年度内部审核计划表(32篇)

2024-04-1420xx年度内审计划

20xx年度内审计划No20xx01LSQR82203一审核目的1评价公司质量环境职业健康安全管理体系是否持续符合GBT19xx120xxGBT2400120xxGBT2800120xx标准的要求2对各单位存在...

2024-04-1420xx年度内部审核计划

20xx年度内部审核计划

2024-04-1420xx年度内部审核计划及日程安排

有限公司Page1of2内部审核计划司所确定计划的安排符合ISO9001标准的要求及ISO14001标准的要求是否得到有效实施和保持及时发现质量管理体系中存在的问题并采取纠正措施以改进公司的质量管理体系1审核目...

2024-03-31年度内部质量审核计划表1

宁波吉腾电器科技有限公司QJT21401年度内审计划编制批准日期宁波吉腾电器科技有限公司QJT21402内部质量审核实施计划编制人批准人日期

2024-03-31年度内部审核计划

年度内部审核计划记录编号QRASRG1502年月日编制管理者代表

2024-04-14内部审核计划

宁波华润混凝土有限公司20xx年度第一次内部质量审核计划程序HRQP03编号NO20xx01一审核目的1验证公司质量活动与ISO9001标准20xx版质量体系要求及公司质量手册和程序文件的符合性2确定公司ISO...

2024-04-1420xx 年度内部审核计划

年度内部审核计划编号QP8201审核实施计划编制审批日期20xx228内审体系审核检查表受审部门主管内审员内部体系审核检查表受审部门生产部编号QP8202受审部门主管内审员内部体系审核检查表受审部门主管内审员内...

2024-04-13内部审核计划表

20xx年度内部审核计划编制万怡审核万晓鸿批准邓九蕃日期20xx121日期20xx121日期20xx12120xx年度内部审核计划编制唐翠华审核熊波批准熊峰日期20xx429审核报告不合格报告不合格项分布表日期...

2024-04-14内部审核计划表(T5)

新威电子实业有限公司质量管理体系内部审核通知为确保本组织质量管理体系得以有效实施根据内部审核管理程序文件之规定现由公司内审员对本公司进行一次关于CCC及CQC产品认证的体系内审同时管理者代表将体系中有待改进和完...

2024-03-23年度内部审核方案及内审计划

XXXX有限公司实验室年度内部审核方案及计划编号一审核方案结合本实验室实际情况本年度内审按各岗位职责展开集中式抽样审核二目的1验证本实验室质量活动是否符合管理体系及CNASCL0120xx检测和校准实验室能力认...

2024-04-07实验室年度内部审核计划表 2

年度质量体系内部审核计划表编制人批准人日期年月日

2024-04-07内审计划表---年度

深圳市锦翔盛实业有限公司20xx年度内部審核管理评审計劃

2024-04-09公司年度内部审计工作计划

深圳市XX集团股份有限公司20xx年度审计工作计划20xx0119162124转载一集团公司内部审计工作总体思路1今后5年公司审计工作的总体目标是由传统的财务收支审计转变为经济效益审计内部控制审计经济合同审计等...

2024-04-1420xx年环境管理体系第一次内部审核计划

QER1202XXX有限公司20xx年第一次环境管理体系内部审核计划一审核范围1公司环境体系覆盖的所有部门产品和活动2GBT24001ISO1400120xx系列标准要求覆盖的所有要素二审核时间20xx年5月2...

2024-03-19013年度内部审计监察工作计划

20xx年度内部审计监察工作计划一指导思想20xx年是集团公司开展内部审计监察工作的开局之年牢固树立以监督促治理的审计理念充分发挥内部审计监察对于集团公司经济安全健康运行的免疫功能努力构建与集团公司发展态势相适...

2024-03-1920xx年内部审核通知及计划

陕西彬县公路工程试验检测中心关于印发20xx年度内部审核计划的通知各检测室为保障我检测中心质量管理体系持续有效的运行根据实验室资质认定评审准则等相关文件的规定制定了20xx年度内部审核计划现予以发布请各检测室遵...

2024-03-1920xx年6月内部质量体系审核实施计划表

浪达科技深圳有限公司质量管理体系内审计划质量ISO900120xx第1次20xx年内审版本号A00报告编号NO一审核目的为验证公司质量管理体系运行状况及有效性同时改进质量体系确保我司的质量管理体系能得到有效的实...

2024-03-231年度内部审核计划

年度内部审核计划DQJLGL01年份版本B0一年度质量审核计划1体系审核频次2过程审核频次3产品审核频次4审核时间安排如下注过程审核计划产品审核计划详见附件一附件二二年度环境审核计划审核频次审核时间安排如下拟制...

2024-03-27TS16949年度内部审核计划

年度内部审核计划审核目的审核范围审核准则更新级别A0表格代号HAPD2301编制批准日期

2024-04-141年度内部审核计划

20xx年度内部审核计划JL82201张先雷审核实施计划JL82202审核负责人周怀才质检部组员张先严生产1审核目的评价本公司质量管理体系的适宜性和有效性发现问题予以改进2审核依据GBT19xx120xx公司质...