赛纳名爵工程节后开(复)工安全生产
自查报告及整改措施
为了加强安全生产管理,切实做好建筑工地节后开工的各项安全生产工作,防止各类意外安全生产事故的发生,确保本项目的建筑安全生产工作在新的一年里有一个良好的开端。我项目部根据青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局2月2日下发的青建管质字〔2012〕7号文件《关于做好建筑工程节后复工安全生产工作的通知》要求,召开了安全员会议,主要学习通知文件,并针对赛纳名爵项目的情况,对春节开工后的安全生产管理方面提出要求。要求全体安全员针对本工程的实际情况,对本工程安全生产管理情况进行自查,并将自查情情况以及隐患整改情况建立档案备查,由项目部会同公司组织人员对整改情况进行复查。现已经完成项目春节后工程复工开工安全生产自查工作及安全隐患排除,满足工程复工的要求,具体自查及整改措施情况如下:
一、检查安全制度建设
检查项目部的安全生产管理制度落实情况,备案存档工作较好,各制度健全,应急预案完整,各项操作规程情况良好,制度得到落实,并在实践中得到不断更新,保证建筑施工现场安全生产的必要投入,不断改善施工现场安全生产条件。
二、安全教育工作
各班组安全考核与教育,实际制度落实良好。对突出问题敢于及时发现及时报告,并及时整改。我项目部要求各班组长在开工前对新进工人或转岗工人安全教育培训,调整作业人员节后思想状态,使他们能全身心投入工作,减少一定的人为因素的安全隐患。对个别新到工人未能及时进行教育、安全技术交底的,公司已要求项目部及时安排人员、落实措施进行整改。公司复查时,已整改完成。
三、各项安全硬件设施情况及安全生产开工条件落实情况
部分人员对消防器材使用不熟悉。已经安排安全员对新进场工人进行了消防示范演练。安全防护用品配备较充足,可满足安全生产要求,现场施工标志牌缺少,现场工人对标志牌
的使用摆设较熟悉。本项目部年前对施工现场整理的比较好,年后准备工作准备也比较好,相对来讲各项目部安全生产开工条件落实情况良好。
四、危险性较大的分部分项工程安全管理情况
项目部结合重大危险源管理制度将本工程危险性较大的分部分项工程进行了重新梳理,落实安全管理措施,本工程现阶段主要危险源为外脚手架搭设。针对此情况,项目部组织了架子工对脚手架进行检查,对外架的剪刀撑未搭设到顶部分,安排架子工全部搭设到位,对缺少张挂到位的安全网进行了增补,脚手板进行了加固,脚手架各连接部位的节点扣件螺丝也进行了检查拧紧确保脚手架整体稳定;在外架检查中发现拉结杆缺少,垫层下沉,立即进行按照规定增加支撑,确保外架的安全。
五、各洞口临边防护检查情况及整改情况
对所有楼梯口对所有楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口及未搭外架的临边及未防护到位的地方安排工人做好防护措施,保证工人有一个安全的施工环境
六、、施工现场临时用电安全状况
各施工现场配电设备良好,符合临时用电规定,做到三级配电,二级保护。临时用电线路、 配电箱 、电箱内各电器元件 进行了细致检查,确保动作灵敏可靠,临时用电设施的安全;但存在临时用电电缆线各别乱拉乱接现象,检查中全部改正。施工机具机械检查调试情况良好,未发现问题。
七、起重机械设备维修保养情况及其他施工极具检查情况
为了使起重机械设备安全可靠,经常保持良好的状态,项目部组织机械班对现场三台塔吊进行了常规检查和维修保养,并要求机械班组加强起重机械设备管理,做好起重机械设备维修保养工作,经常保持机械的清洁,及时清扫灰尘,做好机械各部位的润滑工作。从而提高设备的完好率,强化设备的使用、维修、保养及检测工作。钢筋制作机械、木工电锯有坏损的零件及时更换,清扫灰尘。做好各部件的润滑工作,保证机械设备的完好率100%。确保机械设备万无一失。
八、文明施工及其他方面
(1)、对施工现场的材料按型号规格归类堆放整齐。不用的废材及其它的建筑垃圾全部清运出场。
(2)、安排专人每天清扫施工道路、厕所、工人宿舍等地方。确保工人生活工作具有清新整洁的卫生环境。
(3)、工人食堂、宿舍、仓库部位的消防设备完好,满足消防需要,消防通道畅通,易爆易燃物按照要求存放、归类。
九、本项目部的安全监控情况
本项目部实行安全责任制实名制度、规程的自觉性较强,经过本次学习教育,所有人员对危险源认识和处理机制,处理能力也有所加强。
中铁十八局集团建筑安装工程有限公司赛纳名爵项目部
二〇一二年二月二十三日
附表一:
春节后开(复)工安全生产检查情况记录表
第二篇:20xx资产自查报告
20xx年各部门资产自查报告
为加强对资产的管理,提高国有资产使用效益,确保国有资产不流失。由各部门资产管理员牵头于8月11日-20日对本部门新区、老区的固定资产进行自查盘点,现将自查情况汇报如下:
一、各部门自查情况
1、计财部于8月11日将7月底台账发至各部门信箱中,为实地核查提前做了准备工作。
2、为明确责任,各部门对此次自查盘点非常重视,积极组织本部门相关人员积极开展工作,由于资产种类及数量较多,使用情况变动多。自查盘点比规定时间推迟10天,除餐饮部未按时报送自查盘点表,其它部门于8月31日前完成了此次自查工作。
二、存在问题
1、资产管理不到位,管理意识不强、未能及时按月做报废、调拨等手续,在此次自查后出现大量资产变动和报废的情况。计财部及时进行账务处理,按调整后的资产由各部门资产管理员、部门经理签字后存档,做为年底全面清查的依据。
此次自查固定资产各部门报废数量16项,其中:康乐部4项、工程部2项、中航大学服务部2项、客房部1项、人力资源部7项),部门间资产调拨及存放地点发生变动情况更多。所以
各部门平时要加强对资产的管理,如有调拨、报废、变更、资产名称不符等原因必须按月及时做手续,要增强工作主动性和积极性,确保账实相符。
2、闲置及待报废资产57项,其中康乐部闲置资产25项、前厅部待报废资产11项、闲置资产19项、中航大学服务部闲置资产2项。计财部将在9月同使用部门对以上资产进行实地查看,合理进行调配,对于确实不能使用资产可进行处理,做到盘活资产。
三、盘亏项目
1、综合办公室盘亏E5700联想笔记本电脑1台(卡片编号00192#),20xx年1月出库。(9月12日找到,在前厅部,已做调拨)
2、康乐部和华楼烘手器账面14台(卡片编号00349#),20xx年4月出库,实际盘点12台,盘亏2台。(12台已在库房)
3、餐饮部也存在账实不符现象,自查盘点表目前还没有报送计财部,另老区餐饮固定资产存放地点发生改变的必须按财务发送的表格卡片编号依次修改,不应打乱顺序。(9月14日报送盘点表) 餐饮部老区盘亏项目:
1、 沙发(卡片编号00182#)账面2个,实物盘点1个,盘亏
1个(转综办1个正在核实中)。
2、 屏风(卡片编号00215#)账面1个,实物盘点没有。盘亏
1个(已作报废处理正在核实中)
3、 椅子(卡片编号01528#)账面1把,实物盘点没有。盘亏
1把(转工程部电工班正在核实中)。
4、 椅子(卡片编号01700#)账面3把,实物盘点2把。盘亏
1把(转工程部正在核实中)。
餐饮部新区盘亏项目:
1、不锈钢贵重物品柜(卡片编号00408#)账面2个,实物盘点不知哪,正在与供货商联系核实。
四、下一步资产方面工作:
因新区低值物品价值较高,同时为明年预算做好基础工作,计财部将于9月建立新区低值台账,按20xx年1-8月实际出库发送各部门邮箱,届时各部门要按现有低值资产进行核对,并按规定时间完成此项工作。
计财部
20xx年9月7日