篇一 :预算编制报告

四川开元工程项目管理咨询有限公司

川开元咨字(2010)022号

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万科金色海蓉二期总包工程

预算审核报告

成都一航万科滨江房地产开发有限公司:

我公司接受贵公司委托,于20xx年12月6日到20xx年1月

15日对金色海蓉二期总包工程预算进行了编制。委托人的责任是提供该工程相关的资料并对其真实性负责。我们的责任是对该工程预算客观、真实、合法发表审核意见。现将编制情况报告如下:

一、工程概况:

成都一航万科滨江房地产开发有限公司负责建设的金色海蓉二

期总包工程建筑项目,系新建工程,属于房地产开发项目,建筑面积73437.24m2,工程设计为成都华宇建筑设计有限公司。

成都一航万科滨江房地产开发有限公司负责建设的金色海蓉二期

工程地下两层为车库,地上2#-4#楼一层为架空层,二层以上为住宅。

基 础:钢筋砼筏板及独立柱基。

主 体:框剪结构,非承重空心砖墙体。

楼地面:水泥砂浆找平层。

天棚:清水模板刮腻子两遍。

内墙面:客厅、卧室20mm水泥混合砂浆抹灰,刮腻子两遍;厨房40厚水泥砂浆找平拉毛;住宅卫生间20厚水泥砂浆;

外墙:涂料墙面20mm厚水泥砂浆找平层,每立方米混合砂浆内掺0.9公斤杜拉斯纤维;石材墙面20mm厚水泥砂浆找平层,每立方米混合砂浆内掺0.9公斤杜拉斯纤维(外墙涂料、石材及外墙腻子分包);

部分外墙20mm无机保温砂浆墙面;

电气工程:包括强电系统、弱电预留预埋,消防系统预留预埋;强电系统主线为铜芯电力电缆,支线采用铜芯导线暗敷.

管道工程:室内给水支管水表后采用冷热水型PPR冷热水管,排水管采用UPVC塑料排水管。

二、预算编制的原则、依据和方法:

(一)预算编制的原则

本次预算编制,我们遵循“客观、公正、公平、合理”的原则,既依据委托方所提供的资料和要求,合理确定工程造价。

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篇二 :关于调整预算的申请报告

关于调整预算的申请报告 颍上县教育局:

兹有我校原预算安排维修费用为15800,现因需要维修水泥路须

22500元,填平水沟14000元。

特此申请调整原预算,请领导批准。

江口镇汤圩小学

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篇三 :20xx年度财务预算报告

20##年度财务预算报告

各位股东及股东授权代表:

根据20##年的经营情况,结合公司总体发展规划,确定20##年财务预算指标。下面是公司20##年预算收支情况说明,提请各位股东审议:

一、收入预算

20##年预算收入23105万元,包括:网络疫苗业务销售收入20096万元,集团客户疫苗业务销售收入1200万,诊断试剂盒销售收入1511万,检测服务收入298万。

二、成本预算

20##年按照公司规划,公司将保持经营规模,考虑装备材料及设备市场价格的变动幅度,预计疫苗生产成本支出7092万万,试剂盒生产成本支出326万,检测服务成本支出265万元,合计7683万元

三、管理费用预算

按照14年的实际支出情况,预计20##年管理费用3403万元,研发费用支出1568万元。管理费用增加部分主要用于满足业务拓展的需要,引进科研人才,扩充技术队伍。营业费用预算4471万,财务费用预算82万。

四、20##年预计完成净利润6361万元。

五、根据公司20##年度预算报表:

企业净资产收益率为29.47%,

资产负债率为32.96%,

资本积累率为28.35%

现提请股东会予以审议。

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篇四 :某某办事处关于20xx年年度预算调整的申请

某某办事处关于20##年

年度预算调整的申请

集团公司:

某某办事处20##年度房屋修理费预算中包含装修工程的验收完成和审计完成应付的款项,但是由于装修进度缓慢以致于本应20##年支付的装修和家具款项分别占用了20##年房屋修理费和低易品摊销费的预算,造成20##年预算不足。

20##年某某办事处租赁费、物业费、业务招待费,目前尚有部分结余。因此,特申请对20##年度预算进行调整,以便可以满足部分费用项目的实际需要。具体调整方案如下:

  单位:元

   

特此申请.

                               

                                集团公司某某办事处

                              二〇##年十二月十一日

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篇五 :20xx年财务决算报告及20xx年财务预算报告 修订

20##年财务决算及

20##年财务预算报告

20##年2月15日

各位董事:

现在我代表石油公司,向董事会做20##年财务决算及20##年财务预算报告,请予以审议。

20##年石油公司财务决算

公司 20## 年度财务决算由*****会计师事务所有限公司进行审计验证,由于审计工作还在进行中,尚未出具审计报告,现依据暂定数将有关财务决算情况汇报如下:

(一)  期间费用及利润指标情况

1、期间费用支出总额****万元:

(1)支付职工当月工资总额8****2万元,现有职工8****人。

(2)材料及低值易耗品****9万元。

(3)办公费用支出****万元,主要是日常的办公用品费用。

(4)折旧费****万元,为公司固定资产折旧。

(5)业务招待费支出****万元,主要是业务对接、商洽所支付的费用。

(6)差旅费***万元,系业务沟通、对接、商洽差旅费。

(7)税金***万元,系车船使用税、印花税等

(8)财务费用***8万元。主要是借入*******限公司资金应计利息。

(9)电费****万元。
(10)修理费****万元
(11)运输费****万元
(12)广告费****万元
(13)租赁费8.31万元

(14)车辆费****万元

2、营业税金及附加****万元。

3、利润总额*********万元。

4、所得税费用*********万元。

5、净利润*********万元。

(二)  资产负债权益

1、总资产********万元。

(1)流动资产总额*********8万元。

其中:账面货币资金***********万元;

预付账款*********万元;

其他应收款8********万元;

(2)非流动资产总额***********万元。

其中:固定资产净额***********万元;

在建工程***********万元;

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篇六 :北航国家科技计划项目经费预算调整申请报告

国家科技计划项目经费预算调整申请报告

项目名称:

项目编号:

项目负责人:

所在单位

申请时间:

北京航空航天大学


填写说明:请准确填写经费原预算



填写说明:请详细填写说明调整预算的原因


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篇七 :经费预算调整申请表

大学生创新训练项目

经费预算调整申请样表

学院:                                         申请日期:

备注:本表一式两份,一份交至学院,一份交至教务处。

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篇八 :经费预算报告

经费预算报告

外事处:

现将聘请 (国名) (单位名) (姓名) 来华讲学(合作研究)经费预算报告如下,请审批。

经费预算表

经费预算报告

接待单位:

接 待 人: (签名)

主管部门意见:

按 类资助额度资助

主管部门领导

年 月 日

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