关于六部门联合执法检查整改的报告
20xx年9月13日,六部门组成的联合检查组,对我校秋季开学收费工作,师德师风和安全工作进行全面检查。
一、检查中发现我校存在的问题有:
1、教辅、征询意见卡,设计填写不规范;
2、食堂食品原料索证索票不全,没有专用留样冰箱;
3、食堂操作间原料随地堆放;
4、食堂卫生状况差,防蝇防尘设施不全;
5、公寓管理员没有健康证。
二、六部门联合检查完毕后,我校即刻召开校委会深刻剖析原因。
1、食堂工作人员卫生意识淡化,缺乏卫生知识的学习;
2、学校条件所限,制约相关卫生设施的使用;
3、后勤管理工作强度不大,监督执行不力;
三、我校对存在的问题的部门及个人提出了批评,并向全校通报,同时组织食堂全体工作人员学习相关的卫生知识,加强卫生服务意识,并制订了下一步整改的具体措施。
1、教辅征询意见卡设计进一步完善, 备注有填写说明 。
2、学校派专人严把食堂原料的采买关,要求所有原料必须在三证齐全的大型店面采买,采买时要及时索证及相关票据,三无原料坚决不准进食堂。严格按要求对食堂原料进行留样,并设有专用留样冰箱。
3、食堂操作间所用原料要求定点存放,确保卫生。
4、改善食堂卫生,防蝇防尘设施已安装到位。
5、公寓管理员已到防疫站进行体检,随后就能持证上岗。
今后我们将加强相关法律法规的学习,认真做好校内自查,及时发现问题,及时解决问题。敬请各部门再次来我校指导工作,并提出宝贵意见。
YY中学
20xx年9月19日
第二篇:财务检查整改报告
卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告
按照区财政局财务工作检查的要求,和提出的整改意见。我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。
一、 及时补全原始凭证
对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。我们及时做了清理核对,并补全了凭证。并对所有的原始凭证进行了检查,做了细致的分析,及时纠正了错误。保证了凭证的真实合理有效。
二、 建立了严格的单位内部控制制度
针对检查中出现的财务章、名章的保管问题,我单位已经将两章分开保管,专人负责。还建立健全了单位内部控制制度,加强了相关票据、财务章的管理。并组织相关财务人员学习《会计法》和财务知识。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。
三、 今后财务工作
通过此次财务检查指导,使我单位受益匪浅,及时纠正了工作中出现的问题。今后我们一定按照《会计法》的要求,不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查,认真审核。明确责任抓好落实,从而保证今后单位财务工作的顺利进行。