固定资产清查报告单(20xx)

时间:2024.4.27

华谊党校资产清查报告

( 20xx年x月x日)

根据我校现行之固定资产及低值易耗品管理制度,为了全面了解华谊党校资产使用情况,资产部按要求对华谊党校资产进行了全面地清查,这次盘点从20xx年x月开始,12月结束历时半年,在大家共同努力下,已基本完成,现将情况报告如下:(以下资产价值精确到元,时间截至到20xx年x月x日)。

一、华谊党校固定资产总额为人民币5,925,612元,合计173项。

二、华谊党校家具总额为人民币355,728元,合计42项(不包括图书和房产)。

三、华谊党校固定资产#5@p与实物相符的资产总额为5,023,792元,合计169项,#5@p与实物不符的固定资产金额为901,820元,合计4笔,相符率为97.7%。

四、不明去向的固定资产金额为人民币11,600元,合计5项。

五、不明去向的家具资产金额为人民币30,082.63元,合计8项。

六、日立2匹空调中专24台,党校81台,共105台,账面上为109台,多4台。春兰1.5匹空调党校15台,账面上为20台,少5台。

七、华谊党校目前待报废资产为38项,正在报废的的资产为12项,余下为正常使用。

根据这次盘点过程中出现的问题,结合我校固定资产管理现状,做出建

本次盘点达到了预期的效果,但是也发现了我校固定资产管理中存在的不少问题,主要有一下几点:

一、固定资产管理制度不健全,管理意识淡薄。我校对于固定资产使用、报废、增减变化等日常管理不重视,没有建立起一套行之有效的固定资产管理办法。由于没有约束,加上管理者意识淡薄,难免造成管理责任不明确,国有资产流失等情况发生。

二、固定资产使用部门发生变化以及固定资产设备发生变化时,没有及时办理固定资产变更手续。造成固定资产账面混乱,帐实不符等情况。

三、部分固定资产资产损毁、报废、转让时,没有按照规定的程序报相关部门审批,在单位内部自行处理,没有履行国家有关制度,容易造成固定资产流失或缺少。

四、对固定资产年度盘点工作不重视。在实际工作中,由于单位人手少,盘点工作繁杂、固定资产分布广等问题,长期未对本单位固定资产进行清查盘点,导致有帐无物、有物无帐现象频频发生。

对于以上存在的问题,建议如下:

一、完善固定资产管理制度,根据本单位的实际情况,各部门应对本部门资产设备加强管理,建立起一套完整有效的规章制度,对于借入借出设备进行登记,做到账实相符。

二、对于固定资产的采购,应加强内部管理,加大监督力度,做到帐物相符,以方便今后报废。

二、对贵重的固定资产应指定专人看管负责,对固定资产的变动及去向应有

明确的记录及手续,当出现问题时应及时上报。

三、各部门存在的报废固定资产,应及时通知资产部并办理相关手续,不能擅自处理。

四、做好固定资产日常监管工作,定期进行清查盘点。健全和完善实物登记明细账,做好领用人登记工作,定期对固定资产编号进行检查,对各设备贴上标签,方便管理。

资产部

20xx.1.8


第二篇:固定资产清查报告范文


为了进一步加强固定资产的管理力度,规范和整顿固定资产的管理秩序,我局紧密结合撤乡并镇后国有资产重组工作的现实需要,本着认真负责的态度,从20xx年x月开始,历经8个月的时间,对全旗各苏木镇,各行政事业单位的固定资产进行了检查清理。现将检查情况汇报如下:

一、各苏木镇固定资产的清理情况

根据呼伦贝尔市政府以及撤乡并镇工作的需要,我局成立了专门的检查组,经过认真细致的工作,圆满的完成了清产核资以及国有资产重组工作,使各苏木镇能够顺利地开展各项工作。

1、各苏木镇固定资产的情况:固定资产为2,894万元、待核销的固定资产为351万元、暂付款为470万元、暂存款为802万元。

2、存在的问题:一是暂付款数额较大,应报帐没有及时报帐。如因人员调动或死亡而形成暂付款和应收款。二是没有建立固定资产帐,帐面实物不相符。三是固定资产管理不到位,管理意识不强,财会人员工作主动性和积极性不够。

二、旗直各行政事业单位固定资产情况

随着我旗经济的快速发展以及基础设施建设的日溢完善,各行政事业单位的办公设施、办公用品、交通工具也随之更新换代,从而进一步加快了陈旧资产的淘汰速度。

1、各行政事业单位的固定资产总额为9,706 万元,待核销的固定资产为1,908万元,新建未入帐的固定资产为3,872万元,已变卖的固定资产为197万元。

2、存在的问题:一是固定资产帐记录不全,很多资产流失于帐外。二是固定资产买卖手续不全,变卖的资金未及时上缴财政专户,已经坐支。主要是交通工具和房屋建筑。三是存在用固定资产抵顶单位欠债的问题。四是新建、扩建的工程没有及时入帐,帐外资产量大,该入帐的没有及时入帐,以各种途径取得的资产在使用,但财务上没有记载,形成帐外资产。五是资产损失流失严重,在资产处置过程中,随意性很强,未经国有资产部门的审批就处置资产,给国家造成了严重损失。六是管理意识淡薄。

三、经过此次检查各系统固定资产情况

1、教育系统:由于我旗执行集中办学,拆除了一些房屋,同时新建了一些校舍,各苏木学校并入阿镇镇区进行集中办学,原苏木学校房屋待处理,具体情况如下:

教育系统累计固定资产2,926万元,待核销的固定资产912万元,其中旗直学校固定资产原值2,311万元,待核销的固定资产324万元。苏木各学校固定资产原值615万元,待核销的固定资产58万元。

教育系统新建未入帐的固定资产1,300万元。

2、社保口:固定资产总额为1,187万元,待核销的固定资产182万元,新建未入帐的固定资产214万元(由于拖欠工程款而未能办理房产证,没有正式交工,没有在城建部门备案,没有正式收据,所以未入帐)。

已变卖的固定资产为18万元。

3、农牧系统:固定资产总额为881万元,待核销的固定资产283万元,新建未入帐的固定资产17万元(由于工程款没付完,没有正式收据,所以没入帐)。

已变卖的固定资产为19万元。

4、各行政事业单位:固定资产总额为4,293万元,待核销的固定资产466万元,新建未入帐的固定资产1,677万元(由于手续不全,没有正式收据或因赊帐购入的所以没有入帐)。 已变卖的固定资产为39万元。

四、针对以上存在的问题采取的措施与对策

1、对行政事业单位的固定资产应由本单位将核销的固定资产以书面(文件)形式,上报国有资产管理部门审批核销;对个别数额较大的待核销固定资产应请示旗政府审批核销。

2、新建未入帐的办公楼各单位财会人员要督促经办人员,按照规范的财会手续及时入帐;对新建办公楼有部分帐没有正式收据的要写书面说明;对上级主管部门赠送的固定资产按固定资产合法正规的收据入帐;对购置大型办公用品挂帐、在职职工欠帐数额较大的要及时冲帐减少职工欠款。

3、对个别单位办公楼转让的现象,要求财会人员按照正规手续(由现单位和交让单位出具合法收据),及时入帐。

4、坚决杜绝自行变卖固定资产并使用资金的现象。经过此次固定资产的清理,如再次出现自行变卖固定资产使用资金的现象或出现不规范管理固定资产的现象,财政部门将采取相应措施给予处罚。

5、严格按照《新巴尔虎右旗国有资产管理办法》的有关规定,做好固定资产的管理工作。

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