司法会计鉴定意见书和审计报告模板

时间:2024.4.21

司法会计鉴定意见书

一、绪言:

1、案情:

原某市电信局劳动服务公司出纳员张强,采用提取现金和收取营业收入不入账的方法,贪污公款50 000元。

2、鉴定要求:

(1)确认财务会计资料中有无张强贪污公款50 000元的会计事实;

(2)确认张强所经管的库存现金损失数额。

3、检材:

送检员送来检材:20xx年1月1日~20xx年12月31日电信局劳动服务公司现金日记账、银行存款日记账及会计凭证、收款收据存根。

二、检验:

鉴定人对某市电信局劳动服务公司由张强经管库存现金所涉及的现金日记账、银行存款日记账及会计凭证、收款收据存根进行了检验。

经检验发现:

(一)张强同时经管本公司飞跃旅馆、工程服务部、综合服务部等三个部门的库存现金,并分别建有现金日记账。 其中:

1、飞跃旅馆现金日记账到20xx年3月底,余额为24126.49元。

2、工程服务部的现金日记账20xx年到4月底,余额为1942.30元。

3、综合服务部的现金日记账到20xx年12月底,余额为718.43元。

(二)飞跃旅馆从银行提取现金的下列业务未记账: 1、20xx年12月31日,签发1631039#现金支票提取现金7000元。

2、20xx年3月1日,签发00302210#现金支票提取现金5000元。

3、20xx年4月12日,签发0030216#现金支票提取现金8000元。

另外,综合服务部20xx年3月2日使用0399551#现金支票从银行提取18000元现金未记账。

上述提取现金未记账金额共计38000元。

(三)检验有关凭证、账簿和收款收据存根发现:

20xx年1月1日~20xx年12月31日《收款收据》所列营业收入现金共计20399.25元均未记账。

(四)经检验,某市电信局劳动服务公司20xx年2月共有6笔现金支出,共计21968.50元均未记账。

(五)经检验某市电信局劳动服务公司20xx年4月已编制记账凭证但尚未记账的现金收入为21336.24元,尚未记账的现金支出为23821.16元。

三、论证

根据前述第(一)(二)(三)(四)(五)项检验结果可知:

某电信局劳动服务公司由张强经管的现金账面余额为26787.22元。

未入账收入为79735.49元(38000、20399.25、21336.24)

未入账支出为45729.66元(21908.5、23821.16) 张强经手的现金实际余额应为60793.05

(60793.05=原账面余额26787.22+未入账收入79735.49-未入账支出45729.66)

四、鉴定意见

经检验鉴定得出张强担任某市电信局劳动服务公司出纳员期间,20xx年末现金日记账实际余额应为60793.05元,但账实核对时张强现金实际库存数仅为1774.4元(1774.4元数字来自司法会计检查),从而短缺现金59018.65元。

××市人民检察院 司法会计师:××× 司法会计师:××× 年 月 日

审计报告

天职京审字[200×]第××号

××(股份)有限公司董事会(或全体股东):

我们审计了后附的××(股份)有限公司(以下简称××公司)财务报表,包括200×年12月31日的资产负债表(及合并资产负债表),200×年度的利润表(及合并利润表)、所有者权益变动表(及合并所有者权益变动表)和现金流量表(及合并现金流量表)以及财务报表附注。(范围段 )

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《××会计制度》的规定编制财务报表是××公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。(说明段)

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。(说明段)

三、导致否定意见的事项

如财务报表附注×所述,××公司的长期股权投资未按企业会计准则的规定采用权益法核算。如果按权益法核算,××公司的长期投资账面价值将减少×万元,净利润将减少×万元,从而导致××公司由盈利×万元变为亏损×万元。(说明段)

四、审计意见

我们认为,由于受到前段所述事项的重大影响,××公司财务报表没有按照企业会计准则和《××会计制度》的规定编制,未能在所有重大方面公允反映××公司200×年12月31日的财务状况(及合并财务状况)、200×年度的经营成果和现金流量(及合并经营成果和合并现金流量)。(意见段)

中国·北京

二○○×年×月×日

中国注册会计师:

中国注册会计师:


第二篇:会计、税务审计(鉴定)报告


会计、税务审计(鉴定)报告需要提供的资料清单

一、 企业所得税汇算清缴审核需提供的资料

1、 委托代理合同、管理当局声明书(事务所提供格式)

2、 单位设立时的合同、协议、章程及营业执照副本复印件

3、 单位设立时和以后变更登记时的批文、验资报告复印件

4、 国税局、地税局税务登记证复印件;国税局、地税局完税证明① 5、 本年度资产负债表、利润表

6、 未经审核的年度纳税申报表及附表

7

会计税务审计鉴定报告

、 资产负债表日银行存款对帐单、现金盘点表②

8、 固定资产清单(列明:资产名、购买日期、原值、净值)

9、 享受优惠政策的文件及前中介机构所作的相关纳税审核报告复印件

10、上年税务局稽查结论、税务师事务所、会计师事务所审计报告

11、管理费用、销售(营业)费用明细表

12、存货盘点表

13、应收帐款、应付帐款清单,函证复印件

14、 报经主管税务机关批准的税前扣除项目复印件

15、 房屋租赁合同

16、 重要经营合同、协议复印件

17、 单位关联企业名单

18、 单位现在执行的行业会计制度、单位内部管理制度及相关的内控制度 19、 其他需要提供的资料

二、 技术改造国产设备抵免企业所得税审核需提供的资料

除提供企业所得税汇算清缴审核所需的资料外,还要提供如下资料:

1、省(区、市)级税务机关批复的准予抵免企业所得税的核准文件复印件; 2、 购置设备的增值税专用#5@p或普通#5@p;实际购买的国产设备的有关资料,包括:国产设备的名称、产地、规格、型号、数量、单价等情况;

3、 《技术改造国产设备抵免企业所得税审核表》。

三、说 明:

① 写简单申请书加盖单位公章,带上税务登记证副本到就近的国、地税局办税服务厅开具。

② 应与资产负债表中的货币资金数额一致,若有差异,应提供银行存款余额调节表或其他情况说明。

③ 以上1——10项是企业应提供的基本资料,11——19项根据企业的具体情况和税审需要提供。

④ 企业提供的文本资料及复印件均需加盖单位行政公章。

会计税务审计鉴定报告

五、格式文书

1、适用于内资企业

企业管理当局声明书

致:深圳市中盛华普税务师事务所有限公司

鉴于贵税务师(会计师)事务所审计本公司截止年12月日的资产负债表以及该年度的利润及利润分配表、现金流量表、所有者权益增减变动表、资产减值明细表等报表的需要,谨作如下声明:

1、本公司依照《企业会计制度》和有关会计准则的规定,编制年度会计报表,公允地反映本公司财务状况、经营成果及现金流量、资产减值情况,其编制基础与上年度保持一致。本公司管理当局及法定代表人对报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

2、本公司业已提供所有的财务及会计记录以及有关的资料。

3、本公司业已提供全部关联人名单、关联交易及有关的资料、对关联人的重大交易事项均已披露。

4、本公司所有财会事项皆已入账,不存在财务报表与账簿间的差异。

5、本公司所有期后事项业已全部提供,重大的期后事项业已调整或披露。

6、本公司未打算或企图去影响账面价值和资产、负债的分类。

7、本公司确信:

⑴没有任何重大未预计的负债。

⑵没有任何重大未预计或未披露的可能诉讼赔偿、背书、承兑、保证等或有损失。⑶没有任何有意违反国家法律、法规或合同的规定,以致需要调整或披露的事项。

⑷没有发现管理人员或其他员工舞弊的事情

8、本公司没有蓄意歪曲或虚列财务报表各项目的金额或分类情形。

9、本公司应收款项等债权均属实,并按规定提取坏帐准备。

10、本公司存货均属实,其呆滞、陈旧、毁损均已处理。

11、本公司对拥用的全部资产享有充分的所有权,以资产提供担保的情况已全部披露。

12、本公司严格遵守了合同规定的条款,不存在因未履行合同而对财务报表产生重大影响的事项。

13、本公司按照谨慎性原则,对预计负债进行了充分估计,并在会计报表中按规定列示。

14、本公司已按《企业会计制度》的规定对相关资产计提了损失准备。

公司(签章): 负责人(签名): 财务总监(签名): 年 月 日

2、适用外商投资企业

企业管理当局声明书

深圳天地会计师事务所有限公司:

鉴于贵会计师事务所审计本公司截止 2006 年12月 31 日的外汇收支情况

表的需要,谨作如下声明:

1、本公司依照《企业会计制度》和有关会计准则的规定,编制年度会计报

表,公允地反映本公司财务状况、经营成果及现金流量、资产减值情况,其编制

基础与上年度保持一致。本公司管理当局及法定代表人对报表的真实性、合法性

和完整性承担责任。

2、本公司业已提供所有的财务及会计记录以及有关的资料。

3、本公司业已提供全部关联人名单、关联交易及有关的资料、对关联人的

重大交易事项均已披露。

4、本公司所有财会事项皆已入账,不存在财务报表与账簿间的差异。

5、本公司所有期后事项业已全部提供,重大的期后事项业已调整或披露。

6、本公司未打算或企图去影响账面价值和资产、负债的分类。

7、本公司确信:

⑴没有任何重大未预计的负债。

⑵没有任何重大未预计或未披露的可能诉讼赔偿、背书、承兑、保证等

或有损失。⑶没有任何有意违反国家法律、法规或合同的规定,以致需

要调整或披露的事项。

⑷没有发现管理人员或其他员工舞弊的事情

8、本公司没有蓄意歪曲或虚列财务报表各项目的金额或分类情形。

9、本公司应收款项等债权均属实,并按规定提取坏帐准备。

10、本公司存货均属实,其呆滞、陈旧、毁损均已处理。

11、本公司对拥用的全部资产享有充分的所有权,以资产提供担保的情况已全部披露。

12、本公司严格遵守了合同规定的条款,不存在因未履行合同而对财务报表产生重大影响的事项。

13、本公司按照谨慎性原则,对预计负债进行了充分估计,并在会计报表中按规定列示。

14、本公司已按《企业会计制度》的规定对相关资产计提了损失准备。

15、本公司己按有关外汇条例编制外汇情况收支表。

公司(签章): 负责人(签名): 财务总监(签名):

年 月 日

3、税务代理合同

税务代理合同委托协议

深中合字2007[ ]

甲方(委托方): 乙方(受托方):深圳市中盛华普税务师事务所有限公司

兹有甲方委托乙方进行20xx年度企业所得税汇算清缴纳税审核,经双方协商,现将双方的责任及有关事项约定如下:

一、 业务范围及目的

乙方接受甲方委托,对甲方20xx年度企业所得税汇算清缴事项进行审核验证。乙方将根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》及其《实施细则》以及深圳市国家税务局、深圳市地方税务局贯彻制定的关于企业所得税的措施和规定,并按照《深圳市税务代理机构代理企业所得

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