质量管理体系内审报告(47篇)

2024-04-1420xx年质量管理体系内部审核报告

20xx年质量管理体系内部审核报告20xx年x月x日至4月x日,质量管理体系内部审核组对公司质量管理体系覆盖的六个部门(含三个车间和两个仓库)进行现场审核。此次审核的目的是:评价新质量管理体系符合审核准则的适宜…

2024-04-14质量管理体系内部审核报告

附件质量管理体系内部审核报告20xx年度中国水利水电科学研究院二七年八月三十日1IWHRJLCX170620xx年内部审核报告第1页共3页2第2页共3页3第3页共3页4IWHRJLCX1705不符合项汇总表5不...

2024-04-02质量管理体系内审报告

企业ISO9000质量管理体系内审报告iso9000质量管理体系内审审核报告审核目的:检查我公司质量管理体系对gb/t19001-标准的符合性及质量管理体系运行的有效性,并为质量管理体系的改进提供依据。审核范围…

2024-03-1920xx年质量管理体系内部审核报告

质量管理体系内部审核报告20xx年度洛阳XXXXXXXXX股份有限公司二一二年四月三十日120xx年度内部审核报告第1页共3页2第2页共3页3第3页共3页4附录内部审核不合格项分布统计表1

2024-04-0520xx年质量管理体系内部审核实施报告

************有限责任公司质量管理体系内部审核报告编制:审批:二〇20xx年x月二十五日一审核目的评价质量管理体系运行的符合性、有效性,验证公司的QEMS是否符合ISO9001:20xx标准、体系文件…

2024-04-18质量体系内审报告

质量管理体系内审报告

2024-03-31内部质量管理体系审核报告

浙江科瑞普电气有限公司内部质量管理体系审核报告编制人日期审批人日期

2024-04-13内部质量体系审核报告

内部质量体系审核报告年度第次编号RRQRTQ33A0制表批准

2024-04-1420xx质量负责人质量管理体系内部审核报告

质量管理体系内部审核报告20xx年度永春县医药公司二一三年九月十二日120xx年度内部审核报告第1页共3页2第2页共3页3第3页共3页4附录内部审核不合格项分布统计表说明本表中只列出了出现不合格项的过程条款1

2024-04-05质量管理体系内部审核报告(原创)

广东XXXXXXXXX公司20xx年x月质量管理体系内部审核报告根据《广东省药品批发企业GSP认证现场检查项目表》(试行)的检查内容,为了对公司现时的质量管理体系运行情况进行全面检查和审核,验证公司质量管理体系…

2024-04-14管理体系内审报告

管理体系内部审核报告不符合项分布续表注1表中带为严重不符合项不带为一般不符合项带为对应标准条款主要不符合项带为对应标准条款次要不符合项

2024-03-31质量管理体系内审报告

医药有限公司质量管理体系内审报告一内审时间审核开始日期20xx年12月19日审核结束时间20xx年12月20日二受审部门综合办公室采购部销售部储运部质管部财务部三内审小组成员名单组长副组长组员四内部审核目的1检...

2024-04-1320xx年质量管理体系内部审核报告

质量管理体系内部审核报告20xx年度工程监理咨询有限公司二一五年四月二十四日20xx年度内部审核报告第1页共2页第3页共3页4附录内部审核不合格项分布统计表说明本表中只列出了出现不合格项的过程条款

2024-04-13质量管理体系内部审核报告(样本)

质量管理体系内部审核报告

2024-04-05质量管理体系内部审核报告

内部质量管理体系审核报告內部質量管理體系審核報告

2024-03-31质量环境管理体系内审报告

质量环境管理体系内审报告豫联创企办20xx2号记录编号LCJL1610

2024-03-31内部质量管理体系审核报告1

内部质量管理体系审核报告编号WZCXJZQR1505编制审批日期年月日内部质量体系审核报告1审核目的对公司现有质量体系作全面审核确定质量体系实现质量目标的有效性及时发现存在问题采取纠正措施使质量体系有效运行符合...

2024-03-19质量环境管理体系内审报告

质量环境管理体系内审报告豫联创企办20xx2号

2024-04-05质量管理体系的审核报告

质量管理体系审核报告组织名称XXXXXXXXXXXXXX依据标准GBT19xx120xxidtISO900120xx审核类型初审复评扩大其他报告编制日期XX年XX月XX日共6页第1页共6页第2页共6页第3页共6...

2024-03-31822 内部质量管理体系审核报告

内部质量管理体系审核报告可另附纸叙述