某药店内审计划

时间:2024.4.29

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第二篇:内审实施计划


内部审核实施计划

表单编号: QR-822-02

一、审核目的:检查本公司的质量管理体系是否符合ISO9001:2008《质量管理体系  要求》标准,且是否有效运行。

二、审核依据

1)  ISO9001:2008《质量管理体系  要求》;

2)  质量手册;

3)  程序文件;

4)  相关文件(法律法规或合同)

5)  作业指导书;

三、审核范围:质量管理体系全部要求和涉及的相关职能部门;;

四、审核日期:20##年03月 20 日

五、审核组成员:

审核组组长:蒋定群

审核小组组员: 蒋定群(管代、业务部、采购部)、林友香(制造部)、莫芬(品管科)、         陈小君(文员)

六、审核日程安排:

七、注意事项:

1.     请受审核部门负责人确认此计划;

2.     内审员不应审核自已部门工作,确保审核过程的客观性和公正性;

3.     8.5.1结合各部门,现场进行审核。

编制:                    审核:                      日期:

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