内 部 审 核 会 议 记 录
编号:CD/JLQR-034 NO:01
内 部 审 核 会 议 记 录
编号:CD/JLQR-034 NO:02
第二篇:内审首次会议纪要
海力质量/环境体系内审首次会议纪要
时间:2014-4-11 地点:海力会议室
人员:陈建炎、范双利、陈礼理、丰志乾、刘波、刘建华、窦成浩、周银磊、明彦龙 会议议程:
1、 本次内审涉及ISO9001及ISO14001标准所有形成文件、过程
和记录。
2、 各部门负责人协调各个职能岗位工作,保证审核当天能够找到
相关职能岗位直接责任人员,并积极配合内审员完成全面审核。 3、 内审安排
① 本次内审审核员由刘波、窦成浩、牛晓伟、周银磊和明彦龙五人担任。
② 为确保审核的全面性和效率,本次内审员将分做两组开展审核,具体安排如下表。
③ 内审员对照计划表,编制内审检查表,4月15日前交明彦龙处
审核,确保审核内容的全面性。
④ 要求各内审员协调工作,必要时请部门负责人协调,确保及时
完成检查表的编制和审核当日全身心的投入。
⑤ 审核过程细致、客观、全面、高效。
4、 客户尼吉康审厂
① 本次审核人员为尼吉康品保人员,审厂时间定在4月底,具体
日程待定。
② 审查内容包括质量管理体系、环境管理体系、产品品质和环境
有害物质的管控方面。
③ 要求各部门负责人安排职能岗位第一责任人对照《海力体系运
行不足及注意事项》积极开展自查,并要求各岗位在20日前提交一份自查情况汇总表交明彦龙处。
2014-4-11
宁夏海力电子有限公司