罕艾日克镇20xx年度文化活动经费预算方案

时间:2024.4.27

罕艾日克镇20xx年度文化活动经费预算

方案

根据和田地区农村文化活动建设专项资金管理办法的有关精神,结合本镇今年文化工作计划,特制定20xx年文化活动经费使用预算方案。

一、指导思想

以贯彻落实党的十七大四中、五中全会的精神,自治区七届九次会议、十次全委扩大会议。以全面广泛地开展群众文化活动为载体,以繁荣农民群众精神文化生活为目的,规范管理文化活动专项资金,确保专款专用,以最大的限度发挥和提高资金的使用效益。

二、经费来源及预算数据

20xx年度文化活动经费预算,根据本镇的实际情况而定于5万元人民币。

三、经费使用原则

(一)镇财政按照县委、县政府有关文件精神,确保资金全额到位。文化活动经费坚持专款专用,如发现申报内容不真实骗取资金,或挪用、挤占和擅自改变专项资金用途的,将追究直接人员责任。

(二)文化站须按照工作计划,编报经费预算方案。经费列支的文化活动项目,须与年度文化工作计划中的文化活动项目一致。做到文化活动“工作计划、活动策划、资金预 1

算、经费使用”一体化,环环相扣,步步扎实。

四、监督检查

年度文化活动项目的经费列支,镇财政要做到账目清晰,数据明确。文化站要把文化活动的每个列支项目的图片、影像、文字等材料收集归档,以备上级文化部门专项资金绩效考核组的审核与督查。

五、文化活动项目经费预算

罕艾日克镇文化活动主要以节假日为载体,充分的利用节假日。

三月:举行“三八”活动,经费预算1万元人民币。

1、拔河比赛:组织群众队,共计8个队,每队补助300元,共计300×8;评选前三名奖金纪念品费用以此为:500元、300元、100元;邀请评委及生活补助费:400元;共计3700元人民币。

2、妇联工作先进集体6个。先进集体每个集体奖励1000×6,奖状费用300元;共计6300元人民币。

五月:举办村级文化管理员培训。经费预算5000元人民币。

教材资料费1000元、交通费500元、误餐费1000元、其他会务费2500元。

六月:举办庆“七一”暨“创先争优”活动合唱歌咏比赛。经费预算1万元。

2

租舞台音响费1500元、交通费1500元、误餐费1000元、合唱队服装费2000元、奖励费2500元、主持节目评委费500元。

七月:举办全镇文艺骨干培训,经费预算1万元人民币 分类培训其三期,每期音响会务费1000元、误餐费补贴每期1000元、讲课费每期1000元,三期材料费用1000元。三期共计1万元人民币。

八月:举办全镇体育活动,经费预算1万元人民币。

1、篮球比赛:组织群众队,共计10个队,每队补助300元,共计300×10;评选前三名奖金纪念品费用以此为:500元、300元、100元;邀请评委及生活补助费:800元(两天);共计4700元人民币。

2、兵兵球、羽毛球比赛:各评选前五名以此奖励:300元、200元、100元、100元、100元;800元×2;邀请评委及生活补助费:600元;共计2200元人民币。

3、象棋比赛:评选前三名以此奖励:300元、200元、100元,纪念品费用:500元,生活补助费:300元;共计1400元人民币。

4、宣传图片及购买办公用品:1300元。

十月:举行罕艾日克镇农村文艺汇演。经费预算5000元人民币。

场地费500元、场景布置500元、奖励品1000元、交通费 3

1000元、误餐费1000元,其他费用1000元人民币。

以上文化活动经费预算方案,请镇有关部门从严掌握,认真组织实施。同时,倡导社会各界支持文化事业,注意吸纳社会资金办文化,以进一步活跃群众文化,提高群众素养,推动我镇各项工作开展。

2012

罕艾日克镇人民政府 年3月15日 4


第二篇:20xx 年度财务预算方案


20xx年度财务预算方案

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

20xx年度财务预算方案

20xx年,国家房地产宏观调控向纵深发展,公司三大主业项目全面开工建设,面临一定的资金压力;在限购、限价、限贷的市场环境下,存量房产销售在一定程度上受到影响。公司经营发展仍面临着诸多的难关和挑战。

本预算方案是通过对公司目前所面临的宏观经济政策、行业状况及投资环境等外部环境的分析研究,参考公司近两年来的经营业绩及目前的经营能力,结合20xx年度投资计划、经营计划以及其他有关资料,遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度,按照公认的会计准则,秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

一、预算编制的前提条件

1、预算期内本公司所遵循的法律、法规、政策和经济环境无重大变化;

2、按现行的国家主要税率、汇率、银行信贷利率;

3、市场状况无重大变化;

4、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。

二、主要预算指标分析说明

1、营业收入:预计20xx年度营业收入较上年同期减少18.10%。

2、主营业务成本:预计20xx年度营业成本较上年同期减少22.14%。

3、营业税金及附加:预计20xx年度营业税金及附加较上年同期增加13.05%。

4、期间费用

①销售费用。预计20xx年度销售费用较上年同期增加36.38%。

②管理费用。预计20xx年度管理费用较上年同期增加8.51%。

③财务费用。预计20xx年度财务费用较上年同期减少45.02%。

5、投资收益。预计20xx年投资收益较上年同期增长14100%。

6、利润总额。预计20xx年公司利润总额较上年同期减少31.48%。

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20xx年度财务预算方案

三、资产负债和权益预算情况说明

预计截至20xx年12月31日。总资产比年初增加28.85%;总负债比年初增加47.46%;所有者权益比年初增长4.45%;资产负债率比年初上升8.19个百分点。

四、投资、借款预算情况说明

深房集团20xx年投资预算计划涵盖3个房地产开发投资项目,主要包括龙岗深房尚林花园(北区)、光明深房传麒山(原深房御府)、汕头市汕头金湖路住宅。本年预算投资总额为11.2亿元。本期因投资力度加大,预计全集团20xx年底借款余额较上年同期增长59.87%。

五、落实预算的基本措施

为此,20xx年公司将持续关注和加强对宏观经济形势和房地产市场动态的分析和研究,审时度势,灵活应对政策和市场变化;把握时机,适时适度增加土地储备;积极拓展融资渠道,提高资金运作效率;持续提高管控水平和主业开发能力,打造精品,提升企业市场地位和品牌形象;强化项目开发成本控制,提高盈利能力,争取尽快恢复资本市场融资能力。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

董 事 会

20xx年4月19日

2

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