l廉政风险防控机制建设调度会汇报材料

时间:2024.5.14

创新廉政风险防控管理模式

努力构建更为科学有效的惩防体系

——露水河林业局廉政风险防控机制建设工作汇报

各位领导:

按照集团要求,我局紧紧围绕制约和监督权力运行这个中心,重点抓住腐败问题易发多发的关键环节和领域,着力在“筑牢前期预防、中期控制、后期处置三道制度防线”上下功夫,扎实推进廉政风险防控机制建设工作,岗位职责更加明晰,权力运行逐步规范,廉政风险得到有效预防,监督与保护措施更加有力,企业发展环境不断改善,党风廉政建设和反腐败工作得到进一步加强,为推动我局和谐稳定健康发展发挥了积极作用。

一、主要做法

局党委高度重视,切实加强领导,科学谋划,周密动员部署,按照“强意识、打基础、定措施、严防控、促稳定、注活力”的工作目标,把廉政风险防控机制建设工作做为一项重要政治任务来抓,层层落实,整体推进。通过认真做好四个阶段工作任务,风险防控工作取得显著成效。我们的主要做法是:

(一)加强领导,精心组织。成立了廉政风险防控机制建设工作领导小组,多次召开会议专题研究廉政风险防控机制建设工作,制定方案,研究工作推进方法,明晰各阶段工作目标。同时实行责任包保制度,局领导班子成员根据职责分工深入包保单位开展调查研究。同时设立了廉控工作办公室,对全局廉政风险防控工作实施协调、检查、 1

督导,确保廉政风险防控工作组织到位,宣传到位,落实到位。

(二)深入宣传,营造氛围。及时组织召开了动员大会,对全局廉政风险防控工作进行全面部署和广泛动员。结合各阶段重点任务,我局召开工作推进会4次,经验交流座谈会1次。同时在局电视台开设《廉政风险防控机制建设》专题栏目,出版《简报》5期,编写并刊载动态信息和风险防控知识30余条,集团采用4条,在《局报》刊载新闻报道10余篇。局班子成员撰写学习心得、理论文章、调研报告20余篇,中层以上领导干部撰写心得体会280余篇。各基层单位纷纷利用电视、报纸、板报、宣传栏以及各种会议进行宣传发动,提高了广大党员干部的思想认识,在全局形成廉政风险防控机制建设的良好氛围。

(三)排查风险,准确定级。按照既定的“对照岗位职责-梳理岗位职权-分析权力、管理、业务流程-找准各环节廉政风险-公示接受建议”的工作推进模式,以重点领域、重点部门、重点岗位、重点人员为关键点,认真对照相关法律、法规和政策文件,对全局21个机关处室、26个基层单位涉及“人、财、物”的所有岗位和人员的职权进行了全面梳理和规范,对不明确或交叉重叠的权力进行整合归并,过于集中的分解下放,全局共梳理出工作职责698项,形成“权力清单”854项,编制了《权力目录》,真正做到家底清、权责明。为有效解决监督制衡措施缺失的问题,我们按照“运行明晰、相互制衡”的原则,研究制定了科学有效的权力监督模式,并融入权力运行的重点环节,绘制了管理、责权、监督兼备的《权力运行流程图》。同时,深入排查所有权利对应的单位、岗位和人员在思想道德、岗位职责、业务流程、 2

制度机制、外部环境五类风险,并按照“高、中、低”三级风险点衡定标准,采取自我描述,初级评定,所在党组织征求意见后二次审核评定,局廉政风险防控机制建设工作领导小组依据权力的重要性、行使频率、风险发生概率及危害程度等进行终审评定的“三级三险等级衡定”办法,准确评定风险等级。通过自己找、群众提、互相查、领导点、组织评、集体定的方式,全局共查找出风险点4910个,其中,高级风险点1289个,中级风险点1408个,低级风险点2213个,编制了《廉政风险目录》。

(四)完善机制,科学防控。我们坚持把廉政风险查到点、惩防体系建到岗作为工作目标,围绕风险点和风险等级,对照业务流程,从权力制约、监督等方面入手,紧紧抓住容易发生廉政风险的环节,有针对性地制定防控措施。实行防控项目管理,确定了各风险点的责任部门、实施人和负责人,使防控责任得到层层落实。按照教育、制度、监督、管理、科技“五位一体”要求,采取“点、线、面”结合的方式,进一步健全完善了制度机制。对属于权力行使方面的,通过优化职权配置,建立健全了权力制衡机制,确保权力正确行使;属于制度机制方面的,通过查漏补缺、建章立制,进一步完善了相关制度;属于思想道德方面的,通过加强党性党风党纪教育、廉洁自律教育等方式,不断增强了领导干部和重要岗位人员的风险意识和廉洁从业的自觉性,实现风险防控常态化、规范化建设,确保权力健康有序运行。我局针对风险排查中暴露出的制度缺失和漏洞,规范了240项业务操作流程,制定防控措施4709条,出台和修订制度1125项,形成《制度汇编》26册。这些措施的制定和实施,有力推进了党风廉政建设工 3

作顺利进行,为促进党员干部和重要岗位人员廉洁从政发挥了重要作用。

二、取得的效果

我们把防控机制延伸到企业改革发展、经营管理和权力运行的各个环节,拓展到每名领导干部和重要岗位人员,使干部员工认清面临的廉政风险,强化了防控意识和廉洁从业意识,主动拒腐防腐,极大地促进了全局各项工作卓有成效地开展。

(一)加强了风险防控基础工作。通过开展廉政风险防控机制建设工作,我局科学编制了《岗位职责权力汇编》、《部门廉政风险防控流程汇编》、《岗位廉政风险防控措施汇编》、《单位规范权力制度汇编》等26册,使风险防范和权力运行监督用章可循,有据可依,更加规范有效。同时,局还在醒目位子悬挂大型标语条幅30余幅,各基层单位还采取警言警句图板上墙,制作宣传栏,印发廉政风险防控学习材料等形式,深入开展宣传活动,达到了警示教育的目的,使廉政风险防控工作深入人心,自我防控能力有效提高。同时,我们把防控机制建设纳入党风廉政建设责任制考核和领导班子、领导干部绩效考评范畴,做为问责和奖惩的重要依据。通过采取定期自查、年度考核、群众评议等方式,加大监督检查和考核追究力度,增强了广大党员干部“知风险、不冒险,防风险、不涉险”的廉洁从业意识。

(二)增强了党员干部风险防范意识。我们以廉政风险防控工作为契机,组织全局各级党员干部开展了学习一部廉政著作、班子成员做一次廉政讲座、观看一部警示教育片、写一部心得体会“四个一”活动。同时以学习《两个规定》为重点,深入开展了党性党风党纪、 4

廉洁文化、感恩文化、传统文化教育,形成了讲廉洁、抓廉政的浓厚氛围。全局各单位还采取理论中心组学习会、专题民主生活会等形式深入研究探讨廉政风险防控机制建设工作,不断强化意识,总结经验,查找不足,堵塞思想漏洞,形成合力抓防控建设的氛围。通过全员参与防控建设,使大家普遍接受了系统的廉政风险教育,牢固树立了“有权就有责、用权必有险”的理念,提高了党员领导干部廉洁自律意识和拒腐防变能力。

(三)规范了权利的正确行使。通过建立健全和修订完善一系列制度规定,推进权力运行分权制约和相互制衡机制的完善,减小了权力自由裁量空间,规范了公开办事程序,实现了决策权、执行权、监督权的相互制约、相互协调,促进权力“阳光”运行。

(四)创新了惩防体系建设的新方法。通过全员参与查风险,定措施,丰富了预防腐败工作的措施和方法,实现了廉政风险查到岗、惩防体系建到岗的目标。另外,我们积极探索“制度+科技”、“人控+机控”、“人防+技防”的风险防控模式,引入廉政档案管理系统,对领导干部和重要岗位人员从业行为、廉洁承诺、风险点、风险等级、单位账物流动及私有财产变化等信息实施有效监控和预警,将电子监察、风险预警、技术监控等科技手段融入风险防控的制度设计和管理流程中,为廉政风险源头管理提供科技支撑,努力搭建技术完备、功能完善、资源共享、安全可靠的廉政信息平台,有效增强了源头防范化解廉政风险的能力,提高了惩防体系建设科学化水平。

(五)促进了纪检监察与业务工作的有机结合。通过从岗位权责出发排查廉政风险,使党员干部从接受监督到主动防范,纪检监察工 5

作从事后监督转变到事前、事中监督,促进了纪检工作与各级各部门业务工作的有机结合和相互促进,源头防腐治腐能力得到加强。

(六)强化了党员干部作风建设和廉政建设。广大党员干部干事创业的积极性进一步提高,作风明显转变,群众来信来访明显下降,廉政勤政意识明显增强,形成了“合力谋发展,同心促和谐”的良好风气。

通过扎实开展廉政风险防控机制建设工作,我们深深地感到: 一是风险防控工作开展的好与坏,效果明显不明显,领导重视,组织得力是关键。局党委高度重视,将廉政风险防控工作上升到政治高度,纳入到重要议事日程。局班子成员能够深入基层开展调查研究,科学分析评估,广泛征求意见,带头查摆问题,充分发挥表率作用,为全面推进防控工作提供了动力。

二是风险防控工作开展的扎不扎实,落实的到不到位,明确责任,形成合力是前提。我局严格落实“一岗双责”,将风险防控工作纳入党风廉政建设责任体系,统筹兼顾,严格责任追究,统一思想,强化“一盘棋”的大局意识,防控工作整体推进。

三是职权行使规不规范,从政行为廉不廉洁,制度约束,社会监督是保证。我局在建立健全各项制度措施的过程中,根据“更加注重完善制衡机制,更加注重制度执行力的监督,更加注重惩防结合”的方针,全面实施“勤廉指数”综合测评活动,组织员工群众对领导班子和干部进行综合评价,指数高的表彰奖励、选树典型;指数低、群众反应强烈的进行诫勉谈话直至给予党纪政纪处分,强化了领导干部的勤廉意识。

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自廉政风险防控机制建设工作开展以来,我局顺利启动,有序推进,取得了一定成绩,但也存在着不容忽视和回避的问题:一是个别领导干部思想认识不到位,认为自身权轻位微,没有滋生腐败的“土壤”,职权梳理和风险点查找避实就虚,针对性不强;二是个别单位制定防控措施流于形式、约束无力;三是个别领导干部视规章制度为“一纸空文”,执行力不强。这些问题和不足将在今后的工作中重点解决

三、今后的打算

(一)探索廉政风险防控机制建设常态化。围绕集团“三六九八”发展战略和我局改革发展实际,不断加强对廉政风险防控工作的组织领导,认真总结经验,在抓巩固、抓成效、抓长效的基础上,力求廉政风险防控工作常抓不懈、常态化推进。同时,探索对廉政风险点的动态管理,因时因势开展动态防控,并大力推进科技防控。同时加强检查考核力度,推动工作落实,拓展工作成效。

(二)加强风险防控措施的完善和执行力的监督。要抓住关键环节,依法审核权力、界定权限、固定流程,紧紧抓住权力运行的“关键点”、内部管理的“薄弱点”、问题易发的“风险点”建立完善更具约束力、针对性强的规章制度。同时健全社会监督机制,畅通监督渠道,实行工作程序和廉政制度措施向社会公开,接受社会监督,让权力在规范的程序内、制度在有效的监督下运行。对违反制度、不按程序履职行权,损害群众利益或造成严重后果的单位和人员,要加大查处力度,依纪依法追究责任。

(三)发挥廉政机制在重点环节的防控功能。要将廉政机制融入行政审批、人事任免、财务管理、工程项目建设招投标、大宗物资采 7

购等关键环节,统筹安排,整体推进,做到防控机制建设与企业各项决策、决议相互融合、相互推进,切实发挥廉政风险防控对企业发展的服务保障作用。

(四)巩固扩大廉政风险防控机制建设成果。我们将在全局开展廉政风险防控机制建设“回头看”活动,结合工作中所反映出的突出问题,进一步完善制度、强化监督、优化流程、制定措施、整改落实,巩固成果,扩大战果,提升廉政风险防控机制建设水平。同时,进一步加强队伍教育和管理、强化廉政风险意识,筑牢思想防线,真正将廉政风险防控机制建设作为科学推进惩防体系建设的有效途径长期固定下来。

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第二篇:廉政风险防控机制建设


完善廉政风险防控机制 深化反腐倡廉建设

积极探索建立职权明晰、风险公开、制度防范、层层监管的廉政风险防控机制建设,是推进惩治和预防腐败体系建设的重要内容,也是推进反腐倡廉建设科学化的重要举措。当前基层廉政风险防控机制建设工作还存在权力职责不清、风险点查找不实、防控制度执行不力、监控责任不到位等问题,加强工作研究,采取有力措施切实加以解决,是深化反腐倡廉建设的现实需要。

着力解决权力梳理“边界不清、职责不明”的问题。一要编制权力清单。在深化规范化法院系统建设工作的基础上,对各部门和单位的公共权力进行全面清理,由法制部门对清理后的权力进行确认和规范,部门权力事项一经公开,任何部门和个人都不得随意增设、变更和中止。二要拟制职权目录。对保留的每一项行政权力,依照有关法规和政策,明确权力依据、权力行使的范围、自由裁量权基准以及除外条款,细化权力行使条件、司法处罚幅度、种类和时限要求等,实行权力台账管理。三要绘制权力流程。按照权责明晰、易于操作、便于监督、提升效能的原则,对所有权力实施流程再造,绘制权力运行流程图,细化权力行使过程中每个关节点的流程控制和监管责任,确保权力行使公开透明、廉洁高效。

着力解决风险查找“避实就虚、空泛无着”的问题。一是应分类查找。查找单位廉政风险“对权不对人” ,重点围绕涉及人权、财权、执法权、行政审批权等重点环节,查找在重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用等方面的廉政风险和制度缺失;查找岗位廉政风险“对岗不对人” ,主要查找本职岗位、业务流程、制度机制和外部环境等方面存在的廉政风险和表现形式;查找个人廉政风险“对事不对人” ,对照职责分工、执行制度等,查找服务群众方面存在的不足和廉政风险,切实解决好风险点查找“像、准、实”的问题。二是应全面查找。从职权职责梳理的过程中、可能出现的权力寻租和有自由裁量权的部门和环节中来梳理查找;从一个时期、一个阶段重点工作的开展过程中、

相关制度不够完善的地方来梳理查找;从重点部门、重点岗位存在的体制机制漏洞和缺陷来梳理查找;从系统和兄弟单位发生的典型案件中,举一反三,查找廉政风险;从近年来群众信访反映的突出问题来分析查找。

着力解决防控制度“流于形式、约束无力”的问题。一是要推进制度创新。从腐败现象易发多发的重点部门、重点领域和关键环节入手,探索质量管理PDCA(策划、实施、检查、采取行动)循环模式,建立包括廉政教育、风险预警及处置、检查考核、监督问责等内容的防控制度体系,提高廉政风险防控制度化、科学化水平。二是要完善内控机制。建立包括内控项目、监控内容、风险评估、业务流程(工作程序)、监控措施、监控方法等六方面内容的内控机制,注重把信息技术融入廉政风险防控制度设计之中,借助分级授权、在线运行、不可逆操作和电子监控等技术手段,把廉政风险防控制度固化为操作流程,形成环环相扣的权力运行监控流程,做到下一道程序对上一道程序有效控制。三是要强化制度执行力。建立完善领导干部带头执行廉政风险防控制度的工作机制,解决执行制度不力的问题,做到制度面前人人平等,执行制度没有例外。

着力解决监控责任“虚位、缺位、挂空挡”的问题。一要实行风险捆绑。完善风险共担、责任共负的机制,通过制作《岗位个人廉政风险点登记表》《廉政风险防控责任承诺表》,建立廉政风险“一对二”的捆绑模式,对每个廉政风险点明确防控制度落实人和监督责任人,对各自应承担的责任予以明确,确保风险点监控全覆盖、无遗漏。二要实行责任连带。按照谁主管、谁负责的原则,完善责任层级管理机制,一级抓一级、一级对一级负责。三要实行问责倒查。对廉政风险防控不力、责任不落实、发生严重违纪违法问题的,除严肃追究有关责任人外,对负有领导责任的应实行倒查问责。

着力解决推进机制“不够有力、延伸不广”的问题。一是要领导干部带头。领导干部是廉政风险防控的重点对象,也是防控制度落实的具体责任人。领导干部要身体力行,带头分析查找领导班子和个人存在的廉政风险及原因,带头制定和落实防控措施,带头抓好自身和管辖范围内的廉政风险防控工作,在廉政风险

防控上带好头,发挥示范和表率作用。二是要注重搞好结合。廉政风险防控机制建设要与深化规范化法院系统建设相结合,推进行司法公开透明运行;与构建惩治和预防腐败体系基本框架相结合,推进反腐倡廉制度创新和工作创新;与完善基层权力监督体系相结合,提升基层预防腐败的能力。三是要务求工作实效。坚持工作进度服从质量、工作内容服从效果,决不搞形式主义,不做表面文章,以求真务实精神推进廉政风险防控机制建设制度创新和工作创新。

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