内控审计报告(37篇)

2024-04-303否定意见内部控制审计报告

大华内字20xxXXX号ABC股份有限公司内部控制审计报告大华会计师事务所特殊普通合伙DaHuaCertifiedPublicAccountantsSpecialGeneralPartnershipXXX股份有...

2024-05-03进出口业务内控审计

一进出口业务内控的审计程序一了解基本情况了解基本情况是展开审计的必要准备和基本条件这些基本情况包括成立时间工商注册号海关注册编码进出口报关登记证书注册资本法人代表经营范围行业类别经营方式贸易方式公司地址经营场地...

2024-03-20财务内部审计报告

审计报告审字20xx第1号根据审计部工作计划审计组于20xx年1月10日至31日对有限公司20xx年度的财务收支及内控制度情况进行了审计审计工作是依据国家有关法律法规和集团公司的规章制度对公司提供的会计报表帐簿...

2024-04-20某公司常规内部审计报告(office20xx版)

内部审计虽然不参与单位的经营管理活动但随着集团公司的规模扩大内部审计作为集团公司的经济监督机构其作用越来越重要集团公司的内部审计不同与社会审计同样内部审计报告与社会审计报告存在较大差别社会审计遵循的是独立审基准...

2024-04-30事务所出具上市公司20xx年度内部控制审计报告汇总表

附表4事务所出具上市公司20xx年度内部控制审计报告汇总表

2024-04-09中注协就企业内控审计指引实施意见答问

近日中国注册会计师协会简称中注协发布了企业内部控制审计指引实施意见简称意见这是贯彻落实财政部证监会审计署银监会和保监会联合发布的企业内部控制基本规范企业内部控制审计指引提升我国上市公司财务报告信息披露质量和内部...

2024-05-044否定意见内部控制审计报告

大华内字20xxXXX号ABC股份有限公司内部控制审计报告大华会计师事务所特殊普通合伙DaHuaCertifiedPublicAccountantsSpecialGeneralPartnershipXXX股份有...

2024-04-27内部审计报告格式

内部审计报告格式20xx-11-0114:56内部审计报告格式内部审计虽然不参与单位的经营管理活动,但随着集团公司的规模扩大,内部审计作为集团公司的经济监督机构,其作用越来越重要。集团公司的内部审计不同与社会审…

2024-04-29浅谈内部控制审计与财务报告审计的整合

审计理论与方法研究课程论文浅谈内部控制审计与财务报告审计的整合班级硕士8班姓名赵宇佳学号711052520xx年1月17日浅谈内部控制审计与财务报告审计的整合一内部控制审计概述企业内部控制配套指引连同20xx年...

2024-04-30某企业内部审计报告(范文)

企业内部审计报告范文一导言日期20xx年10月26日接受者公司总经理引言经公司20xx年度内部审计的计划安排我们对公司计划物控部业务管理程序政策采购计划及其价格核定与控制有关合同仓储管理系统等事项进行就地审计涉...

2024-05-04(范本)关于货币资金内部控制审计报告

关于货币资金内部控制的审计报告审计背景及目的货币资金是企业资产的重要组成部分是企业流动性最强的资产持有货币资金是企业生产经营活动的基本条件货币资金在会计核算中占有非常重要的地位与各交易循环均直接相关为了保证现金...

2024-04-27企业内部审计报告

审计报告审字20xx第1号根据审计部工作计划审计组于20xx年1月10日至31日对有限公司20xx年度的财务收支及内控制度情况进行了审计审计工作是依据国家有关法律法规和集团公司的规章制度对公司提供的会计报表帐簿...

2024-05-04内部审计报告模板

***内部**审计报告尊敬的公司董事会及主管领导:(一)审计概况:为了……,我们对公司……进行了专项审计,旨在自我评价,完善公司内部控制及财务核算,使之符合相关法规准则及公司内控制度的要求。我们的审计目标是测试…

2024-04-305内控审计计划

编制人批准人抄送中国网络通信集团公司XX公司物资采购和供应管理业务流程内部控制审计项目计划二零零X年X月X日签字二零零X年X月X日签字具体列示内部控制审计报告需要抄送的部门及人员名单1目录12345内部控制审计...

2024-05-02内部审计报告范文

关于供应部20xx年度采购与付款情况的审计报告总经理根据20xx年度审计计划和审计委员会安排自20xx年4月15日至20xx年5月10日我们审计组对供应部20xx年度采购与付款情况进行了审计审计过程中得到了被审...

2024-05-04内部控制审计报告对上市公司的影响小议

内部控制审计报告对上市公司的影响小议摘要为加大内部控制制度建设根据证监会要求国有上市公司和规模较大的上市公司的20xx年度报告需出具内部控制审计报告本文拟由研究出具内控审计报告这一要求对上市公司的影响通过控制变...

2024-05-04内部审计报告范文 Microsoft Office Word 文档 (2)

审计报告审字20xx第1号根据审计部工作计划审计组于20xx年1月10日至31日对有限公司20xx年度的财务收支及内控制度情况进行了审计审计工作是依据国家有关法律法规和集团公司的规章制度对公司提供的会计报表帐簿...