杨万小学经费检查自查报告 2

时间:2024.5.8

杨万小学经费自检自查报告

根据《麻栗坡县教育经费专项大检查工作方案的通知》乡中心学校的具体要求,为进一步深化学校经费管理,切实提高经费安排、使用、监督和管理水平,确保各项经费落实到位、使用规范、监督有力、提高社会效益。我校特对20xx年至20xx年来的经费使用情况进行了专项自检自纠,现将自检自纠情况总结如下:

一、各项资金到位、使用、结存情况:

(一)20xx年度,自20xx年3月1日至20xx年12月31日止。

1、寄宿生生活补助费:上年结转:?0.00元,收入:?167000.00元,转账入伙食:?167000.00元,结存:?0.00元。

2、学生营养餐补助费:收入:?48600.00元,支出?:48600.00元,结余:?0.00元。

3、公用经费:上年结转:?2965.64元,收入:?150429.00元,支出:?63331.40元,结存:?90083.24元。

4、扩面(兴边富民)补助费:上期结转:?5000.00元,无收支。

5、民族生补助费:上年结转:?0.00元,收入:?2500.00元,支出:?2415.00元,结存:?85.00元。

6、保育保教费:上年结转:?0.00元,收入:?4620.00元,支出:?0.00元,结存:?4620.00元。

7、勤工俭学费:上年结转:?0.00元,收入:?6370.00元,收支:

?2670.00元,结存:?3700.00元。

8、图书补助:上年结转:?0.00元,收入?5000.00元,支出?5000.00元,结余:?0.00元。

9、“六一”活动经费:上年结转:?0.00元,捐款:?7150.00元,支出:?3922.00元,结存:?3228.00元。

10、学前助学金:无收支。

以上10项共结存: ?106716.24元

(二)20xx年度,自20xx年12月31日至20xx年12月31日止。

1、寄宿生生活补助费:上年结转:?0.00元,收入:?116500.00元,转入伙食帐:?116500.00元,结余:?0.00元。

2、学生营养餐补助费:上年结转:?0.00元,收入:?218157.00元,支出:?145800.00元,结存:?72357.00元。

3、寄宿制早餐补助费:无收支。

4、公用经费:上年结转:?90083.24元,收入:?104125.00元,支出:?107835.61元,结余:?86372.63元。

5、扩面(兴边富民)补助费:上年结转:?5000.00元,收入:?145500.00元,支出:?129000.00元,结余:?21500.00元。

6、民族生补助费:上年结转:?85.00元,收入:? 2350.00元,支出:?2235.00元,结余:?200.00元。

7、保育保教费:上年结转:?4620.00元,收入:? 6540.00元,支出:?1526.00元,结余:?9634.00元。

8、勤工俭学费:上期结转:?3700.00元,收入:?33603.90元,支出:?31483.90元,结存:?5820.00元。

9、“六一”活动经费:上年结转:?3228.00元,捐款:?7333.82元,支出:?1413.82元,结存:?9148.00元。

10、学前助学金:上年结转:? 0.00元,收入:?3500.00元,支出:?3500.00元,结余:? 0.00元

以上10项共结存:?205031.63元

(三)20xx年度,自20xx年12月31日至20xx年12月31日止。

1、寄宿生生活补助费:上年结转:? 0.00元,收入?:255375.00元,转入伙食帐:?255375.00元,结余?:0.00元。

2、学生营养餐补助费:上年结转:?72357.00元,收入:?144963.00元,转入伙食帐:?217320.00元,结余:?0.00元。

3、寄宿制早餐补助费:无收支。

4、公用经费:上年结转:?86372.63元,收入:?94500.00元,支出:?173294.04元,结存:?7578.59元。

5、扩面(兴边富民)补助费:上年结转:?21500.00元,收入:?130000.00元,支出:?151500.00元,结余:?0.00元。

6、民族生补助费:上年结转:?200.00元,收入:?2580.00元,支出:?2380.00元,结余:?200.00元。

7、保育保教费:上年结转:?4620.00元,收入:? 9180.00元,支出:?6771.40元,结存?:7028.60元。

8、勤工俭学费:上年结转:?5820.00元,收入:?24732.00元,支出:?24807.00元,结存:?5745.00元。

9、“六一”活动经费:上年结转:?9148.00元,捐款:?18182.00元,支出:?24059.00元,结余:?3271.00元。

10、学前助学金:无收支。

以上9项共结存:?15609.51元

二、经费报销审批程序严格。

为了保障经费正常而合乎法律程序运行,学校的每一条报销单据审批程序:

本校校长:签字审核;同意报销

验证人:(教师)签名验证;

经办人:签名;

三、明确自查,账目公开透明。

按照上级文件规定的要求,我校对各类账户、帐据进行了认真细致的清查。我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入我校财务法定账目同意核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。 我校对20xx年以来所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的自查,通过自检自查:1、我校公用经费负¥635.09元。2、民族生费结余:¥200元 。3、伙食费结余: 0元。4、勤工俭学费结余:¥5745元。5、少对费结余:¥3271元。以上各项经费都没有发现违规违纪问题,自查结果已在全校全体教职工上进

行了通报,情况如下:

1、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开全校教职工会议,事后进行常规公示;学校每学期在全校教职工会议上都要作财务报告。

2、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。

3、我校财务,严格按照财务管理制度有关规定执行,无私设“小金库”和“帐外帐” 以及个人名义私存公款等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。

4、各类收支票据存放乡政府财政所。

5、我校严格执行麻栗坡县教育局资金专项管理规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。

6、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,严格控制资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

四、加强监督管理。

我校又一次义务教育经费及“小金库”整治自检自查工作,进一步规范了学校的内部管理,继续完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到治理工作不留死角,反腐败工

作能有更大提高。对违规使用学校教育经费、违规向学生乱收费,私设小金库的行为进行严查严控。同时,加强财务工作的监督力度,发扬民主,建立和完善防治“小金库”的长效机制,保障学校稳定健康开展。

三、发现的问题及整改措施

1、个别资金项目的部分电子档名册遗失;

2、材料整理归档有待规范化。

针对性此问题,我们一方面查找签名册底单,完善电子档。另一方面将材料重新整理,装入档案盒内。

杨万小学

20xx年4月


第二篇:甸民小学20xx年公用经费自查报告 - 副本 (2)


建 水 县 甸民小 学

2009—2010学年度公用经费自查报告

为保证学校教育的正常运行,规范我校财务收支,严格执行财经纪律,及时改进我校财务工作中存在的问题和不足,认真的自纠自查,现将自查结果汇报如下:

一、成立自查小组

组长:李智好(校长)

副组长:李智好(教导主任)

组员:杨亚国(报账员) 蔡玉莲(教师代表)

二、自查情况

1、严格按物价局收费标准收费,财务公开、公示,没有违反财经纪律、会计法,五任何违规收费。

2、实行校长“一支笔”审批制度,严格控制资金的流向。

3、记账规范、合理,账目清楚、明细。

4、原始单据规范。

5、贫困生生活费补助70人,每人每月50元,合计3500.00元,补助进行公示,父母亲自到校签名领取。

1

三、今后的打算

1、进一步规范财务行为,严格执行财经纪律,杜绝乱收费。

2、控制计费的开支,做到合理公开、优先保障教学经费到位、充足。

3、定期进行财务自查,并财务公开化。

此报告

建水县甸民小学 20xx年11月5日 2

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