关于20xx年律师事务所年度审计工作的通知

时间:2024.4.20

关于20xx年律师事务所年度审计工作的通知 各律师事务所:

为了促进各律师事务所规范执业行为,加强内部管理,保证20xx年度律师事务所年度考核和律师年度考核工作的顺利进行,根据《中华人民共和国律师法》、司法部20xx年重新颁布的《律师事务所管理办法》及北京市司法局20xx年制定的《北京市律师事务所管理办法实施细则》相关规定,现将20xx年律师事务所年度审计工作有关事项通知如下:

一、 审计对象

20xx年7月1日(不含7月1日)以前批准成立的律师事务所均需参加20xx年度审计工作,以《北京市司法局批文》印发时间为准。

二、审计时间

20xx年3月1日至4月20日。

三、审计内容

1.业务收入、支出情况;

2.利润分配情况;

3.固定资产及流动资金情况;

4.营业税及合伙人个人所得税缴纳情况;

5.律师事务所注册资金状况;

6.社会保险缴纳情况;

7.执业风险金提留情况;

8.盈余公基金提留情况;

9.往来款项情况;

10.各种票证、帐簿规范情况;

11.与员工签订聘用合同情况;

1

12.财务人员岗位资格情况;

13.律师事务所财务管理规范情况。

四、律师事务所需向审计机构提供的材料

1.律师事务所执业证书、税务登记证、银行开户许可证、律师事务所合伙协议(变更前后)、验资报告(变更前后);

2.20xx年度财务决算审核通过的全套财务报表;

3.20xx年度总帐、明细帐、日记帐和会计凭证;

4.20xx年度使用的全部#5@p存根;

5.20xx年度银行对帐单,银行存款余额调节表;

6.全部聘用劳动合同文件;

7.所属律师事务所资产的产权证书。

五、审计费用

根据20xx年律师事务所收入情况,参照下列标准,由律师事务所和审计机构协商确定收费:

1、收入在50万元以下(含50万元):500元;

2、收入在50万元—100万元(含100万元):1000元;

3、收入在100万元—200万元(含200万元):2000元;

4、收入在200万元—400万元(含400万元):3000元;

5、收入在400万元—1000万元(含1000万元):5000元;

6、收入在1000万元以上:10000元。

六、审计机构

为了统一审计工作的内容及标准,保证审计工作的质量,加强审计工作情况的汇总管理,市司法局挑选了二十八家会计师事务所承担20xx年律师事务所年度审计工作,各律师事务所可以选择其中一家进行审计(审计机构名单见附件)。

2

各审计机构要按照工作要求,严格履行职责及工作程序,认真做

好审计工作,确保审计工作质量。

各审计机构要恪守职业道德,遵守执业纪律,严禁弄虚作假和各

种不正当竞争行为。各律师事务所在审计过程中如发现审计机构有各种违规违纪行为,应及时向市司法局律师监管处反映。

市司法局律师监管处还将抽查律师事务所财务管理情况并对审计

工作进行监督、检查。

七、审计工作要求

(一)审计报告的内容

1、审计报告 2、附件(A.B.C.D)

A、20xx年度《资产负债表》

B、20xx年度《利润及利润分配表》

C、20xx年度《年度决算基本数字情况表》

D、审计情况表(由审计机构填写打印)

(二)需要注意的问题

1、律师事务所提交的“20xx年度财务年终决算报表”必须加盖《北

京市司法局律师工作管理处报表审核专用章》(电子版),否则审计机构不予受理。

2、审计机构需要向律师事务所出具的《审计报告》一式两份,律

师事务所存档一份,律师事务所年检注册时提交各区县司法局律管部门一份。

附件:会计师事务所名单

北京市司法局律师监管处

20xx年2月22日 3


第二篇:20xx年度审计工作总结及20xx年审计工作思路


20xx年度审计工作总结及20xx年审计工作思路 20xx年,台江区审计局在区委、区政府和上级审计机关的领导下,深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕区委、区政府中心工作及年初工作安排,坚持审计工作“二十字”方针,突出解决经济和社会热点,难点和领导关注、群众关心的问题,认真履行审计监督职责,全面开展审计,为促进依法行政,维护财经秩序,推进廉政建设,优化经济环境等方面发挥了积极的作用。现将一年来的工作总结如下:

一、 审计工作主要情况

一年来,我局牢固树立科学审计理念,统筹协调,认真按照20xx年审计工作计划,全面保质保量完成审计项目。其中,查出管理不规范金额7456万元,向区委、区政府提出审计建议22条,提交审计综合性报告以及信息简报22篇。

(一)围绕全区经济工作中心,深化预算执行审计。牢固树立“财政审计大格局”的新理念,以预算执行为主线、全部政府性资金为主要内容、财政专项资金为重点,组织力量开展了20xx年度区级预算执行情况审计。延伸审计了区民政局、区教育局、区执法局、区计生局、区卫生局、区统计局等六个单位20xx年度的预算执行情况,并根据上级审计机关统一部署,对区民政局20xx年预算执行和决算情况进行了审计。并将本级预算执行审计情况代表区政府向人大常委会进行了汇报。

(二)不断规范和深化政府投资建设项目审计。根据区委、区政府工作中心,今年我局重点对台江区滨江旅游街区建设二期景观改造工程、校安工程等重点项目进行审计,审计中重点揭示工程量计算正确性偏差较大、工程套价准确性差、工程图纸范围与预算编制范围不符等致使高估了工程造

价的违规行为,达到节约财政资金,提高项目资金使用效益的目的,共完成建设工程决(结)算审计项目2项,工程送审金额5969.83万元,审后金额4874.31万元,审减金额1095.52万元,综合审减率为18.35%,积极配合全区实施“大干150天,打好五大战役”的工作大局。

(三)强化行政事业单位财政财务收支审计。今年我局拟对区滨江旅游公司、上海街道、洋中街道、区园林局4个部门开展20xx年财政财务收支进行审计,通过对行政事业单位财政财务收支审计,促进了行政事业单位财务管理的规范。

(四)深化领导干部经济责任审计。根据区委组织部委托,围绕法治政府、责任政府、廉洁政府、服务政府建设的各项措施,20xx年对2位区直部门主要负责人全面进行离任经济责任审计,促进了领导干部执行财经法规的自觉意识和责任意识,提高领导干部的民主决策能力和当家理财的水平。同时,也为组织和纪检监察机关提供较为详实的情况,使审计结果切实变成干部作用、奖惩等全面考核的参考依据,既促进领导干部依法履行职责,又促进勤政廉政建设。

四、20xx年工作思路

20xx年我局将继续坚持以科学发展观统领审计工作全局,根据全国全省及福州市审计工作会议精神,围绕区委区政府中心工作,认真履行审计监督职责,加快审计转型步伐,着力构建财政审计大格局,充分发挥审计在服务台江加快转变、跨越发展中的“免疫系统”功能作用。

一、根据审计署和审计厅《2008至20xx年审计工作发展规划》和省市审计会议精神,结合我区审计工作实际,认真贯彻落实《审计法》和《审计法实施条例》,整合审计资

源,选择事关经济社会发展、事关民生的事项开展审计和审计调查。注重从体制、机制、制度以及政策措施层面发现和分析研究问题,提出审计意见和建议,促进政策、法律、制度的落实和完善,推进深化改革,加强宏观管理。

1、财政审计。以规范财政预算管理、推动财政体制改革、保障财政安全、提高财政绩效水平为目标,按照构建财政审计大格局的要求和“以预算执行为主线、全部政府性资金为内容、财政专项资金为重点和财政收支行为为重点的模式”,全面加大“同级审”预算审计工作力度。从预算编制入手,注重审查预算编制的政策性、科学性,以及预算执行结果的绩效性和合规性,实现对预算编制、管理、执行及结果的全过程审计。以预算管理和资金分配为重点,关注区级财政支出方向,促进优化财政支出结构。

2、经济责任审计。以推动建立健全问责机制、促进依法行政和提高管理水平为目标,以应履行的职责和应负的经济责任为主线,重点关注政策执行、权利运行、经济决策、责任落实、管理措施等环节,客观评价领导干部任职期间重大经济决策及执行效果、执行国家财经法规、内部控制制度、个人遵守廉政纪律等情况,促进依法行政和规范权力运行。(根据组织部委托)

3、民生资金审计。围绕贯彻落实党和国家惠民利民政策措施,以保障和改善民生为目标,以资金分配、拨付、使用、管理和效益为重点进行审计,揭示和反映落实国家政策不到位、政策目标未实现以及严重影响和损害群众利益的突出问题,推进公共资源配臵更多地向民生领域倾斜,促进和谐社会建设。

4、工程造价结算审计。继续以政府重大投资项目再监督为重点,推进政府投资审计。将坚持以“建设依法规范、投资有效控制、资金合规使用、质量达到标准、效益全面实现”为审计目标,努力实现政府投资资金的规范、高效、安全和廉洁使用。

5、区领导交办的临时任务。

二、加强审计机关自身建设。立足审计工作实际,坚持以人为本,统筹抓好机关党的建设和审计人才队伍建设,大力推进审计干部教育培训工作,培养造就高素质审计人才队伍。在从严要求审计队伍的基础上,加强科学管理,鼓励开拓创新和积极进取,努力打造一支政治过硬、业务精通、作风优良、廉洁自律、文明和谐的审计干部队伍。

1、继续加强学习教育。持之以恒、坚持不懈地开展政治学习教育和业务知识的培训,不断完善教育的长效机制,推进审计机关的全面建设。

2、加强人才队伍建设。以培养复合型人才为重点,加强干部队伍建设。同时整合现有审计资源,采取聘请专业技术人员参与审计的办法解决人才匮乏的问题。充分发挥审计“免疫系统”功能,为我区经济社会的发展保驾护航。

3、加强反腐倡廉建设,加强廉政教育,打牢“廉洁从审”的思想基础,严格执行审计纪律和其他各项反腐倡廉规定,进一步规范审计权利运行。

4、强化审计宣传工作,增强审计职能。针对审计任务重,宣传工作薄弱的问题,要采取措施鼓励审计人员积极参与信息宣传工作,把审计工作中取得的好成绩、好经验及时进行宣传报道,使审计工作更好地为台江经济发展服务。

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