内部审核末次会议
首先感谢西安XXX公司领导、各部门人员及陪同人员对审核组工作的积极配合,使本次审核能够按计划的安排如期进行并顺利完成。
我们在3天的审核过程中,发现绝大多数的样本符合规定的要求,但
同时也发现有一些不符合之处。但应明确,发现不符合项较多的部门并不说明这些部门的所有工作都存在问题;而不符合项较少,特别是没有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作都已做的很好,这仅说明在我们所抽取的样本中发现的不符合项较少或没有不符合项。因为:有些部门在管理体系审核中承担的职能较多,而有些部门在质量体系审核中承担的职能较少;审核过程中在涉及体系要素较多的部门抽取的样本较多,而在涉及体系要素较少的部门抽取的样本较少。因此,希望本次审核中发现的不符合项能成为公司进一部改进,完善管理体系的契机,而不是追究某些部门或人员的依据。
在本次审核中共发现 个不符合项,均属于一般不符合项, 个问题
项;现在将存在的不符合项进行阐述……,
(宣读完毕后),对提出的不符合项有异议的请提出来…,请被审核方签字确认不符合项。
按照规定,一般不符合项应在15天内整改完毕,问题项的整改按照建设公司要求,完毕后上报建设公司贯标办。
重申保密规定,在这里我代表我们审核组申明:我们作为公司的一员,在审核期间所获得的有关经营方面的信息保密,请大家监督。
请公司领导讲话…….宣布会议就此结束。
第二篇:内部审核首末次会议签到表
广州市宝比塑料制品有限公司
内部审核首(末)次会议签到表
□内审首次会议 □内审末次会议
表单编号:B&B-QR-GL-015 A/0