20xx年医院内部审计报告

时间:2024.4.20

20xx年医院内部审计报告

根据医院内部审计工作计划于20xx年3月9日对设备科20xx年的设备采购、验收结算

对药库的材料采购进行内部专项审计。审计目标是否建立了完善的设备采购制度设备采购是否按照当年度《湖州市政府集中采购目录标准》、《湖州市卫生系统协议采购目录》、《湖州市卫生系统部门集中采购限额标准以下医疗设备采购管理办法》和医院有关设备、药品采购相关规定执行等。

一、 审计总体情况 已建立《设备采购管理制度》、《设备验收制度》、《设备调剂调拨制

度》、《设备档案管理制度》、《设备科人员分工制度》等制度明确设备采购过程的程序和流程和各人员岗位职责。设备采购年度计划由医院设备管理委员会讨论形成纪要、医院设备年度采购计划请示、卫生局的指示等文件。

20xx年度设备采购入库合计金额2248228元。

设备抽查通过招投标方式购入设备排队叫号系统、数字X线设备成像系统、血气

分析仪、真空高温灭菌器械、离心机、交换机、生物安全柜等招标文件、合同、安装验收手续齐全设备采购的付款方式能按合同规定期限付款审批手续齐全。

20xx年度药品采购入库合计金额90221911.42元其中材料376409.45元药品器械

89845501.97元合同、验收入库手续齐全#5@p及时准确付款方式能按合同规定期限付款审批手续齐全。

二、 审计中发现的问题

1、 根据设备采购制度能进行设备采购前的市场调查论证工作但个别设备缺科室采购

申请论证及市场调查资料。

2、 能对数字X线设备成像系统、血气分析仪等大型设备利用效果进行评价缺少对

新增的小型设备利用效果评价资料。

三、 审计建议

1、 对已建立的设备管理制度进行完善加强设备采购过程中科室采购申请论证及市

场调查环节的实施资料整理保管完整。

2、健全设备利用效果评价制度对新增中、小型设备利用效果的评价。 长广集团有限责任公司职工医院内审小组

20xx年3月9日


第二篇:20xx年第三季度财务管理情况审计报告


20xx年第三季度财务管理情况审计报告(征求意见) 院领导:

我处于11月5日至11月26日对20xx年三季度财务收支管理、财务规章制度执行情况及财务处岗位责任制落实情况进行了审计检查。现将检查情况汇报如下:

一、基本评价:

1、财务岗位责任制及内部控制制度完善并得到有效执行,各个稽核岗位需要加大对已发现问题的督促改正力度。

2、会计基础工作较前有所提高,但在科目运用、凭证摘要清晰明确等细节上需注意;

3、前几期提出的药库药房出库数据核对、制剂室核算不规范、药库药房盘点报表改动、院领导签字等问题依然存在。

4、门诊、住院收入安全完整,报表核对正确。

二、存在问题:

1、住院处缴款表无审核人员及负责人签字;收款处缴款汇总表无交款审核人员签字;医保报表无经办人员签字。

2、部分凭证摘要不清晰,不能反映业务内容。如9月份922#凭证:摘要为郝伟交预交金23668.90元,分录为借库存现金,贷坏账准备。实际业务为住院处结算已出院未结账病人费用,将病人余款交财务。

3、部分账务处理错误:

(1)7月份960#付水费,支票二张,凭证做一笔银行存款;

(2)7月份500#乡村医师餐卡费不应做人员经费列支;

(3)7月份735#付滨州慈善基金30万元、7月份774#东营人民医院奠基赞助费2000元及9月份1113#交市物价局罚款2216144.09元,不应列管理费用-其他,应做其他支出;

(4)8月份1037#预付购超声诊断仪款应为其他应收款,误记为其他应付款-其他;

(5)9月份1140#等各科室领制剂药品记为贷库存物资-西药库,并未附药库出库单;

(6)9月份1089#彩超报废15763333元+700000元,不应直接减少固定资产;

(7)9月份1134#国资处出库汇总表包括报废库存物资224030.07元,未附有报废物资清单。库存物资报废应有有关部门鉴定,列出物资清单,评估残值,报院领导批准后单独记账。报废物资应由其他支出科目列支。

4、待商榷账务处理:

(1)7月份776#医疗事故鉴定费10000元,列管理费用,是否应由医疗风险基金支出。

(2)8月份91#电视监控系统工程入固定资产,未按工程包含设备单价入库,并且没有使用管理部门签字。

(3)8月份795#政府采购项目支出,借财政专项补助支出,贷财政专项补助。是否再做一笔借固定资产贷待冲基金?

(4)9月份1110#缴7-9月营业税17941.59元,列医疗业

务支出?8月份75#购新医疗服务价格标准列管理费用-印刷费?

三、审计建议:

(一)继续加强会计基础工作,每一笔业务都应严格按照《会计基础工作规范》、《医院财务制度》、《医院会计制度》的要求处理。

(二)对各物资部门盘点报表应制做汇总表,院领导在汇总表上签字后据此记账。

(三)住院处、收款处每日缴款表须有审核人员和负责人的签字。财务应对住院处、收款处票据存根及退费凭单进行复核。

(四)经常性的做好各岗位责任制及内部控制制度的监督检查。

(五)重视财务预算管理,维护财务预算的严肃性。

监察审计处

20xx年11月30日

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