篇一 :内部审核计划

宁波华润混凝土有限公司

20xx年度第一次内部质量审核计划 程序:HR/QP03 编号:NO2003-01

一、审核目的

1、验证公司质量活动与ISO9001标准(2000版)质量体系要求及公司质量手册和程序文件的符合性。

2、确定公司ISO9001的标准(2000版)质量体系是否正常运行,是否能有效的提高公司的产品质量和工作质量,是否具备公司接受第三方现场审核的条件。

二、审核依据

ISO9001:2000质量体系要求、公司质量手册(A/0)、程序文件汇编(A/0)等体系文件、质量记录及顾客的要求与相关的法律法规。

三、审核范围

ISO9001标准2000版质量体系要求涉及的所有要素及公司质量体系覆盖的产品和各职能部门、车间、仓库。

四、审核组成员

组长:刘江平

组员:翁夫定、何浩杰、褚冬君、邱月梅、蒋玉林

五、审核日期

20xx年9月20——20xx年9月21日

六、审核日程表

内部审核计划

编制/日期: 审批/日期:

会议记录

内部审核计划

会议记录

内部审核计划

宁波华润混凝土有限公司 二ΟΟ三年度内部质量审核计划表

内部审核计划

编制/日期: 审核/日期:

宁波华润混凝土有限公司

内部质量体系审核报告

HR/QP03-006

NO.030901

1.审核目的 验证与评价ISO9001:2000标准质量活动与结果的符合性及体系

运行的适宜性和有效性及是否具备接受第三方现场审核的条件。

2.审核范围 全公司质量体系所覆盖的所有要素及相关的部门和/或人员。

3.审核依据 ISO9001:2000质量体系要求、公司质量手册、程序文件及相关的

支持性文件和顾客要求、国家法律法规要求及相关质量体系运行记

录。

…… …… 余下全文

篇二 :内部审核计划表(T5)

新 威 电 子 实 业 有 限 公 司

质量管理体系内部审核通知

    为确保本组织质量管理体系得以有效实施,根据《内部审核管理程序》文件之规定,现由公司内审员对本公司进行一次关于CCC及CQC产品认证的体系内审;同时,管理者代表将体系中有待改进和完善之处在管理评审会议上予以提报;为此,期望各有关部门对本次的体系审核给予高度的重视和支持!具体审核行程如下:

      1.审核时间: 20##年 03月10日;

管理评审会议: 20##年3月20日18:00召开.

注:以上行程时间已确定不变,希望所有的受审部门给予密切配合!

特此通知!

                             总经理批示:_______________

新 威 电 子 实 业 有 限 公 司

内部审核计划表

QR-管-016

内审组长:_________   管理者代表:__________     总经理:___________

          

内审组长:_________   管理者代表:__________     总经理:___________

…… …… 余下全文

篇三 :内审计划表---年度

深圳市锦翔盛实业有限公司

20## 年度内 部審核 、管理评审 計劃

                                             

…… …… 余下全文

篇四 :内部审核日程计划表

山东安博机械科技股份有限公司实验室 ABSYS-CX14-ZJ01 1/0

内部质量审核计划表

内部审核日程计划表

?编 制:李文超 2014.10.08 批准:曾曉東

山东安博机械科技股份有限公司实验室 ABSYS-CX14-ZJ02 1/0

内部审核日程计划表

内部审核日程计划表

山东安博机械科技股份有限公司实验室 ABSYS-CX14-ZJ03 1/0

内部审核检查表

内部审核日程计划表

审核组长: 审核员: 被审核部门负责人: 年 月 日

山东安博机械科技股份有限公司实验室 ABSYS-CX14-ZJ04 1/0

授权签字人审核记录表

内部审核日程计划表

山东安博机械科技股份有限公司实验室 ABSYS-CX14-ZJ05 1/0

检测能力审核记录表

内部审核日程计划表

山东安博机械科技股份有限公司实验室 ABSYS-CX14-ZJ06 1/0

…… …… 余下全文

篇五 :20xx 年度内部审核计划

             2014 年度内部审核计划

                            编号:QP8201

审核实施计划

           编号:QP8205

编制:                           审批:                 日期:2014.2.28

内审体系审核检查表、

受审部门:管理层/行政部/销售部                       编号:QP8202

受审部门主管:                                   内审员:

…… …… 余下全文

篇六 :审核计划表

                                             内部审核实施计划

                                                                                                                编号:13-01

…… …… 余下全文

篇七 :20xx年度内部审核计划及日程安排

************有限公司 Page 1 of 2 内部审核计划

司所确定计划的安排、符合ISO9001标准的要求及ISO14001标准的要求,是否得到有效实施和保持,及时发现质量管理体系中存在的问题并采取纠正措施,以改进公司的质量管理体系。 1. 审核目的:通过对公司的质量和环境管理体系进行内部审核,验证体系是否符合公

2. 审核范围:公司质量和环境管理体系所覆盖的服务项目、部门、活动、人员、设施,

以及质量管理体系所涉及的标准要素。

3. 审核准则:

3.1 ISO9001:2008/ ISO14001:2004标准

3.2 质量和环境管理体系手册

3.3 合同、相关法律和法规

4. 审核日期:20xx年5月21日——20xx年5月22日

5. 审核组成员

20xx年度内部审核计划及日程安排

6. 审核日程安排(见下页)

7. 受审核部门需提供的资源:

每个部门确定1名联络人员,负责联络工作与现场审核见证。

8. 跟踪行动的要求:审核中发生的任何不合格项,由发生不合格项部门的负责人牵头

按规定的时间制定纠正措施,有关部门负责实施纠正和纠正措施,管理者代表将组织纠正和纠正措施的跟踪验证。

************有限公司 Page 2 of 2

内审日程安排

20xx年度内部审核计划及日程安排

审核组长: 批准人: 日期: 日期:

…… …… 余下全文

篇八 :年度内部审核计划表

_2014年度内部审核计划表

                                                                                        XLWY/QR-8.2.2-01                                                                 NO

…… …… 余下全文