上市公司审计报告(28篇)

2024-03-31(最新)上市公司审计报告完美版

目录审计报告财务报表资产负债表和合并资产负债表利润表和合并利润表现金流量表和合并现金流量表所有者权益变动表和合并所有者权益变动表财务报表附注页次121456789121一二审计报告信会师报字第号XXX股份有限公...

2024-03-31上市公司20xx年度内部控制审计报告汇总表

附表4事务所出具上市公司20xx年度内部控制审计报告汇总表

2024-03-31上市公司审计报告解读

上市公司审计报告是注册会计师根据审计结果对上市公司会计报告是否符合国家颁布的企业会计准则和相关会计制度的规定在所有重大方面是否公允反映了上市公司的财务状况经营成果和现金流量情况发表的审计意见那么审计报告能够说明...

2024-04-06上市公司审计报告的几个问题

关于上市公司审计报告的几个问题3edu教育网免费论文管理论文会计论文审计论文更新20xx52提要我们在研究20xx年上市公司的非标准无保留审计意见的审计报告并对20xx年之前的审计报告进行统计分析的基础上对持续...

2024-03-31上市公司20xx年度财务报表审计报告简要情况明细表

附表1上市公司20xx年度财务报表审计报告简要情况明细表表11沪市主板表12深市主板表1中小企业板表1创业板

2024-03-31上市公司财务报表审计程序内容

提问者采纳一计划审计工作阶段在计划审计阶段主要工作是针对审计业务制定总体审计策略和具体审计计划了解企业的基本信息收集有关证据将审计风险降至可接受的低水平一在审计程序方面应做好以下工作1针对保持客户关系和具体审计...

2024-03-3120xx年度上市公司非标准审计报告统计表

附表5非标准审计报告统计表

2024-03-31上市公司20xx年度内部控制审计报告简要情况明细表

附表上市公司20xx年度内部控制审计报告简要情况明细表表1沪市主板表2深市主板表3中小企业板

2024-03-31事务所出具上市公司20xx年度财务报表审计报告汇总表

附表2事务所出具上市公司20xx年度财务报表审计报告汇总表

2024-03-31附表1:上市公司20xx年财务报表审计报告简要情况明细表

附表1上市公司20xx年财务报表审计报告简要情况明细表表11沪市主板表12深市主板表1中小板表1创业板

2024-04-06我国上市公司的会计造假现象及审计防范

我国上市公司的会计造假现象及审计防范内容提要我国上市公司对社会经济发展的贡献是大家有目共睹的但上市公司各种会计造假现象却层出不穷严重破坏了社会主义市场经济秩序误导了社会资源的配置引发了社会尤其是公众投资者对上市...

2024-03-31上市公司舞弊方式及舞弊中的审计策略

上市公司舞弊方式及舞弊中的审计策略摘要近年来国内外证券市场的舞弊行为层出不穷对证券市场及内部审计人员行业均产生了巨大冲击本文按照独立审计具体准则第八条错误与舞弊等准则的要求针对国内外的上市公司舞弊指出了舞弊产生...

2024-03-3120xx财年8家上市公司年报被出具无法表示意见审计报告

20xx财年8家上市公司年报被出具无法表示意见审计报告核心提示强烈建议投资者在购买前认真阅读企业年报对于审计师都无法提供意见的企业还是避而远之吧对理性投资者而言投资股票最需要看的可能就是一份年报了近日ST博元6...

2024-03-19上市公司内部审计开题报告

本科生毕业论文设计开题报告二零一二届学生姓名院部专业指导教师签名教研室主任签名20xx年1月本表一式四份本人指导教师院部各一份一份同毕业论文一起装订第1页第2页第3页

2024-03-31我国民营上市公司内部审计调查报告

我国民营上市公司内部审计调查报告引言改革开放30多年,我国民营经济获得了突飞猛进的发展,成为我国经济发展的重要力量,对国民经济的发展作出了积极的贡献。现在民营企业处在优化产业结构、转变生产方式的新阶段,使得民营…

2024-03-198家会计师事务所为9家上市公司出具标准审计报告

新浪财经端证监会新政激活A股IPO改革八大关键词中注协表示将对事务所合并后解除业务约定的上市年报审计风险进行关注本报记者朱宝琛日前中注协发布20xx年年报审计情况快报第二期快报显示截至1月27日8家会计师事务所...

2024-03-31中小企业板块上市公司内部审计工作指引

发文标题关于发布中小企业板上市公司内部审计工作指引的通知发文文号发文部门深圳证券交易所发文时间20xx1226实施时间20xx1226失效时间法规类型内审行业规定所属行业所有行业所属区域全国阅读人次951评论人...

2024-03-31香港上市公司内部审计报告体系刍议

香港上市公司内部审计报告体系刍议一、香港资本市场关于内部审计汇报体系的规定内部审计属于公司治理的重要组成部分,香港联交所、香港会计师公会,以及国际内部审计师协会等均对公司内部审计做出了一系列的规定。在董事会层面…

2024-03-31上市公司审计风险分析

上市公司审计风险分析以安妮股份为例一公司简介厦门安妮股份有限公司于20xx年由原厦门安妮纸业有限公司改制设立公司注册资本人民币19500万元安妮股份长期从事商务信息用纸的研发生产销售及综合应用服务20xx年5月...

2024-03-3111.《中小企业板上市公司内部审计工作指引》

中小企业板上市公司内部审计工作指引20xx1227第一章总则第一条为进一步规范中小企业板上市公司以下简称上市公司或公司内部审计工作提高内部审计工作质量保护投资者合法权益依据审计法审计署关于内部审计工作的规定等有...