2、业务流程层面内部控制有效性测试表

时间:2024.4.27

 附件2    

业务流程层面内部控制有效性测试表

                                 测试人员:


第二篇:声表测试流程


测试曲线以

及测试数据统计显示网络分析仪

震动盘测试夹具工位器件运行导

投料盒

器件整个测试流程,简单叙述为:

1.调用待测器件所需测试程序。

2.将待测器件放入震动盘,器件利用震动,通过导轨运行至测试夹具工位。

3.测试夹具利用软件与网络分析仪连接,并通过显示器对整个测试情况进行显示。

4.器件根据客户要求进行分档测试,并放入设置好的各个投料盒内。

声表自动测试流程我是菜鸟之小影

更多相关推荐:
财务内部控制制度范文

财务内部控制制度范文第一章总则第一条为加强公司财务管理和内部控制规范企业财务行为提高经营管理水平和效益适应企业发展的需要根据有关的规定结合本公司实际情况特制定本制度第二条本公司财务内部控制制度由财务部负责其基本...

公司财务会计管理及内控制度(范本)

公司财务会计管理及内控制度第一章总则第一条为了适应社会主义市场经济发展需要加强内部财务管理规范公司的财务行为依据会计法企业会计制度企业会计准则及其他有关规定结合本公司的经营特点和内部管理要求制订本制度第二条本制...

内部控制制度-财务报告

内部控制制度财务报告第一章总则第一条为了规范某某公司以下简称公司财务报告的编报保证会计信息的真实完整根据中华人民共和国会计法等法律法规和企业内部控制基本规范制定本制度第二条本制度所称财务报告又称财务会计报告下同...

财务会计内部控制制度

新龙卫生院从实际出发合理确定卫生院内部会计控制度把卫生院财务支出审批物资管理财务岗位等作为关键环节重点强化落实内部控制措施收到了较好的管理效果1确定关键控制点本着简单易行关键有效的原则将重点控制目标划分为支出审...

公司主要内部控制制度-范本

此范本仅作为参考请各部门结合我公司的业务流程和相关控制制度的实际情况编写时间要求20xx528日前完成公司主要内部控制制度范本1公司法人治理结构公司根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司治理准则等...

财务内部控制制度

财务内部控制制度为了加强会计基础工作建立健全内部管理制度保证严格按财务规章制度处理会议业务各岗位之间在既相互配合又相互牵制的制约机制中开展工作根据会计法和会议基础工作规范结合本单位实际制定本制度一内部控制制度的...

财务内部控制制度

财务内部控制制度根据中华人民共和国会计法和国家统一会计制度保证学校经济活动正常运转健全财务规章制度结合内部管理需要特建立健全内部控制制度管理制度1会计机构负责人或会计主管人员必须具备会计专业技术资格其他会计人员...

内部控制制度-全面预算

内部控制制度全面预算第一章总则第一条为了加强某某公司以下简称公司对预算的内部控制规范预算编制审批执行分析与考核提高预算的科学性和严肃性促进实现预算目标根据国家有关法律法规和企业内部控制基本规范制定本制度第二条本...

财务报告编制内部控制制度

岱山柘中建材有限公司财务报告编制内部控制制度第一章总则第一条为使企业正确反映某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果现金流量等会计信息的文件特制定本制度第二条财务报告编制内容包括财务报告及其附注和其他应当在财...

应收账款内部控制制度的探讨

论中小企业财务管理现状问题及对策摘要中小企业是国民经济的重要组成部分对经济发展和社会稳定起着举足轻重的促进作用但由于其产出规模小资本和技术构成较低受传统体制和外部宏观经济影响大等因素使得中小企业在财务管理方面存...

内部控制制度-对子公司的控制

内部控制制度对子公司的控制第一章总则第一条为了加强某某公司以下简称公司母公司对其子公司的管理保证母公司投资的安全完整确保公司合并财务报表的真实可靠根据国家有关法律法规和企业内部控制基本规范制定本制度第二条本制度...

内部控制制度-筹资

内部控制制度筹资第一章总则第一条为了加强某某公司以下简称公司对筹资业务的内部控制控制筹资风险降低筹资成本防止筹资过程中的差错与舞弊根据国家有关法律法规和企业内部控制基本规范制定本制度第二条本制度所称筹资是指公司...

财务内部控制制度(31篇)