刘川乡政府20xx年决算分析报告

时间:2024.5.15

一、刘川乡政府基本情况

党政工作机构设置为1办5中心:党政办公室、农业服务中心、文化服务中心、计生中心、农业财政服务中心、社会保障服务中心。

⑴党政办公室

主要职能:在乡党委、乡政府的领导下负责党委组织、纪检、宣传、秘书、统战工作;综合文字信息工作;人事、监察、来信、来访、镇务公开工作、机关内务、档案管理工作;精神文明建设工作。

⑵农业服务中心

在乡政府的领导和上级部门的指导下开展工作,承担以下业务:做好农业推广、宣传、指导工作,开展农业技术咨询、服务活动,提供农业信息,为农民提供农业产前、产中、产后服务,当好政府农业生产参谋,贯彻落实党和政府有关农机化的方针政策;

⑶文化服务中心

在乡政府的领导和上级部门的指导下开展工作,承担以下业务协助当地政府和文化主管部门加强文化市场管理,巩固发展文化设施,办好文化阵地,努力发展文化产业,提高经营性文化产业的经济效益。加强图书管理工作,开展群众

读书活动,繁荣群众文化事业,大力普及科技文化知识等。

⑷计生服务中心

在乡政府的领导和上级部门的指导下开展工作,承担以下业务:贯彻执行党和国家的人口与计划生育政策,做好计划生育法律法规的宣传。做好计生药具的管理和发放。做好计生统计和信息的收集管理等工作。

⑸农经财政服务中心

在乡政府的领导和上级部门的指导下开展工作,承担以下业务:贯彻执行国家财政方针、政策和法规。参与研究制定财政中、长期发展战略,优化资源配置和资金流向;编年度决算。管理本级的一切财政收支活动,加强国有资产管理,积极完成党委、政府交办的各项任务。

⑹劳动社会保障服务中心

在乡政府的领导和上级部门的指导下开展工作,承担以下业务:做好基层政权建设工作,做好社会福利工作,负责农村救灾、救济工作,负责民政事业财务工作和监督民政事业费的使用和管理。

20xx年我乡党政工作机构无增减变化情况,在职人员由于工作原因调出5人,新招聘大学生21人。

二、部门预算执行情况分析

(一)收入支出结构分析

全年总收入5996047.5元,①一般预算收入3575440.7

元,其中工资2805820.2元,占总收入的78%;办公经费453750.00元, 占总收入的13%;住房公积金126368.00元, 占总收入的3%;农村税改补助资金60000.00元,占总收入的2%,大学生村官工资129502.5元,占总收入的4%。②全年政府性基金预算财政拨款1020606.8元,其中刘川工园征地补偿款1018106.8元,残疾人社会保障金金2500.00元。③专项资金收入1400000.00元,其中一事一议奖补资金560000.00元,占总收入的40%;以工代赈涝坝湾苏庙道路工程400000.00元,占总收入的29%;南川新龙凤湾小提灌工程160000.00元,占总收入的11%;刘川乡政府八支渠道路硬化100000.00元,占总收入的7%;吴家川西路红军战斗纪念碑建设工程100000.00元,占总收入的7%;刘川乡政府办公楼维修工程80000.00元,占总收入的6%。

全年一般预算收入3575440.7元,其中一般事务行政运行1398317.5元,占总收入的39%;农业服务中心421661.50元,占总收入的11%;计生服务所544492.00元, 占总收入的15%;财政所110144.00元, 占总收入的3%;民政社会保障服务管理所335834.00元, 占总收入的9%;文化144887.00元, 占总收入的4%;离退行政240850.2元, 占总收入的6%;离退事业63384.00元, 占总收入的3%;农村税改补助60000.00元, 占总收入的2%,大学生村官工资129502.5元,占总收入的4%;公积金126368.00元,占总收入的4%。一般预算支

出3575440.7元,:其中一般事务行政运行支出1398317.5元;其中工资福利支出940664.5元,商品和服务支出388550.00元(办公费233600.00元,印刷费6200.00元,水费5473.00元,电费25320.00元,邮电费4187.00元,交通费60000.00元,差旅费11800.00元,会议费6270.00元,培训费5700.00元,招待费30000.00元),对个人和家庭的补助69103.00元。农业服务中心421661.5元,工资福利支出421661.5元;计生服务所544492.00元, 工资福利支出479292.00元, 商品和服务支出65200.00元(办公费);财政所110144.00元, 工资福利支出110144.00元;民政社会保障服务管理所335834.00元, 工资福利支出335834.00元;文化144887.00元, 工资福利支出144887.00元;离退行政240850.2元,对个人 家庭的补助240850.2元;离退事业63384.00元, 对个人 家庭的补助63384.00元;农村税改补助60000.00元, 商品和服务支出60000.00元。全年政府性基金支出1020606.8元,其中刘川工园征地补偿款1018106.8元,残疾人社会保障金金2500.00元。③专项资金支出1400000.00元,其中一事一议奖补资金560000.00元;以工代赈涝坝湾苏庙道路工程400000.00元;南川新龙凤湾小提灌工程160000.00元;刘川乡政府八支渠道路硬化100000.00元;吴家川西路红军战斗纪念碑建设工程100000.00元;刘川乡政府办公楼维修工程80000.00元。

(二)收入支出与上年度对比分析

20xx年比20xx年度总收入增加2379682.3元,其中工资福利增加560648.00元,办公经费增加196350.00元,农村税改补助与上年,专项资金增加1622684.3元。

(三)年末收支结余情况

20xx年末各项收入全部支出,无结余。

三、20xx年度取得的主要事业成效

进一步加强乡财政预算资金拨付管理,保障资金使用安全,提高资金使用效率,建立健全内部监督和控制度,保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展,保证政府机构的正常运转,坚持量入为出的原则,有保在压的原则,统筹合理地调度资金,把有退的资金使用刀刃上,树立过紧日了的思想,大力压缩非工资性支出,对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩,节减财政支出。

坚持日清月结及时报表,正确认清目前财政状况,将财政信息及时上报财政部门,乡领导也能及时得支第二手资料,以便研究相应的财务政策。

认真落实中央、省、市、县文件精神,保证粮食补贴资金和能繁母猪补助资金的发放,粮食补贴和能繁母猪补贴以事实以依据,我们在乡领导及各村村委会的支持下,分片包村,走家串户,将农户粮食种植面积进行了摸底,并造册发

放,按上级精神及时足额发放到位。

积极参与完成政府中心工作,在搞好财政工作的同时,我们服务党委、政府安排,积极参与各项政府中心工作。

20xx年我乡财政工作在乡党委、乡政府的领导下,工作面貌得到了一定的改变,但也存在一些不容忽视的问题,如内部管理制度不健全,会计核算运行不规范,财政工作没有开拓性的进展等原因,有待于在今后的工作中进一步加强和提高。

20xx年x月x日


第二篇:食药监局20xx年度决算分析报告


食药监局20xx年度决算分析报告

一、基本情况

1、部门职能

食药监局为县政府行政执法单位,科级建制,下设食品药品稽查大队,副科级建制。食药监局对全县食品药品市场安全负综合监督管理职责。

食品药品监督管理局为县政府直属行政单位,科级建制。负责贯彻执行国家有关药品、医疗器械、餐饮食品、保健品、化妆品安全监督管理的法律法规、规章和相关政策。一是监督实施餐饮环节食品安全的法定标准和管理规范;具体承担全县集体食堂、建筑工地食堂、开办经营的宾馆、餐饮业等餐饮服务行政许可和监管。二是负责监督实施保健品、化妆品的法定标准和管理规范。 三是负责药品、医疗器械使用方面的质量管理规范。

2、人员情况

单位行政编制7人,事业编制16名。本年度调出2人,调入7人,年底实有人数24人。经费由县财政全额供给。

二、预算执行情况

本年度收入共计1657041元,财政预算拨款1657041元。

支出1041314.34元,其中:工资福利支出787237.5元,商品和服务支出558417.84元,对个人和家庭补助支出132966元,年末经费结余179698.27(上年结余1278.61元)。

三、资产情况

年初资产总额1009974.11元,固定资产

元,年末资产总额1322596.77元,固定资产

953305.5元,增加978681051173.5元。

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