篇一 :内审末次会议记录

ZG-8.1.2      上海天地海设计印刷有限公司会议记录用纸

内审末次会议记录

会议时间:20##年6月2日          17:00—17:30

会议地点:工厂会议室

参加人员:总经理(管理者代表)

          公司质量管理体系涵盖的所有部门中层以上干部,全体内审员

会议主持: 总经理: 徐弘(管理者代表)     记录:吴金炎

内审组组长: 吴金炎        

内审组成员:刘树武   钱  欣   周磊磊   眭锁金  徐国华

            顾  亮    王复昌    卢陈玺

会议记录:

一.内审组长主持会议,进一步明确本次内部质量体系审核目的。

这是公司自ISO9001:2008质量管理体系转版运行的第一次内审,其目的对本企业实施的质量管理体系全面审核,以确认是否符合ISO9001:2008标准的要求,运行是否持续有效,对发现的问题参否及时采取纠正预防措施,坚持持续改进,是否符合ISO9001:2008质量管理体系的认证条件。是否具备迎接外审认证的条件。

本次审核经过各部门同事协作、配合.一天的内审工作从中感到我们找回了一样关于企业生存和发展的关键东西――执行力。最高管理者专注的焦点,以身作则。尤其是总经理在执行上“严于律己”亲力亲为,很好的处理了内审实施的制定与执行力的关系。
    内审员向受审核部门经理说明审核观察结果。从审核过程来看,在审核中发现2项不合格项,2项均为一般不合格项,不合格项分别发生在技质部、、市场部。

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篇二 :20xx年度内审末次会议记录

江苏石油勘探局特种设备检验检测所20xx年度

内审末次会议记录

20xx年度内审末次会议记录

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篇三 :内审末次会议记录

  内审末次会议记录 

                            

  内审末次会议记录 

                         

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篇四 :内审末次会议记录

  内审末次会议记录 

第 1 页 共 1 页                              编码: ZS/QE/A-060

中国·内蒙古中色建筑工程总公司

  内审末次会议记录 

第 2 页 共 1 页                             编码: ZS/QE/A-060

中国·内蒙古中色建筑工程总公司

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篇五 :20xx年度内审末次会议记录

XXXXXXX有限公司20##年度

内审首次会议记录

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篇六 :内部审核会议记录(20xx末次会议)

内部审核会议记录(末次会议)

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篇七 :20xx年内审末次会议纪要

湖北亿立铜业有限责任公司

20xx年度内审末次会议会议纪要

20xx年x月x日09:30-10:30,在公司四楼会议室举行了公司20xx年度内审末次会议,本次会议由审核组长(管理代表)文总主持,公司领导及全体中层干部参加了此次会议。会议集中体现了要内窥细微,着力整改,管理创新,持续改进,让ISO质量管理体系迈上新台阶的先进管理理念。文总和汪总在会议上做了重要指示。

管理代表 总在内审末次会议上的发言

本次内审通过对10个部门的现场审核,共稽核出31个异常点,暴露了公司的质量管理体系运行情况不是很正常,虽然各相关部门基本能够按照标准和体系文件要求进行质量管理活动,但各级人员的质量意识和服务意识参差不齐,产品实现各阶段的监视和测量管理有一定差距。同时也存在一些突出问题,文件控制程序没有得到有效执行,生产和服务提供各阶段均存在不同程度的欠缺,合同评审没能全面的进行,各项工作检查的跟踪验证不很到位。

1、关于文件管理工作

这次内审突出的显示出整体对标准规范不是很重视的现状。标准规范是开展工作的依据,是开展工作的法律法规、标准规范,相关单位与各协作单位签订的各种协议、合同,以及制定的各种规章制度,都是属于文件范畴。行政部作为文件控制程序的主管部门,应以此为指导,建立公司在用有效文件清单,指导各部门按其业务性质,建立本部门的有效文件清单。同时,要特别关注各种外来文件(法律法规、标准规范、合同等)的变化情况,由行政部统筹,各职能部门按分管业务,分别做好外来文件的追踪与更新工作,保证各相关单位开展工作的依据首先是正确的,才能作出正确的工作。同时,希望各部门要充分认识文件管理的重要性,因为文件管理作为一项基础性管理工作,直接反映着一个单位管理水平的高低,进而会影响到单位的工作质量与效果,更会影响公司的外部形象,要以这种认识来开展文件管理工作。

2、 关于记录控制工作

“记录所做”是ISO9000标准的要求之一,客观如实地记录过程中的相关数据和信息,是为了证明工作过程或生产过程的符合性,所以说,记录是证据。同时,工作要不断地改进,就要对大量的数据进行分析 ,便于找出不足和发现改进机会,而数据分析的基础,就是以各种原始记录为主的。记录控制工作,在内部一直存在着一定的误区,认为仅仅是记录而已,没有实际意义,所以为记录而记录,对于记录的整理也缺乏系统性和完整性,而这个过程又正是我们工作的盲区,以至造成了档案室几乎难以找到记录资料。作为记录控制程序的主管部门,建议行政部新进人员认真学习标准,做到真正理解,然后对记录控制工作提出原则性要求,再会同有关职能部门就相关业务工作的记录要求进行分析,帮助各职能部门建立其分管业务工作的记录要求。如:某一项工作应该有哪些记录,这些记录应该由谁来做,在什么时候做,这项工作完成以后,在这项工作中产生的记录应该按什么顺序归档,应该做那些分析,应该怎么整理归档等。

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篇八 :内审末次会议纪要

内审末次会议纪要

一、会议时间:20xx年9月16日(星期五)

二、会议地点:昌平

三、会议主持人:李瑞红

四、会议出席人:李瑞红、贾翔宇、彭德兴、张亚楠、谢淑琴、徐冰、詹万里、

王晓玲、王春晖

五、会议内容:

1. 整改关闭内审不符合项

9月19日(周一)体系组发布不符合项清单给各部门负责人,各部门针对本部门存在的不符合项进行整改,9月23日12:00之前各部门负责人提交纠正预防措施发至体系组,10月1日前各部门存在的不符合项全部关闭结案,体系组跟踪验证。

2.公司管理目标、指标分解

9月30日12:00前各部门负责人提供20xx年Q4、20xx年Q1、20xx年Q2、20xx年Q3目标指标及管理方案一览表,提供目标指标达成情况的数据分析报告。

20xx年Q4、20xx年Q1、20xx年Q2需分解的目标指标:

1顾客满意度≧95%;

2交货及时率≧99%;

3 产品批次合格率≧98%

4 员工体检覆盖率=100%

5办公废纸回收≧95%

6消防知识培训率=100% 7杜绝火灾、触电事故发生,事故发生为零

原管理体系目标指标分解安排:设计部由贾翔宇负责、采购部由王春晖负责、客服部由张亚楠负责、人力资源部由刘京负责、质量部由李瑞红负责、财务部由刘桂东负责。

20xx年Q3需分解的目标指标(目标有所变动,各部门负责人负责分解): 1顾客满意度≥95%;

2交货及时率≥99%;

3 产品批次合格率≥98%

4固体废弃物分类处理率=100%

5办公用纸双面使用执行率=100%

6 员工体检每年1次

7消防演习每年一次

8火灾、触电等重大事故发生为零

3.管理评审

9月21日(周三)体系组发布管理评审会议需求(管理评审输入内容)给各部门负责人,9月28日12:00之前各部门负责人将管理评审的输入内容报至体系组整理,国庆节后安排管理评审会议。

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