财务自查报告

时间:2024.4.21

财务自查报告

根据财政局文件【 】号文件要求,为进一步加强事业单位财务管理工作,规范事业单位管理行为,提高财务管理质量,学校成立了自查领导小组,由总务主任牵头对20xx年度财务收支情况、资产帐目进行了认真地自查,对自查情况报告如下:

一、财会队伍情况

我校设立专职会计1人,配备出纳1人,都具有一定的专业能力,严格按照有关财务规范程序报帐,经费使用合理,报表准确、及时,数据真实。

二、财务制度的建设

我校财务管理制度健全,制定了健全的《固定资产管理制度》 《有现金管理制度》、《财务管理制度》、《保管制度》、《出纳制度》、《会计制度》等。并做到制度上墙。

三、收支情况

学校收入除财政拨款外,还有幼儿教育培养费收入,对该事业收入严格执行“收支两条线”管理,杜绝了“小金库”及“帐外帐”的现象。学校各项开支均实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证,票据合理,均要经办人签字,注明用途。实行每月会审会签制。报销凭证附件合规、合法、完备。

四、存在的问题

1、在会计基础方面会计无证上岗,未规定完成20xx年度财务人员继续教育的学习。

2、在会计核算里,少数科目运用不当。

3、没有建立会计档案借阅制度。

4、启用帐薄填写不完整。

五、整改意见

对无证上岗人员督促学习,争取取得会计证,持证上岗。对未完成会计继续学习的,要求在20xx年度加强补习学习。修正用法不当的会计科目。建立会计档案借阅制度。将帐薄启用表填写规范。

本次自查工作学校领导高度重视。通过自查认为本单位自查得分为93分。通过自查工作的开展,进一步加强了对会计基础工作重要性的认识,对今后规范强化基础管理、强化监督、扎扎实实地搞好学校财务管理工作是非常必要的。


第二篇:财务自查报告


xx公司财务信息自查报告

根据《公用事业单位联动检查工作指导方案》相关规定,我公司对20xx年会计信息进行自查,现将自查情况汇报如下。

1、企业会计基础和会计核算工作检查情况

公司按照财务会计准则,会计基础依照小企业财务会计制度执行,不存在未依法设置和登记会计账簿等基础业务处理问题,不存在向多个部门提供不同财务信息情况,会计人员严格依照财务制度执行,精确计算成本,做到细致数据。不存在隐匿或者销毁依法保存的会计凭证、会计账簿。不存在伪造、变造会计凭证、会计账簿编制虚假财务报告,不存在非法设立小金库。按照规定缴纳各项税款,不存在国有资产流失问题,做到国有资产保值增值的要求,公司依照本公司章程与财务制度执行,不存在违法违规行为。

2、公司业务检查情况

(1)供水来源情况。公司现有三处水源,七星泉水源属地表水,年供水量为38.6万吨;硖门水源属地表水,年供水量为84.9万吨;西沟水源属地表水,年供水量为69.5万吨。

(2)供水主要成本体现。主营业务收入424万元,其中水费收入363万元,维修收入61万元。主营业务成本337万元,水费及附加4.3万元,管理费用179万元,利润总额:-135万元。

(3)水质净化成本主要为检测化验费,共计390元。

(4)水价构成要素,水资源费,动力费,折旧费,大修理费,原材料费,工资,利息支出,管理费用,水质监测费,税金等构成。

(5)供水收入是实际售水量,水费收入与财务报表一致,水费收入

为363万元。

(6)代收污水处理费为251万元。

(7)城镇居民水费占可支配收入的1.5‰,农民水费占可支配收入的5‰。

xx公司

二〇20xx年x月二十六日

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