2014审计报告(20篇)

2024-05-0220xx年财务审计报告

20xx年临湘市养殖专业合作社财务审计报告各位合作社成员合作社财务工作关系到合作社的稳定和发展一年来严格执行了收支两条线制度有效提高了资金的使用效益在合作社理事会统筹安排下在全体合作社成员的大力支持协助下我们本...

2024-04-3020xx审计报告附注

北京信博昂自动化科技有限公司报表附注北京信博昂自动化科技有限公司会计报表附注20xx年12月31日本附注除特别注明外均以人民币元列示一公司基本情况北京信博昂自动化科技有限公司以下简称本公司或公司系经北京市海淀区...

2024-04-2720xx年外汇审计报告-本模板

Xxxxxxx有限公司外汇年检审核报告XXXX20xx第号XXXX会计师事务所外汇年检审核报告XXX20xx第号XXX有限公司我们审核了后附的贵公司20xx年12月31日的外商投资企业外方权益统计表按照国家外汇...

2024-04-27中国烟草20xx年审计报告

四川都江堰国际大酒店有限公司审计报告20xx年度1审计报告2资产负债表3利润表4现金流量表5所有者权益表6财务报表附注7审计情况说明8审计差异调整表9审计差异汇总表123456789审计报告红审20xx字第01...

2024-04-3020xx年村(社区)财务审计报告(正本)

金牛镇20xx年村级财务审计报告受镇党委、政府的的委托,金牛镇20xx年村级财务审计小组于20xx年x月x日开始,对全镇所辖35个村(社区)20xx-20xx年度村级财务进行了全面审计。此次审计工作领导重视,上…

2024-04-02审计 (20xx)第19章 审计报告 单元测试(下载版)

第十九章审计报告单元测试一单选题1广泛性是用以说明错报对财务报表的影响下列各项中对财务报表的影响具有广泛性的情形不包括A不限于对财务报表的特定要素账户或项目产生影响B错报金额已经超过财务报表的重要性C虽然仅对财...

2024-04-2920xx第二季度跟踪审计报告

国投宣城发电有限责任公司二期1660MW超超临界燃煤发电机组项目跟踪审计季度报告国投电力集团审计部20xx年第二季度我们根据集团的要求对国投宣城发电有限责任公司二期1660MW超超临界燃煤发电机组建设项目施工阶...

2024-04-0120xx审计实验报告

2014审计实验报告,内容附图。

2024-04-3020xx年审计工作报告

在今日举行的第十二届全国人民代表大会常务委员会第九次会议上审计署审计长刘家义向全国人大常委会报告20xx年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况报告全文如下20xx年各部门各地区在党中央国务院的领导下认真落实十...

2024-04-2020xx.12.12 流程审计报告

审计报告报告编号报告名称PMC部流程审计报告被调查部门PMC部审计人员报告日期1PMC部流程审计报告一基本情况根据审计部部门流程审计计划本月审计部对PMC部进行了流程审计主要涉及MC备料库存控制呆滞料处理PC生...

2024-04-2120xx年年度审计工作报告(大唐)

20xx年年度审计工作报告我公司参与湘江株洲城区河东段综合治理工程的跟踪审计工作主要负责以下三个标段株洲市清响田保护圈土建工程标株洲市清响田保护圈土建工程标株洲市建宁排渍站扩建工程自20xx年8月24日进场以来...

2024-04-13外商投资企业20xx年度申报审计报告

外商投资企业外方权益统计表审核报告会专字20xx第0000号北京xxx有限公司董事会我们审核了后附的北京xxx有限公司20xx年度的外商投资企业外方权益统计表按照国家外汇管理的有关规定真实完整地编制外商投资企业...

2024-04-1320xx高管离任审计报告

银行支行行长履职情况述职报告我自20xx年x月起担任XX支行行长至今,负责该行的全面工作,在这一年多的时间里,在上级行党委的正确领导下,我团结全行员工认真完成各项指标,取得了较好的成绩,下面我就任职以来的履职情…

2024-04-20第2106号内部审计具体准则——审计报告(20xx版)

第2106号内部审计具体准则审计报告20xx0827104642第一章总则第一条为了规范审计报告的编制复核和报送根据内部审计基本准则制定本准则第二条本准则所称审计报告是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施...

2024-04-2120xx注会考试审计第十九章审计报告必备知识点

20xx注会考试审计第十九章审计报告必备知识点审计报告是审计工作情况的全面总结汇报说明审计工作的结果是指注册会计师根据独立审计准则的要求在实施了必要审计程序后出具的用于对被审计单位年度会计报表发表审计意见的书面...

2024-03-3120xx财年8家上市公司年报被出具无法表示意见审计报告

20xx财年8家上市公司年报被出具无法表示意见审计报告核心提示强烈建议投资者在购买前认真阅读企业年报对于审计师都无法提供意见的企业还是避而远之吧对理性投资者而言投资股票最需要看的可能就是一份年报了近日ST博元6...

2024-04-20XX保险XX中支20xx年度反洗钱工作内部审计报告

XXX保险股份有限公司XX中心支公司20xx年度反洗钱工作内部审计报告各部门、各营销服务部:依据《中华人民共和国反洗钱法》、中国人民银行《金融机构反洗钱规定》、《XXX保险股份有限公司XX中心支公司反洗钱审计稽…

2024-05-02宝丰支行20xx审计自查报告

平顶山银行宝丰支行第四季度审计报告根据平顶山银行分支行全面业务自查方案要求宝丰支行组织人员于20xx年1月1日至10日对本支行全面业务进行了检查现将检查情况报告如下一基本情况一人员情况截至12月底本支行员工14...

2024-03-3120xx年财务审计报告

江苏海鸥冷却塔股份有限公司20xx年度财务报表审计报告江苏海鸥冷却塔股份有限公司审计委员会根据审计部工作计划审计组于20xx年05月15日至30日对江苏海鸥冷却塔有限公司20xx年度的财务收支进行了审计审计工作...

2024-04-0920xx煤炭专项审计调查报告

大唐呼伦贝尔能源开发有限公司煤炭销售专项审计调查报告20xx年公司监审部围绕煤业公司纪检监察与审计工作要点关注重点环节降低销售风险起始20xx年4月1日开展煤炭销售专项监督工作监审部以监督促进制度执行为关键重点...

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