华为内部审计制度03审计通知书模版

时间:2024.5.9

华为内部审计制度03审计通知书模版

索引号:I2300

页 次:第1页 共2页

华为技术有限公司审计部

审计通知书

关于 [键入审计对象] 进行审计的通知

[键入审计对象部门] :

根据 [键入审计项目来源] ,决定派出审计组,自 年 月 日起,对[键入审计对象] 进行审计。请予以积极配合,提供有关资料和必要的工作条件。

审计项目经理:

审计项目组员:

审计部

年 月 日

主送 :[键入对象部门领导及大部门领导] 抄送 :[键入主要业务人员,审计部领导等]

华为内部审计制度03审计通知书模版

索引号:I2300

页 次:第2页 共2页

附:需要被审单位协助审计的工作清单

[附表作为推荐使用,可视具体项目增减清单内容]

华为内部审计制度03审计通知书模版

感谢您对审计工作的支持!


第二篇:内部审计制度模板


XXXX股份有限公司

内部审计制度 (创立大会审议通过)

二○一一年九月

1

目 录

第一章 总则 .............................................. 3

第二章 机构和职权 ......................................... 3

第三章 审计职责与内容 ..................................... 4

第四章 审计档案 ........................................... 5

第五章 奖惩 .............................................. 5

第六章 附 则 ............................................. 6

2

XXXX股份有限公司

内部审计制度

第一章 总则

第一条 实行内部审计监督制度,是维护公司合法权益,强化公司经营管理,提高经济效益,促使公司经济持续健康发展的需要。为了建立健全内部审计制度,加强内部审计监督工作,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,特制定本制度。

第二条 内部审计工作必须围绕公司当前的中心工作,依照国家的法律、法规、政策以及公司的各项规章制度,对所属企业进行内部审计监督。

第三条 本规定适用于XXXX股份有限公司。

第二章 机构和职权

第四条 内部审计的实施机构是公司审计部(下简称审计部)。审计部在董事会的直接领导下行使审计职权,并向董事会报告工作。

第五条 审计部对公司行使内部审计职能,根据需要,可以配合中介机构开展工作。

第六条 审计部在实施审计工作中,可行使以下职权:

1.根据内审工作需要,要求报送有关生产、经营、财务收支计划,预算执行情况、决算、会计报表和其他有关文件资料;

2.审核有关的报表、凭证、账簿、预算、决算、合同、协议,查阅有关文件和资料、现场勘查实物;

3.检查有关的计算机系统及其电子数据和资料;

4.参加有关会议,组织成员企业召开与审计有关的会议;

5.参与研究制定有关的规章制度;

6.对审计涉及的有关事项进行调查,并索取有关文件、资料等证明;

7.对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的行为,经公司董事会批准, 3

可采取必要的措施并提出追究有关领导及员工责任的建议;

8.发现被审计单位转移、隐匿、篡改、毁损会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他有关资料的,有权予以制止,并报公司董事长责令其交出;

9.经公司董事会批准,有权予以暂时封存相关会计凭证、会计账簿、会计报表及其他资料;

10.提出纠正处理违法、违规行为的意见以及改进经营管理、提高经济效益的建议;

11.对因违法、违规行为给企业造成严重损失的直接责任人员,提出处理意见,并报公司董事会。对于重大违法、违规事项,由公司董事会决定交与执法机关处理。

第七条 内部审计人员应当严格遵守审计职业道德规范,坚持原则、客观公正、恪尽职守、保持廉洁、保守秘密,不得滥用职权,徇私舞弊,泄露秘密,玩忽职守。

第八条 内部审计人员在行使职权时受国家的法律保护,任何单位和个人不得打击和报复。

第九条 由于被审计单位或当事人隐瞒真实情况或提供虚假证明,造成审计结果与事实不符的,应追究被审计单位财务负责人或当事人的责任。

第三章 审计职责与内容

第十条 审计部应当履行以下主要职责:

1.制定内部审计工作制度,编制年度内部审计工作计划;

2.按内部分工参与年度财务决算的审计工作,并对年度财务决算的审计质量进行监督;

3.对公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效以及其他有关的经济活动进行审计监督;

4.组织对公司主要业务部门负责人进行任期或定期经济责任审计;

5.组织对发生重大财务异常情况进行专项经济责任审计工作;

6.对公司的基建工程的立项、概(预)算、决算和竣工交付使用进行审计监督;

4

7.对公司的物资(劳务)采购、产品销售、工程招标、对外投资及风险控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督;

8.对公司内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和意见反馈,对有关业务的经营风险进行评估和意见反馈;

9.对公司的经营绩效及有关经济活动进行监督与评价;

10.办理公司董事会交办的其他审计事项,以及配合会计师事务所对公司进行审计。

第四章 审计档案

第十一条 每个审计项目结束后,审计组要将有关资料整理装订,立卷归档。 卷内资料分为审计文书、取证材料、审计项目计划与总结。

1.审计文书一般包括:

(1)审计结论和处理意见及讨论该结论和决定的会议纪要;

(2)被审计单位对审计报告的书面意见;

(3)被审计单位执行审计结论和处理决定的情况回单;

(4)有关审计事项的请示、报告及领导的指示和批复;

(5)审计通知书;

(6)复审结论、报告及审计机构讨论该结论和报告的会议纪要;

(7)被审单位或个人对审计结论和处理决定的申诉材料;

(8)被审单位或个人对复审报告的书面意见。

2.取证材料一般包括:有关的审计底稿及证明材料。

3.审计项目计划与总结一般包括:

(1)审计方案;

(2)审计立项报告;

(3)其他有关材料和对本项目审计工作的总结。

第五章 奖惩

第十二条 对于被审计单位出现重大违反国家财经法纪的行为和公司内部控制程序出现严重缺陷,应依法追究被审计单位和有关责任人的责任,被审计单位 5

因此被国家有关部门追究责任,被审计单位和有关责任人应承担赔偿责任。

第十三条 对于审计中发现的违反公司规章制度的,均依据公司各有关规章制度中的处理、处罚条款对责任单位和责任人进行处罚。

第十四条 对于打击报复内部审计人员,受打击报复的公司内部审计人员有权直接向公司董事长报告相关情况,公司及时对上述行为予以纠正;对涉嫌犯罪的,依法移交司法机关处理。

第十五条 对忠于职守、坚持原则、有突出贡献的内部审计人员,以及揭发检举违法行为、保护公司财产的有功人员,应给予精神或物质奖励。

审计人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的,被审计单位有权向公司反映。构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,解除劳动合同。

第六章 附 则

第十六条 本规定由董事会负责解释。

第十七条 本规定由股东大会审议通过后开始执行。

XXXX股份有限公司

二○一一年九月

6

更多相关推荐:
审计通知书(范本)

关于对公司进行审计的通知公司根据年度工作安排决定派出审计组自20年月日起对你公司2020年度财务收支合法性合规性进行审计必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位请予以配合并提供有关资料包括电子数据资料和必要的工作...

审计通知书参考格式

福建省第五建筑工程公司审计监察室审计通知书审通〔〕号福建省第五建筑工程公司审计监察室对进行审计的通知根据《审计署关于内部审计工作的规定》第九条第款的规定以及,我决定派出审计组,自xx年月日起,对你单位进行审计(…

审计通知书格式

审计机关全称审计通知书审通20号审计机关名称对项目名称进行审计专项审计调查的通知项目名称情况的通知主送单位全称或者规范简称根据中华人民共和国审计法第条的规定和现实依据我署厅局办决定派出审计组自20年月日起对你单...

经济责任审计通知书范本

XX市审计局审计通知书X审通2号XX市审计局对单位职务名称同志任职期间经济责任履行情况进行审计的通知单位并同志根据中华人民共和国审计法第二十五条规定党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定中办发20x...

审 计 通 知 书

审计通知书字第号兹指派下列人员兹委托对你单位请给予积极配合做好有关资料的准备工作并提供必要的工作条件组长职务职称组员特此通知年月日抄送

审计通知书格式

审计通知书格式公司接总公司通知要求对工程公司进行检查1需要检查目前各单位成立工程类公司情况人员设置业务范围目前承接业务情况企业资质获取情况或利用情况如何开展工程投标管理施工队伍选择目前工程进度情况回款情况等2施...

内部审计通知书

内部审计通知书审通字20xx第2号关于对宾馆经理夏尊江同志离任经济责任审计的通知宾馆根据审计工作计划的安排和厂长的决定自20xx年8月13日起派审计组对宾馆经理夏尊江同志20xx年5月至20xx年8月任职期间经...

审计进点会议通知书

审计进点会议通知书DWMC审计组拟于年月日起对贵单位进行审计请贵单位派出指定人员于年月日参加审计进点会议介绍有关审计事宜感谢支持与合作参加会议人员名单审计组BZRQ附审计进点会议议程安排xx任期经济责任审计进点...

审计署关于印发主要审计文书种类和参考格式的通知

中华人民共和国审计署文件审法发20xx24号审计署关于印发主要审计文书种类和参考格式的通知各省自治区直辖市和计划单列市新疆生产建设兵团审计厅局署机关各单位各特派员办事处各派出审计局为贯彻落实审计法审计法实施条例...

经济责任审计通知书

经济责任审计通知书上师大审财第号学院部门根据组织部的委托审计处决定自年月日起对你单位同志年月至年月止任职期间的经济责任进行审计请予积极配合并做好审计准备工作提供必要的工作条件与审计资料附要提供的审计资料1年月至...

规范跟踪审计通知

关于规范在建项目跟踪审计的通知审计机构为了进一步规范在建项目跟踪审计管理及时发现项目建设管理中存在的问题并整改落实现就在建项目跟踪审计报告等有关事项提出以下要求一跟踪审计报告初稿提交期限为了保证跟踪审计的及时性...

关于成立某某集团有限公司审计部的通知

关于成立陕西某某实业集团有限公司审计部的通知各子公司各部门为提升公司经营管理水平加强集团公司对各成员公司的监管力度实现集团战略规划目标降低经营风险经研究决定成立集团公司审计部现将相关事宜通知如下一审计部职责内部...

审计通知书(26篇)