质量管理体系内审报告

时间:2024.4.21

内部质量审核报告

(NCA—0902)

审核日期:20xx年3月10日--25日

审核部门:(省略)

内审人员:某某 某某 李某某

一、 审核目的

为使公司质量管理体系稳定有效运行,更好地落实公司《20xx年内部质量审核计划》。

二、 审核范围

质量管理体系涉及的有关要素及内部质量审核计划中安排的有关单位。

三、 审核依据

(一)ISO9001:2000标准;

(二)公司质量手册、质量控制程序文件;

(三)工艺操作规程。

四、内部质量审核综述

(一)3月10日对计量部进行了内部审核,检查了20xx年周期检定计划及落实情况,抽查了检测记录和计量检定规程执行情况等,未发现不符合项。

(二)3月23日对某生产分厂进行了内部审核,主要检查了文件管理、工艺卡片记录、计量器具检定、生产现场管理和时效炉执行工艺情况等。发现:

(1)大时效炉仪表没有墨水不能记录时效曲线,不符合公司ISO9001标准7.6《监视和测量装置的控制》的有关规定。

(2)3月23日下午2点25分检查小时效炉执行工艺操作规程情况时发现,人工时效原始记录已经记到20:00。不符合公司《人工时效工艺操作规程》和《质量记录控制程序》的要求。

(三)3月23日,对技术部进行了内部审核,检查了有效版本目录的文件发放、检查员任职资格的管理、质量信息管理、质量信息反馈及纠正措施单落实情况等,未发现不符合项。

(四)3月24日对综合后勤部进行了内部质量审核,检查了水泵站的水泵运行记录、交接班记录等,结合公司开展的HSE工作,检查了污水站污水设备运行、污水处理排放制度执行情况等。未发现不符合项。

某某公司内部审核工作组

年 月 日

更多相关推荐:
20xx年质量管理体系内部审核报告

20xx年质量管理体系内部审核报告20xx年x月x日至4月x日,质量管理体系内部审核组对公司质量管理体系覆盖的六个部门(含三个车间和两个仓库)进行现场审核。此次审核的目的是:评价新质量管理体系符合审核准则的适宜…

质量管理体系内部审核报告

附件质量管理体系内部审核报告20xx年度中国水利水电科学研究院二七年八月三十日1IWHRJLCX170620xx年内部审核报告第1页共3页2第2页共3页3第3页共3页4IWHRJLCX1705不符合项汇总表5不...

质量管理体系内审报告

企业ISO9000质量管理体系内审报告iso9000质量管理体系内审审核报告审核目的:检查我公司质量管理体系对gb/t19001-标准的符合性及质量管理体系运行的有效性,并为质量管理体系的改进提供依据。审核范围…

20xx年质量管理体系内部审核报告

质量管理体系内部审核报告20xx年度洛阳XXXXXXXXX股份有限公司二一二年四月三十日120xx年度内部审核报告第1页共3页2第2页共3页3第3页共3页4附录内部审核不合格项分布统计表1

20xx年质量管理体系内部审核实施报告

************有限责任公司质量管理体系内部审核报告编制:审批:二〇20xx年x月二十五日一审核目的评价质量管理体系运行的符合性、有效性,验证公司的QEMS是否符合ISO9001:20xx标准、体系文件…

质量体系内审报告

质量管理体系内审报告

内部质量管理体系审核报告

浙江科瑞普电气有限公司内部质量管理体系审核报告编制人日期审批人日期

质量管理体系内部审核员培训教程(下)

质量管理体系内部审核员培训教程下审核知识上海质量教育培训中心ShanghaiQualityEducationTrainingCenter课程说明本课程为时代光华携手上海质量教育培训中心推出质量管理体系内审员培训...

质量管理体系一二三方审核的步骤

质量管理体系审核的一般步骤不管是由组织本身进行审核或是顾客对供方进行审核还是由第三方进行审核确定审核计划审核执行审核和报告审核的原则是基本相同的但在强调它们类似之处的同时还应考虑它们之间存在的差别由于每个组织都...

某大型公司管理体系内部审核报告

2年内部质量审核报告12345672年度内审不合格项分布表8

9-MI0703R09A 管理体系审核报告

格式MI0703R09A18管理体系审核报告MANAGEMENTSYSTEMAUDITREPORT组织名称NAMEOFORGANIZATION审核编号AUDITNo年月日报告日期REPORTDATE中国船级社质...

ISO质量管理体系审核评比方案

ISO质量管理体系审核评比方案一总则11使内部审核规范化科学化特制订本规则本规则适用于例行性内审功盛集团联审及追加审核12审核目的121评价质量体系是否持续符合规定的要求122确保质量体系有效率地和有效性地实施...

质量管理体系内审报告(47篇)