物业公司审计报告(20篇)

2024-04-13物业公司内部审核报告20xx.7.8-10

物业公司内部审核报告单位编号123456保存部门质量安全环保部保存期3年7

2024-03-31物业公司内审报告

内部审核报告

2024-04-13XXXXX物业公司内部控制情况审计报告

XXXXX物业公司内部控制情况审计报告20xx年7月上旬审计部按照集团领导的指示对物业公司的内部控制流程进行了评审评审主要侧重于安全保卫卫生环境和服务职能等重点工作环节我们从受理的业主投诉入手向有关人员进行咨询...

2024-04-13物业公司内部审计报告

物业公司内部审计报告审核日期:20xx年x月x日—12月x日审核目的评价本公司建立的一体化管理体系符合审核准则的程度确认所实施的管理体系满足规定目标的有效性和充分性发现不符合项及时采取纠正措施以保证一体化管理体…

2024-04-14物业公司四项目管理部收费管理审计报告

监察审计文件关于物业公司四项目管理部收费管理的审计报告审报字20xx第02号按照集团公司年度审计计划并经主管领导批准由监察审计部组成审计小组对物业公司下属四项目部的收费内部控制管理制度流程等进行审计本次审计重点...

2024-04-14武汉裕民物业管理有限责任公司20xx年度内部审计报告

武汉裕民物业管理有限责任公司20xx年度内部审计报告裕民物业管理公司根据总公司领导的要求总公司财务部审计组一行于20xx年4月24日至25日对武汉裕民物业管理有限公司进行了内部审计在审计过程中我们依据企业会计制...

2024-04-08XX房地产项目公司内部审计报告

xxxx置业有限公司20xx年内审报告xxxx置业有限公司成立于20xx年现注册资本金人民币5000万元公司主营房地产开发经营业务目前开发的xx项目项目位于安徽省xx市政务新区xx山路与xx路交界处东临xx路西...

2024-04-14物业公司审计计划--乐生活·申会刚

审计计划一会议明确被审计项目基本情况和审计目的1召开专项审计会议对被审计项目基本情况进行通报2预演审计流程及预估审计可能遇到的问题难点3书面形成审计突发事件应急预案明确第一责任人和责任人顺位4明确审计目的对目的...

2024-04-08XX有限公司AAA离任审计报告

XXXX公司经理离任审计报告参考模板XXXX有限公司我们接受XXXX有限公司以下简称XXXX公司委托对XXXX公司总经理AAA20xx年9月至20xx年9月任职期间的财务状况经营成果以及与其经济管理责任有关的资...

2024-04-1320xx年非标内控审计报告公司

内部控制非标审计意见1带强调事项段的无保留意见1武汉控股众环海华武汉市城市排水发展有限公司以下简称武汉排水公司在武汉控股完成重大资产置换及发行股份购买资产交易后才纳入武汉控股控制范围虽然武汉控股自实际控制武汉排...

2024-04-14物业公司内部审计岗位职责

内部审计岗位职责一财务审计1每月审核出纳将当月的应收费用物业费电费维修费等以及会计编出的明细账总账和每月末的财务报表2审核现金银行存款日记帐收支日报表及银行余额调节表3审核企业财务收支重大经济合同购销价格债务重...

2024-03-31XX公司审计报告

审计报告内审字20xx第3000号XX有限公司我们接受委托于20xx年月日至月日对XX有限公司以下简称贵公司20xx年月日至2010年月日的现金收支情况进行了审计包括这期间与现金收支有关的账簿会计凭证XX有限公...

2024-03-31商城物业管理中心第二届工会审计报告

XX商城物业管理中心第二届工会审计报告各位代表各位同志大会听取并审议了白XX同志所作的XX商城物业管理中心第二届工会工作报告白XX同志的工作报告从五个方面回顾总结了工会所取得的主要成绩与进步几年来XX商城工会紧...

2024-03-31XXX物业公司关于工作总结情况的报告

XXX物业公司关于工作总结情况的报告20xx年物业公司在厂部的正确领导下紧紧围绕全厂的中心工作以提高后勤保障能力为宗旨以追求服务满意率为目标大力弘扬三种精神使全体员工服务意识有了新的增强服务范围有了新的拓展服务...

2024-04-13担保公司审计报告(定稿)

xx集团内部审计报告对安徽xxxxxx公司的日常审计按照集团审计工作的安排与要求我们于20xx年9月10日至10月15日对安徽xxxx有限公司20xx年19月份经营和管理情进行了审计双方签订了审计双向承诺书在审...

2024-04-13xx公司内部审计报告.1

审计报告一背景情况根据审计计划的安排从20xx年5月11号起至20xx年8月上旬对XXXX与XXXX以下简称XXXXXXXX的进行了全面审计本次的审计目的查错规弊规范内部控制防范风险清查梳理历史帐务本次的审计范...

2024-04-13物业公司内审不合格项整改措施验证报告

20xx年内部审核纠正预防措施验证报告公司于20xx年10月30日10月31日11月5日分别对公司职能部门客户服务中心等9个单位进行了为期3天的内部质量管理体系审核工作此次内审共发现不合格项85份其中严重不合格...

2024-03-31XXX发展有限公司物业经营性贷款调查报告

大中型客户授信业务调查报告客户名称发展有限公司经办机构分社完成日期年月日声明与保证我们在此声明与保证此报告是根据借款人担保人提供的和本人搜集的材料经我们审慎调查核实分析和整理后完成的报告全面反映了客户最主要最基...

2024-03-31物业公司年终总结报告

物业公司20xx年度总结报告20xx年在公司的正确领导及大力支持下在公司领导班子的带领下公司全体员工团结一致开拓进取紧紧围绕年初制定的工作目标开展工作管理工作取得了持续改进发展小区物业服务品质稳步提升完成公司的...

2024-04-09XX总公司原总经理XX离任审计报告

XX总公司原总经理XX离任的经济责任审计报告中国XX集团公司我们接受委托对XX总公司原总经理XX同志任职期间19xx年3月31日至20xx年8月31日相关年度的会计报表以及与其经济责任相关的资料进行了审计这些会...

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