年度内部审核计划(39篇)

2024-03-31年度内部审核计划

年度内部审核计划记录编号QRASRG1502年月日编制管理者代表

2024-04-0520xx年度内部审核计划

20xx年度内部审核计划

2024-04-0720xx年度内审计划

20xx年度内审计划No20xx01LSQR82203一审核目的1评价公司质量环境职业健康安全管理体系是否持续符合GBT19xx120xxGBT2400120xxGBT2800120xx标准的要求2对各单位存在...

2024-04-05集团公司20xx年度内部审核计划

集团公司20xx年度内部审核计划公告板块通知公告发布人周鹏阅读量386发布范围集团发布部门综合管理部20xx0718发布时间1644

2024-04-07内部审核计划

宁波华润混凝土有限公司20xx年度第一次内部质量审核计划程序HRQP03编号NO20xx01一审核目的1验证公司质量活动与ISO9001标准20xx版质量体系要求及公司质量手册和程序文件的符合性2确定公司ISO...

2024-04-0720xx年度内部审核计划及日程安排

有限公司Page1of2内部审核计划司所确定计划的安排符合ISO9001标准的要求及ISO14001标准的要求是否得到有效实施和保持及时发现质量管理体系中存在的问题并采取纠正措施以改进公司的质量管理体系1审核目...

2024-04-05内部审核计划表

20xx年度内部审核计划编制万怡审核万晓鸿批准邓九蕃日期20xx121日期20xx121日期20xx12120xx年度内部审核计划编制唐翠华审核熊波批准熊峰日期20xx429审核报告不合格报告不合格项分布表日期...

2024-03-3120xx年内部审核计划

20xx年内部审核计划为检查和验证实验室管理体系是否满足实验室资质认定评审准则的要求寻求质量体系文件本身与实际工作不适宜的内容以按照评审准则的要求持续改进特制定本内审计划一审核目的评价质量体系运行的符合性适宜性...

2024-04-07实验室年度内部审核计划表 2

年度质量体系内部审核计划表编制人批准人日期年月日

2024-03-27TS16949年度内部审核计划

年度内部审核计划审核目的审核范围审核准则更新级别A0表格代号HAPD2301编制批准日期

2024-04-0520xx 年度内部审核计划

年度内部审核计划编号QP8201审核实施计划编制审批日期20xx228内审体系审核检查表受审部门主管内审员内部体系审核检查表受审部门生产部编号QP8202受审部门主管内审员内部体系审核检查表受审部门主管内审员内...

2024-03-3120xx年度第一次内部审核计划

审核目的一为确保公司质量管理体系的适宜性充分性和有效性找出目前公司质量管理体系中存在的问题为下一步管理决策和管理改善提供依据特组织进行本年度第一次质量管理体系分部审核二审核依据本次审核依据GBT19xx120x...

2024-03-23年度内审计划

年度内审计划审核实施计划编号SQ82101A02审核组组长XXX组员XXX20xx年07月89日第页共页1审核目的检验质量管理体系的符合性是否可以迎接外审2审核依据GBT19xx120xxidtISO90012...

2024-03-23年度内部审核方案及内审计划

XXXX有限公司实验室年度内部审核方案及计划编号一审核方案结合本实验室实际情况本年度内审按各岗位职责展开集中式抽样审核二目的1验证本实验室质量活动是否符合管理体系及CNASCL0120xx检测和校准实验室能力认...

2024-03-31年度内部质量审核计划表1

宁波吉腾电器科技有限公司QJT21401年度内审计划编制批准日期宁波吉腾电器科技有限公司QJT21402内部质量审核实施计划编制人批准人日期

2024-03-31年度内部质量管理体系审核计划

年度内部质量管理体系审核计划批准审核组长年月日

2024-04-07年度审核计划

年度审核计划1目的通过质量管理体系内部审核管理评审检查与评价公司质量管理体系运行的符合性和有效性寻找质量管理体系改进的机会持续改进2范围质量管理体系审核覆盖所有产品过程部门与场所过程审核产品开发和生产的过程产品...

2024-04-01年度内审计划

年度内审计划编制人力资源部审核批准时间20xx210内审实施计划编号ZS82203序号011审核目的检查本公司质量环境职业健康安全管理体系运行情况是否符合ISO900120xxISO1400120xxGBT28...

2024-03-31内审年度计划

质量管理体系年度内审计划

2024-03-31某公司年度内审计划

某公司年度内审计划一集团公司内部审计工作思路以财务收支审计为基础以经营业绩审计为中心同时开展经济效益审计经济责任审计基建工程审计保障集团制度贯彻与落实充分发挥内部审计在防范风险完善管理和提高经济效益的作用二20...