资产清查专项审计报告
xxx专审字[ 20xx ]xxxx号
xxxxx公司:
受xxxx公司的委托,我们审计了xx公司(以下简称xxx公司)截至20xx年x月x日止的资产清查情况,对其单位的现行内部控制制度及其执行情况进行了解,并在xx公司资产清查的基础上,对xxx公司资产清查结果进行了专项财务审计。在审计过程中,我们本着独立、客观、公正和科学的原则,实施了必要的审计程序,现将以20xx年x月x日为基准日的资产、负债和净资产清查核实情况及结果报告如下:
一、资产清查工作范围 (一)xxx公司基本情况
xxx公司由xxx市人民政府以“xx府函发?1994?53号文”批准成立,由xx公司、中国农业银行xx支行和xx工商局共同出资设立,其出资比例分别为47.5%、47.5%和5%。19xx年取得xxx市工商局核发的xx南5003840000076761号营业执照,公司注册地址:xxxxxx1号。 20xx年x月,原股东农行xx支行将其持有的xx公司47.5%的股权570万以250万元的价格转让给xx公司;公司法定代表人:xx。
xxx公司经营范围:零售:百货、针织品、纺织品、五金、交电、化工(不含危险化学品)、土产品、日用杂品(不含烟花爆竹)、机械电器设备,市场内门面、设施出租;目前公司的主要经营业务为市场内门面、设施出租。
xx公司财务会计核算执行执行《企业会计准则》(20xx)、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其它相关规定。 (二)资产清查工作范围
按照xxx公司关于资产清查工作方案的要求,本次资产清查的范围为xxx公司全部资产、负债。
xx公司20xx年x月x日资产清查会计报表编制范围共计1户,按xxx公司资产核实工作方案的要求及xxx公司的请示,实际进行本次资产核实的单位共计1户。
xx公司20xx年x月x日列入资产清查范围的资产总额7,558,926.69元,负债总额574,843.35元,净资产总额6,984,083.34元。(其中:实收资本12,000,000.00元,资本公积107.51元,未分配利润-5,016,024.17元)
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