具体审计计划(41篇)

2024-04-14总体的审计策略和具体的审计计划

总体的审计策略和具体的审计计划之间的关系一总体的审计策略总体审计策略用以确定审计范围时间和方向并指导制定具体审计计划总体审计策略的制定应当包括一确定审计业务的特征包括采用的会计准则和相关会计制度特定行业的报告要...

2024-04-02具体审计计划

四川君和会计师事务所审计工作底稿目录1风险评估程序311一般风险评估程序3111项目组是否执行了询问程序3112项目组是否执行了分析程序4113项目组是否执行了观察程序5114项目组是否执行了检查程序5115项...

2024-03-31审计(20xx)第二章 审计计划 单元测试(下载版 )

第二章审计计划单元测试一单项选择题1基于连续审计下列因素可能不会导致注册会计师修改审计业务约定条款或者提醒被审计单位注意现有的业务约定条款A有迹象表明被审计单位误解审计目标和范围B需要修改约定条款或增加特别条款...

2024-04-08第八章审计计划

第八章审计计划一单项选择题1一般在本期审计开始时进行初步业务活动下列活动中不属于初步业务活动主要包括的内容是A针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序B评价遵守职业道德规范的情况C及时签订或修改审计...

2024-03-31审计计划

中国内部审计准则20xx版第2101号内部审计具体准则审计计划颁布时间20xx826发文单位中国内部审计协会第一章总则第一条为了规范审计计划的编制与执行保证有计划有重点地开展审计业务提高审计质量和效率根据内部审...

2024-04-14审计计划模板

河北华电曹妃甸储运有限公司财务收支的审计项目审计计划目录一被审计单位项目具体情况1二审计目标或目的1三审计范围1四审计依据1五审计内容2六审计重点在明确审计内容的基础上在具体内容方面重点关注哪些事项2七审计策略...

2024-03-3120xx年注会《审计》重点:总体审计策略和具体审计计划

20xx年注会审计重点总体审计策略和具体审计计划审计计划分为总体审计策略和具体审计计划两个层次一总体审计策略总体审计策略用以确定审计范围时间安排和方向并指导制定具体审计计划在制定总体审计策略时注册会计师应当考虑...

2024-03-19会计师事务所具体审计计划

会计师事务所管理有限公司20xx版会计师事务所管理有限公司具体审计计划重大项目包括母公司或重要子公司适用被审计单位名称所属会计师事务所项目负责人编制日期部门经理复核日期签字合伙人核准日期1会计师事务所管理有限公...

2024-03-31内部审计具体准则第1号——审计计划

内部审计具体准则第1号审计计划第一章总则第一条为了规范内部审计人员编制审计计划保证及时有效地执行审计业务提高审计效率根据中国内部审计基本准则制定本准则第二条本准则所称审计计划是指内部审计机构和人员为完成审计业务...

2024-04-08第六章 审计计划

第六章审计计划相关知识点1初步业务活动的时间目的和内容2教材P100图613附录61教材P113P117例11多选题ABC会计师事务所A注册会计师负责审计甲公司20xx年财务报表A注册会计师开展初步业务活动有助...

2024-03-19注册会计师考试内容总体审计策略和具体审计计划的内容

高顿财经CPA培训中心总体审计策略和具体审计计划的内容总体审计策略一制定总体审计策略的目的注册会计师制定总体审计策略的目的是用以确定审计范围时间安排和方向并指导具体审计计划的制定提示总体审计策略的内容非常庞杂文...

2024-03-3120xx注会考试总体审计策略和具体审计计划的内容

高顿财经CPA培训中心总体审计策略和具体审计计划的内容总体审计策略一制定总体审计策略的目的注册会计师制定总体审计策略的目的是用以确定审计范围时间安排和方向并指导具体审计计划的制定提示总体审计策略的内容非常庞杂文...

2024-04-13总体审计策略及具体审计计划实物模板

总体审计策略被审单位项目编制日期索引导BE财务报表截止日期复核日期一审计范围二审计业务时间安排一对外报告时间安排二执行审计时间安排一重要性三重要的组成部分和账户余额填写说明1记录所审计的集团内重要的组成部分2记...

2024-04-09总体审计计划

未定稿客户XXXX投资股份有限公司项目总体审计计划年度19xx编制Y复核签名X索引号页次G41总体审计计划一审计目标及范围我们接受XXXX投资股份有限公司以下称XXXX公司的委托对其19xx年度的合并会计报表包...

2024-04-13审计计划案例

一委托审计的目的范围审计SM企业20xx年12月31日资产负债表所有者权益变动表和该年度损益表和现金流量表二审计策略是否实施预审是否进行符合性测试实质性测试按业务循环还是按报表项目等由于B企业是常年客户不进行全...

2024-04-14年度审计计划(某公司)

XXXXXX有限公司二00六年度审计计划1导言220xx年度内部审计工作目标3年度审计项目说明4审计资源分配5后续审计的必要安排6风险评估过程一导言XX公司审计部已完成了20xx年度审计计划本计划是按照XX公司...

2024-04-14计划审计工作

第三章计划审计工作一单项选择题1根据中国注册会计师审计准则的规定财务报表审计的总目标是A对被审计单位财务报表的真实性合法性公允性表示意见B发现财务报表的重大错误舞弊以及财务报表有直接影响的重大违反法规行为C判断...

2024-03-10中国内部审计准则20xx版 第2101号内部审计具体准则—审计计划

中国内部审计准则20xx版第2101号内部审计具体准则审计计划法规文号发文时间20xx0826发文单位中国内部审计协会打印第一章总则第一条为了规范审计计划的编制与执行保证有计划有重点地开展审计业务提高审计质量和...

2024-03-20第三章 审计计划、重要性、审计风险

第三章计划审计工作一判断题正确的划错误的划X1审计计划制定后注册会计师不得对审计计划进行修订和补充2注册会计师可以同被审计单位有关人员就审计计划进行讨论和协调共同编制审计计划3审计工作不能对财务报表整体不存在重...

2024-04-13某公司年度内部审计详细计划

20xx年年度审计项目说明鉴于各中心各部门的实际情况对20xx年的年度审计计划的安排如下一八大业务循环内部控制制度体系的评估审计级次一级年度专项审计项目审计安排20xx年39月审计目标根据财政部等五部委制定的企...