绩效审计报告(33篇)

2024-04-05经营绩效审计报告模板

关于XXXXXXX审计报告总部领导根据总部审计监察中心的工作安排审计员XXX于近期对XXXXX有限公司以下简称公司20xx年1月5月经营情况进行了实地审计现将审计结果报告如下一资产核实1货币资金审计期间20xx...

2024-04-20审计报告范文

审计报告范文根据《中华人民共和国审计法》第××条的规定和《xxxx关于审计××××的通知》(审××通〔20××〕××号)的安排,xxxx派出审计组,自××年××月××日至××年××月××日,对××××(注:被审…

2024-04-13开展绩效审计调研报告

开展绩效审计调研报告开展绩效审计调研报告近年来随着公共财政制度的逐步建立和完善产生了对公共财政资金支出效果进行问效的要求区审计局按照人大政府的要求和上级审计机关的统一部署陆续实施了一批绩效审计项目取得了很好的成...

2024-03-31政府绩效审计的应用研究开题报告

论文编号华南师范大学增城学院开题报告与写作过程题目姓名学号系别08会计系专业班级财务管理班指导教师职称讲师华南师范大学增城学院本科毕业论文设计开题报告华南师范大学增城学院本科毕业论文设计进展情况记录表华南师范大...

2024-04-20内部审计报告(总结版)

关于……有限公司的常规审计报告(摘要版)WH审字【20xx】008号%……%审计委员会:根据集团公司审计工作计划安排,我们于20xx年x月x日至8月x日对??有限公司20xx年x月x日至20xx年x月x日…

2024-04-20经营审计报告(样式)

股份有限公司经营性审计报告20xx20xx年度报告接收人下述名单为审计监察部提出若管理层认为其他人也需得到此份报告请在下面空格处填列审计监察部将会转交给相应部门及负责人1审计目录一审计结论及建议3一审计结论3二...

2024-04-20审计报告范文

XXXX会计师事务所有限责任公司XXX会专审字20xx第75号审计报告XXXX有限公司全体股东我们审计了后附的XXXXXX有限公司财务报表包括20xx年12月31日的资产负债表20xx年度利润表和现金流量表以及...

2024-04-20审计报告案例

项目实训十审计报告案例江苏会计师事务所20xx年3月11日接受委托对天堃股份有限公司20xx年度财务报表进行审计派出注册会计师王红李惠作为外勤主管具体负责审计工作于20xx年3月27日完成其中部分会计报表的重要...

2024-04-20标准审计报告(无保留意见书)

昆明会计师事务所有限公司审字()第号ABC股份有限公司全体股东:审计报告一、对财务报表出具的审计报告我们审计了后附的ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)财务报表,包括20x1年12月31日的资产负债表,20…

2024-04-20专 项 审 计 报 告

专项审计报告我们受黑龙江省天源食品有限公司委托对其番茄红素加工项目专项资金配套资金使用情况和产值利税情况进行了专项审计一审计依据黑龙江省发展高新技术产业专项资金项目验收管理办法和黑龙江省高新技术产业专项资金项目...

2024-04-20经济责任审计报告参考格式

1人工成本管理不规范如审计发现公司通过签订无实质业务活动的虚假经济合同等方式非法转移资金用于发放职工奖金共计47193万元以商业保险形式变相发放职工奖励20xx20xx年期间为职工集体购买商业保险39711万元...

2024-04-20审计实训报告总结

审计实训报告总结前言实习是每一个大学生必须拥有的一段经历它使我们在实践中了解社会在实践中巩固知识实习又是对每一位大学生专业知识的一种检验它让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识即开阔了视野又增长了见识为我们...

2024-04-14人力资源部审计报告20xx0403

人人乐连锁商业集团股份有限公司人力资源业务专项审计报告集审字09年0403号20xx年4月份集团盘点部集团资产安全管理部以及集团审计部联合对人力资源部现行流程执行情况进行了一次专项审计本次审计选取了各区域的15...

2024-04-20企业内部审计报告范文

内部审计报告格式内部审计虽然不参与单位的经营管理活动,但随着集团公司的规模扩大,内部审计作为集团公司的经济监督机构,其作用越来越重要。集团公司的内部审计不同与社会审计,同样内部审计报告与社会审计报告存在较大差别…

2024-04-09财务审计报告的模板

财务审计报告二一四年月公司财务审计报告GK字20xx第号公司股东根据董事会的授权我们受托于公司20xx年7月日至20xx年9月日对公司期间自20xx年1月至20xx年12月的财务会计报表及相关资料进行了审计按照...

2024-04-13经济责任审计报告的主要内容

经济责任审计分析一经济责任审计的主要内容及相关业务报告一经济责任审计的主要内容1财务收支状况真实性审计根据国家统一财务会计制度会计准则及相关法律法规通过必要的审计程序了解企业负责人任职期间企业的财务收支管理是否...

2024-03-19标准审计报告

北京市天润中电高压电子有限公司报告正文审计报告永恩审字20xx第025号ABC有限公司我们审计了后附的ABC公司以下简称贵公司财务报表包括20xx年12月31日的资产负债表和资产减值准备情况表20xx年度的利润...

2024-04-20行政人力资源审计报告

地产集团总部审计中心审计报告征求意见书集团人力行政中心根据号审计通知书审计实施已结束现将审计报告征求意见稿送给你们征求意见请在收到审计报告之日起五个工作日内提出书面意见送交审计组如果在规定期限内没有提出书面意见...

2024-04-20内部审计报告格式模板

致由日期关于一背景我们受XX集团董事会委托每年度需对各子公司及合营公司的内部控制进行一次评价二目的进行内部控制评价是对相关内部控制的设计与执行状况进行整体评价并依据评价结果对发现的内部控制设计或执行缺陷提出我们...

2024-04-20离任审计报告模板

索引号EN一标准审计报告的参考格式离任经济责任审计报告S公司我们接受委托对公司经理任职期间年12月31日年12月31日的资产负债表以及相对应的损益表进行审计我们接受委托对公司经理自年月日至年月日任职期间截止年月...