内部稽核总结报告表
(本记录不得擅自涂改)
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XXX有限公司
20##年第一次内部审核总结报告
根据ISO9001:2008之8.2.2条款及公司内部审核管理程序规定,特组织了200810年第一次内部质量管理体系审核.
一.审核目的:
对公司现有质量管理体系全面审核,通过审核了解公司的质量管理系是否有效运行与实施,是否满足ISO9001:2008运行的要求.
二.审核范围:
ISO9001所涉及之全部要素(除7.3.1-7.3.6外),产品及各相关职能部门(不包括办公室财务)
三、审核依据:
1.ISO9001:2008质量管理体系标准;
2.质量手册;
3.程序文件;
4.作业指导书及检验标准;
5.合约或订单;
6.质量记录。
四.审核组成员/被审核部门及其主要主管/经理
1.审核小组成员:
审核组长:XXX
审核员: XXX XXX XXX XXX
2.被审核部门及其主管/经理:
部门 经理/主管
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内部稽核总结报告
年度稽核计划表
稽核计划行程表
1.稽核小组人员名单:
组长:
成员:
2.稽核行程安排:
注:1.稽核中有疑问者与稽核组长联络;
2.稽核行程不能按时完成者,可以向稽核组长提出时程变更申请;
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宝鸡市千渭机动车检测服务有限公司
20xx年内部审核报告
编制: 张跃香
审核: 霍亚刚
批准:
二零一二年一月三日
1
目录
一 20xx年度内审计划
二 20xx年度内审实施
三 内部审核不符合通知单
四 内审改进措施及实施验证表
五 内审报告
2
一、 20xx年度内审计划
内审组组长: 质量负责人:
年 月 日 年 月 日 3
二、20xx年度内审实施
4
三、内部审核不符合通知单
2页
第2页 共2页
5
6
四、内审改进措施及实施验证表
页
7
页
8
五、20xx年度内审报告
共2页 第1页
9
共2页 第2页
内审组长: 质量负责人:
年 月 日 年 月 日
10
附件1 首次会议签到表
年 月 日
11
附件2 内审日程安排
12
附件3 内审检查表
年 月 日 年 月 日
13
内审员: 内审组长:
年 月 日 年 月 日
14
内审员: 内审组长:
年 月 日 年 月 日
15
内审员: 内审组长
年 月 日 年 月 日
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奇高(寧波)訊息電子有限公司
內 部 稽 核 報 告
D2RFAD011
受查項目: 樣本期間: 年 月~ 月 編 號: 查核日期: 年 月 日
總經理: 總部稽核室: 稽核人員:
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