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各位领导、各位代表:
根据组织分工,我主要分管审计工作并协助局长做好财务工作,在局党委的正确领导和市局的正确指导下,组织财务、审计部门积极开展工作,认真履行职责,完成了分管和协管的各项工作。现将自己主要工作简要报告如下,请评议:
一、 强化预算管理,加强过程控制,确保各项财务指标的完成。 根据市局下达的各项财务指标,组织人员认真测算,编制调整了20xx年度局财务预算,在此基础上合理分析指标,逐级落实责任,在预算的执行过程中,建立预警机制,及时发现预算执行中存在的问题并查明原因和提出整改措施,确保了预算平稳运行,做到了净资产的保值增值。
二、 强化资金管理,加强资金运作,规避企业风险
在资金的管理过程中完善了局基本建设报审工作制度,根据市局下发的小型基建项目管理办法的有关规定,对每项局自筹资金建设的小型基建工程项目资金的使用,都上报市局进行了审批,在工程完工后,由中介机构对工程资金的使用进行了财务的审计,确保了工程造价的合法性,规避了企业的风险,避免了资金的流失。
在网改工程工作中,为确保农网改造和拉动内需工程项目顺利的进行,保证资金的按时到位,根据工程进度及时和市局联系,按时申
请资金的拨付,对已完工程项目组织财务和网改部门及时进行工程的财务决算,对完工后投入运行不能进行财务决算的工程,进行估价入帐,有效的降低了工程成本,节约了资金的使用。
在企业清产核资工作中,加大各种应收款项的清理力度,组织人员认真清理应收款项余额,分析挂帐原因,化解企业风险,对局生产维护库存材料,网改工程库存物资进行实地盘点和清理,并对盘点中发现的盘盈盘亏等情况,查明原因后进行了帐务处理,保证了帐、卡、物相符。
三、加强财务管理基础工作,提高工作管理水平
在财务基础管理工作中,加强企业财务的基础管理工作,强化财务管理职能,充分发挥财务管理在企业经营管理中的作用,结合今年创国网一流县级企业活动,组织财务人员完善和修订了财务管理的各项规章制度和工作标准,完善财务内部控制体系加强内部监督与评价,强化企业经营各个环节的风险管理,并在工作中贯彻执行,充分利用国家政策,减轻企业负担,组织人员加强政策的学习,根据新的增值税和企业所得税条例的规定,加强增值税#5@p的管理,为企业网改工程节约了资金,增加了企业现金流量。
四、认真抓好审计工作,进一步规范企业行为
根据市局审计处下发的审计工作实施细则,组织审计人员制定审计工作各项工作标准制度和岗位职责以及审计管理办法,在工作中,组织审计人员对网改工程进行了跟踪审计,对审计中发现的问题提出了整改建议,对局小型基建工程进行了工程量的核实,保证了工程财
务决算数据的真实性,避免了资金的流失。
在开展“小金库”专项治理过程中,根据上级主管部门的要求,制定了“小金库”专项治理工作实施方案,组织局审计人员按照《开展“小金库”专项治理工作的实施办法》的要求,重点围绕“清理内容”中的各项指标以及对照“小金库”存在的“四种”表现形式进行了自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题,源头上遏制和防止腐败的产生。
开展了企业资产经营审计调查的自查自纠工作,根据蒙东公司《关于开展资产经营审计调查的通知》精神,组织审计和财务部门对照《通知》所要求审计的内容,对局资产经营情况进行了自查自纠审计,并结合蒙东公司审计部对其他旗县农电局审计中提出的问题对照我局进行了整改,通过整改更加规范了企业经营行为,提高管理水平。
五、坚持严于律己,做到清正廉洁
作为一名党员干部,我在廉洁自律方面,能够注重理论的学习,注重自己世界观的改造,筑拒腐防变的思想防线,强化自身素质提高,提高“防腐”免毅力。自觉加强对党的反腐倡廉和廉洁自律等法律法规的学习,切实提高理性认识和学法、用法的自觉性,并时刻牢记党员领导干部的义务,警钟长鸣,用社会上一些腐败案件等典型事例警示和教育自己,严格遵守《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和《国家电网关于加强廉政建设预防职务犯罪工作暂行规定》,自觉做到自律、自省、自励,真正从思想上筑起坚固的防线,不断夯实廉洁从政的思想道德基础。做为公司总会计师能够严格按着《总会计师条
例》规定中赋予的职责和权利。在工作中维护财经纪律、建立健全内部控制制度。定期检查财务收支情况,对违反财经纪律的现象能够坚决杜绝和制止。从无以职、以权压人。能自觉杜绝奢侈、享乐、铺张浪费之风。在分管的工作的范围内办事力求节俭,从没有用公款参与高消费娱乐活动,在生活中不讲排场、不比阔气,没有利用职权为亲友谋取利益上的违规现象。坚持重大事项报告制度,始终把自己置于组织监督之下,群众监督之中,做好份内事管好身边人,认真办事,堂堂正正做人,以自己的实际行动维护党的形象。
各位代表,
我虽然做了一些工作,但只满足完成任务,抓创新工作还不够,为此下步工作中,我要精心规化,统筹安排,积极稳妥做好工作,同时要开动脑筋、善于思考、与时俱进,创新工作思路和内容,改进工作方式,切实开创工作新局面,为企业再创辉煌贡献自己的力量。 以上述职报告,请各位代表评议
二0一0年x月二十九日
第二篇:电力企业财务工作报告
****农电局20xx年财务工作报告
(20xx年x月x日)
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各位领导、同志们:
大家好!
现在,我向大会做财务工作报告,请各位代表予以审议。 20xx年财务工作在局党组的正确领导下,在广大职工的全力支持和配合下,经全体财务人员共同努力,紧紧围绕八届四次职代会确定的总体工作思路和具体目标:“以经济效益为中心,全面加强财务规范管理,坚持科学理财、依法经营”,全面超额完成了蒙东公司确定的资产经营考核指标,财务工作成效显著,为我局持续健康发展提供了坚强的财务支撑。
一、20xx年财务主要指标完成情况
1、实现利润总额53.00万元。
2、营业总收入完成11,715.00万元。其中:主营业务收入完成9,194.00万元、其他业务收入完成1,521.00万元。由于售电量增长1,300.00万千瓦时,使主营业务收入同期比增长1,342.00万元。
3、营业总成本完成11,714.00万元。其中:主营业务成本完成9,644.00万元,主营业务成本同期比增长1,610.00万元。增长原因是购入电力费增长454.00万元、人员工资增长411.00万元、折旧费增长264.00万元。
4、财务费用完成560.00万元。全部为网改工程贷款利息支出。
5、趸售收入完成4,305.00万元。
二、资产负债情况
20xx年末,资产总额35,556.00万元。其中:货币资金2,172.00万元;应收账款694.00万元。负债总额23,491.00万元,其中:长期借款17,739.00万元(全部为电网改造贷款)。所有者权益12,064.00万元,上缴税金530.00万元,现金流量净增加额为605.00万元。资产负债率66.00%。
三、 20xx年财务、审计主要工作
1、根据《内蒙古东部电力有限公司农电企业预算管理暂行办法》,结合我局实际生产经营状况,本着量入为出,综合平衡的原则,修改编制了20xx年财务收支预算。并通过预算管控约束支出,形成厉行节约,勤俭办事的风气,不断提高资金使用效益,使成本费用支出可控、能控、在控。
2、为了进一步完善财经纪律,规范经营管理,根据《审计法》和《**电业局内部审计工作暂行办法》,修订完善了《***农电局内部审计管理办法》、《审计岗位职责》和《20xx年内部审计工作方案》。10月份由于人事变动,审计部对6个供电所的电费收缴情况进行了离任审计,对审计工作中发现的问题提出了整改建议,为领导决策提供了详实的基础数据,规避了企业经营风险。
3、配合蒙东公司资产经营审计组完成20xx年资产经营情况的审计工作,针对审计组提出的重大决策和重大资金管理、财务收支、营销管理、工程管理等四方面存在的问题,进行认真研究、梳理、整改,通过整改更加规范了企业经营行为,促进企业依法经营,科学发展。
4、根据《关于集中开展“小金库”专项治理工作的通知》要求,开展了“小金库”专项治理工作,在工作中,做到横向到边、纵向到底、不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题,从源头上防范和杜绝“小金库”的发生。
四、20xx年主要工作
按照蒙东公司20xx年财务工作的总体要求,结合本局实际情况,围绕财务集约化“六统一、五集中”的目标逐步开展工作。一是要把提高经济效益作为财务管理工作的首要任务;二是加强预算管理,建立重大财务事项及财务预算报告制度。做到事前有计划,事后有监督,杜绝铺张浪费,充分发挥成本效益;三是要加强制度建设,开展财务稽核工作,防范财务风险;四是增强财务人员的管理约束机制,不断提高财务人员业务管理素质和维护企业权益的能力;五是夯实财务管理基础,建立健全内部各项控制制度,进一步提高财务管理水平,积极防范、化解经营风险。
各位代表、同志们,20xx年,让我们在局党组的坚强领导下,团结拼搏、开拓创新、与时俱进,为实现20xx年财务各项工作目标而努力奋斗!谢谢大家!