20xx年5月公司质量内部审核计划

时间:2024.4.5

20##内部质量审核计划 (Q/TF ZL-06)

公共条款:1.2、5、6.1、7.1、8.2.4、8.5

注:审核员在审核到与自身责任有关的部门时应回避,不参与审核。

编制:                         审核:            


第二篇:20xx年内部审核通知及计划


陕西彬县公路工程试验检测中心

关于印发《20xx年度内部审核计划》的通知

各检测室:

为保障我检测中心质量管理体系持续、有效的运行,根据《实验室资质认定评审准则》等相关文件的规定,制定了《20xx年度内部审核计划》,现予以发布,请各检测室遵照执行。 附件: 20xx年度内部审核计划

二O一三年二月十二日

1

20xx年度内部审核计划

一、审核目的

检查我检测中心管理体系与《实验室资质认证评审准则》的符合性,检查我检测中心《质量手册》、《程序文件》及相关文件在工作中是否得到全面的贯彻执行,验证我检测中心管理体系运行的符合性和有效性,为组织管理管理体系的改进提供有价值的信息。

二、审核范围

管理体系覆盖的所有检测室和范围。

三、审核依据

国认实函[2006]141号文附件《实验室资质认定评审准则》,我检测中心的管理体系文件,相关法律法规、合同的要求。

四、审核计划

1.审核频次和时间

20xx年度拟进行一次集中式审核。审核时间拟安排在监督评审前和本年度第四季度。临时内审根据工作需要另行安排。

审核具体策划和时间安排另行通知。

2.审核内容和人员

审核内容覆盖全部审核依据的要求。

审核人员安排见附表1 “20xx年内审人员职责分配表”。

五、审核要求

2

1.质量负责人负责制订内审计划和结果发布,负责不符合项的认定、整改验收与关闭。

2.业务科负责内审计划的编制、策划实施,相关表格的编制、资料收集与汇总,负责内审活动的协调。

3.内审组长负责按分配要素实施滚动式内审计划,负责内审原始记录的设计、内审实施、不符合项的汇总,负责内审报告的编制与形成。

3

附表1 20xx年内审人员职责分配表

20xx年内部审核通知及计划

4

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