1.目的:
确保检验量具使用时,其测量不确定度已知,测量能力能满足规定要求。
2.范围:
用于本公司检验量具的控制。
3.职责:
3.1 品管部是量具的归口管理部门,负责建立量具台帐,协调量具的维修和校准。
3.2 各部门正确使用相关的量具,按时将量具送检,及时反馈测量具的异常情况。
3.3 品管部确定产品各过程控制检测任务及所需的量具,对因使用失准或使用不当对产品质量的结果进行评审。
3.4 办公室负责组织从事检测人员和使用量具人员参加培训。
4.工作流程:
4.1 测量量具的控制
4.1.1品管部根据测量任务、测量范围、测量精度配置各部门的测量量具。
4.1.2品管部对本公司的所有量具统一编号,并登录于“检验、试验仪器台账”,编号方法为:
4.2 量具的校正
4.2.1 校正方式
本公司的量具通常选择可追溯到国际、国家标准的校正实验室执行校正,当不影响产品最终质量而测量仅供参考时,或国家标准计量单位无法校正的量具,经品管部主管确认后,可予以免校,并贴“免校”标签明确标识。
4.2.2 校正周期
品管部根据量具性能使用情况确定校正周期,通常量具的校正周期定为一年。
4.2.3 校正执行
品管部跟踪各量具在有效期快结束前,选择符合条件的校正机构以送样的方式进行校正。
4.2.4 校正的结果
A.外校完成后,外校单位应提供校正报告,并参照国家标准判定合格与否,如果是送校方式,校正取回时品管部送执行人员应验证搬运途中未损坏量具。
B.校正不合格时品管部人员应在量具上标示“停用”标签,并视不合格情况协调维修或申请报废,经总经理批准后进行报废处理。
4.3 量具的使用和维护
4.3.1 经校正合格并明确标示“合格”标签或经权责人员审核同时亦明确标示“免校”标签的量具方可在规定的情形下使用。
4.3.2 量具使用时应正确使用,并于适宜的环境中存放,防止校正失效。
4.3.3 当发现量具其准确度和精密度不符合校正状态时或因调整不当校准失效时,应对检验和试验的产品进行复检,不能复检的应通知品管部评定和处置。
4.4 记录保存
量具的校正与管理等相关记录,按《记录控制程序》办理。
5.相关文件:
5.1《记录控制程序》 CX-COP-02
6.相关表单:
6.1“检验、试验设备台账”
6.2“检验、试验设备鉴定计划”
6.3“检验、试验设备鉴定记录”
第二篇:采购控制程序(JKE-COP-08)
1.目的
后的产品符合规定的质量要求。
2.适用范围
3.定义
无
4.职责
4.1
4.2
4.35.
5.1采购物料分类
IE
5.1.1 A
5.1.2 B
5.1.3 C
5.2对供方的选择与评价
采购部会同IE部、质量部,对供方进行评价。
5.2.1对预选供方
收集供方基本资料包括:供应商调查表、营业执照、税务登记证、样品试用报告、体系证书等。
5.2.2评价方法 对预选合格供方,评审,填写《供应商调查表》a) A类产品
基本资料 + 现场考察 +
b) B类产品
基本资料 + 样品确认 +
c) C类产品
基本资料 + 5.2.3
5.2.4
a) 采质量评分占50%40%10%80分或质量分低于40
b相关部门。
5.2.5对服务供方的控制
公司提供服务。
5.3采购信息
5.3.1采购产品的信息一般是:采购物料清单、采购申请单、采购订单、采购合同、质量
标准和检验作业指导书等。
5.3.2适当时还包括:
a)对供方产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求; b)对质量体系的要求。
5.4采购
5.4.1采购实施 ab)采购员根据《采购申请单》或采购合同;
c
d
5.5采购产品的验证
5.5.15.5.2
5.5.3,
处置,保证采购物品的质量。5.6采购文件的变更
5.6.1当采购文件变更时,并进行
6.相关文件
6.1《文件控制程序》
6.2《采购作业指导书》
6.3《进料检验程序》
7. 相关记录
7.1《供应商调查表》
7.2《样品试用(检测)申请表》
7.3《合格供应商花名册》
7.4《采购申请单》
7.5《采购订单》7.6《供应商年度考核表》7.7《进料验收单》
7.8《不合格品评审单》
7.9《让步申请单》