内审会议记录

时间:2024.4.13

内 部 审 核 会 议 记 录

编号:CD/JLQR-034                                               NO:01


内 部 审 核 会 议 记 录

编号:CD/JLQR-034                                                   NO:02


第二篇:内审首次会议纪要


海力质量/环境体系内审首次会议纪要

时间:2014-4-11 地点:海力会议室

人员:陈建炎、范双利、陈礼理、丰志乾、刘波、刘建华、窦成浩、周银磊、明彦龙 会议议程:

1、 本次内审涉及ISO9001及ISO14001标准所有形成文件、过程

和记录。

2、 各部门负责人协调各个职能岗位工作,保证审核当天能够找到

相关职能岗位直接责任人员,并积极配合内审员完成全面审核。 3、 内审安排

① 本次内审审核员由刘波、窦成浩、牛晓伟、周银磊和明彦龙五人担任。

② 为确保审核的全面性和效率,本次内审员将分做两组开展审核,具体安排如下表。

内审首次会议纪要

内审首次会议纪要

内审首次会议纪要

③ 内审员对照计划表,编制内审检查表,4月15日前交明彦龙处

审核,确保审核内容的全面性。

④ 要求各内审员协调工作,必要时请部门负责人协调,确保及时

完成检查表的编制和审核当日全身心的投入。

⑤ 审核过程细致、客观、全面、高效。

4、 客户尼吉康审厂

① 本次审核人员为尼吉康品保人员,审厂时间定在4月底,具体

日程待定。

② 审查内容包括质量管理体系、环境管理体系、产品品质和环境

有害物质的管控方面。

③ 要求各部门负责人安排职能岗位第一责任人对照《海力体系运

行不足及注意事项》积极开展自查,并要求各岗位在20日前提交一份自查情况汇总表交明彦龙处。

2014-4-11

宁夏海力电子有限公司

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