审计计划分为总体审计策略和具体审计计划两个层次一总体审计策略总体审计策略用以确定审计范围时间安排和方向并指导制定具体审计计划在制定总体审计策略时注册会计师应当考虑...