审计计划(49篇)

2024-06-18企业内部审计计划书写作技巧

企业内部审计计划书写作技巧【概念】企业内部审计计划书,是指企业为对内部控制的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展评价活动而制订的计划。【技巧】审计计划书的格式应包括标题、正文和落款3项…

2024-06-18XXX公司20xx年度审计计划

XX资产公司年度内部审计工作计划XXX公司按照《中小企业上市公司内部审计工作指引》、《上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《XXX公司内部审计制度》以及国家的法律、法规、规章制度制订20xx年度审…

2024-06-18审计计划

中国内部审计准则20xx版第2101号内部审计具体准则审计计划颁布时间20xx826发文单位中国内部审计协会第一章总则第一条为了规范审计计划的编制与执行保证有计划有重点地开展审计业务提高审计质量和效率根据内部审...

2024-06-18总体的审计策略和具体的审计计划

总体的审计策略和具体的审计计划之间的关系一总体的审计策略总体审计策略用以确定审计范围时间和方向并指导制定具体审计计划总体审计策略的制定应当包括一确定审计业务的特征包括采用的会计准则和相关会计制度特定行业的报告要...

2024-06-18审计计划案例

一委托审计的目的范围审计SM企业20xx年12月31日资产负债表所有者权益变动表和该年度损益表和现金流量表二审计策略是否实施预审是否进行符合性测试实质性测试按业务循环还是按报表项目等由于B企业是常年客户不进行全...

2024-06-1220xx年度内部审计工作计划

20xx年度内部审计工作计划一集团公司内部审计工作思路以财务收支审计为基础以经营业绩审计为中心同时开展经济效益审计经济责任审计基建工程审计保障集团制度贯彻与落实充分发挥内部审计在防范风险完善管理和提高经济效益的...

2024-06-18年度审计计划(某公司)

XXXXXX有限公司二00六年度审计计划1导言220xx年度内部审计工作目标3年度审计项目说明4审计资源分配5后续审计的必要安排6风险评估过程一导言XX公司审计部已完成了20xx年度审计计划本计划是按照XX公司...

2024-06-18审计计划作业

审计工作的计划案例资料某会计师事务所指派审计一部承担对常年审计客户甲公司20xx年度财务的审计工作审计一部成立了由B负责的审计项目小组成员包括BDFIK注册会计师B撰写了总体审计策略和具体审计计划部分内容摘录如...

2024-06-2020xx年度内部审计计划

20xx年度内部审计工作计划一集团公司内部审计工作思路以财务收支审计为基础以经营业绩审计为中心同时开展经济效益审计经济责任审计基建工程审计保障集团制度贯彻与落实充分发挥内部审计在防范风险完善管理和提高经济效益的...

2024-06-12全过程跟踪审计计划

XXXX有限责任公司建设项目全过程跟踪审计计划XXXXX会计师事务所有限责任公司XXXXX工程造价咨询事务所有限责任公司二一四年五月八日目录一审计目的1二审计范围1三审计对象1四审计内容1五审计重点3六审计依据...

2024-06-22审计计划模板

河北华电曹妃甸储运有限公司财务收支的审计项目审计计划目录一被审计单位项目具体情况1二审计目标或目的1三审计范围1四审计依据1五审计内容2六审计重点在明确审计内容的基础上在具体内容方面重点关注哪些事项2七审计策略...

2024-06-12公司20xx年度内部审计工作计划

公司20xx年度内部审计工作计划公司按照上市公司规范运作指引企业内部控制基本规范公司内部审计制度以及国家的法律法规规章制度制订20xx年度审计计划内部审计工作计划以防范风险防止舞弊行为规范财务流程和财务纪律提高...

2024-06-03审计计划-财务审计

一评审会计报表的内部制度一调查了解并描述报表编制的内控制度1调查了解会计报表编制的岗位责任控制情况即看各环节的工作质量要求是否明确各岗位的工作范围是否明确各岗位之间的制约和配合关系是否协调2调查了解会计报表编制...

2024-06-12公司年度内部审计工作计划

深圳市XX集团股份有限公司20xx年度审计工作计划20xx0119162124转载一集团公司内部审计工作总体思路1今后5年公司审计工作的总体目标是由传统的财务收支审计转变为经济效益审计内部控制审计经济合同审计等...

2024-06-18审计计划(含计划矩阵)

被审计单位康斯博格汽车零部件上海有限公司截止日期间20xx年度审计计划项目有限公司索引号编制复核日期日期一审计范围二审计业务时间安排一出具审计报告时间安排20xx年1月20日之前出具报告草稿二执行审计时间安排2...

2024-06-20审计计划模板

2XXX年第X轮审计计划编写XX评审XX批准XX项目名称日期文档修改历史目录1234567目标4审计的范围和审计的重点4审计日程安排4估算4审计师指南4交流计划4豁免41目标描述本轮次审计的目标2审计的范围和审...

2024-05-21审计学习计划

审计的总体思路一审计的最终产品审计报告第19章事务所审计的最终目标是出具审计报告对被审计单位的财务报表发表审计意见报表是否公允是否合法是出具无保留的报告还是保留否定意见的报告出具报告要根据什么当然是审计证据二审...

2024-06-13年度审计计划

20xx年度内部审计工作计划按照20xx集团财务制度20xx集团内部审计制度以及国家的法律法规规章制度制订20xx年度审计计划内部审计工作计划以防范风险防止舞弊行为规范财务流程和财务纪律提高管理水平为出发点对公...

2024-06-22审计部近期工作计划及安排

审计部近期工作计划及安排一11月17日23日进行工作分析报告的接收及填写指导二11月24日将填报情况进行汇总填报总人数未填报人员未填报岗位等三11月24日31日进行工作分析报告的整理工作将最终版本敲定报总经理审...

2024-06-1820xx年审计工作计划-1222

20xx年审计工作计划为进一步提高内部审计工作覆盖面和审计工作质量认真履行内部审计的监督评价控制和服务职能促进公司不断提升内部控制和风险管理水平制定20xx年度内部审计工作计划一指导思想以公司战略目标为中心通过...