公司差旅费报销管理制度及流程

时间:2024.4.14

公司差旅费报销管理制度及流程

为了控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。

一、办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、所需资金,经部门负责人签署意见后,方可出差。

2、出差人员回公司后,将有部门负责人签署意见的有效单据,按费用报销标准规定,经财务负责人审核后方可报销差旅费。

3、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经部门负责人签署意见后方可报销。

4、出差人员返回后3个工作日内,由出差人员到财务部统一结算本次差旅费,不允许累加或拆分报销。

5、出差人员所有需要报销的费用按照以下标准执行,所附单据必须真实、可靠,并与发生的费用一一对应。替补#5@p原则上不予报销,补助费用除外。

6、出差人员每月报销2次,分别为每月12日、28日。

二、费用标准

总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支不补”。

(1)住宿标准(金额单位:元。下同):

总 经 理:实报实销

其他人员:省会城市120元/人/天。

地级市100元/人/天。

县级80元/人/天。

(2)伙食补助费:

省会城市:60元/人/天

其他市县:40元/人/天

(3)交通费:

销售人员凭票实报实销。

(一)住宿费报销办法

1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。

2、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支。

(二)伙食补助费报销办法

中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。

(三)其他

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿#5@p作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。

单据的填写及粘贴

在报销过程中,经常会发现有不按照要求和规范,填写单据及贴票的情况,造成重复贴票填写等工作,即浪费大家的时间,有影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总,望大家认真看一下,按照要求进行报销。

报销单的填写:

1、部门名称:所在部门或办事处的名称

2、出 差 人:×××

3、出差事由:写明此次出差的项目及目的。

4、出差人注明详细的时间、出发地和到达地,乘坐的交通工具,车票张数和金额。

5、报销金额(大小写)必须和原始#5@p的金额相等,金额需要分类汇总填写,出差期间的补助费用在伙食补贴中填写,并在#5@p上写明出差天数及金额。报销单用黑色中性笔填写。

6、住宿费:票据上要注明住宿的确切到店及离开时间。

7、如有预支差旅费的,在“预支差旅费”一栏写明预支的时间及金额。

8、报销大小金额一致,大写金额必须顶头写,不得留有空格,小写金额前需加钱币符号“¥”,大写汉字要正确:壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 零

9、填写补领不足及归还多余的金额

10、右下角的报销人写上出差人员的名字,如果多人同行,同行人员必须签字,不得代签。

11、每张单据粘贴的顺序为:汽车/火车费、市内交通费、住宿费、餐补

票据的问题:

1、票据粘贴不得使用回形针、订书钉、燕尾夹等,票面朝上,形成阶梯状粘贴,粘贴时不要将面额数字粘住;

2、行政部门不同种类的费用尽量分开报销,不要用一张报销单报销。销售等部门的费用应按照项目报销;

3、注意#5@p的有效期,过期#5@p不能进行报销。

注:

1、所有的报销票据必须为当时当地发生的票据,餐补#5@p没有要求;

2、报销单填写金额四舍五入至角位;

3、如所提供票据金额超过报销金额,需在票据上注明“实报金额”;

4、报销单要按所列项目填写,要求书面整洁,不得出现草书,不能有涂改、乱划或是其他修改痕迹。

5、其他要求请参照报销管理制度。


第二篇:差旅费报销管理制度范本


差旅费报销管理制度范本

为压缩管理费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理规范化、制度化,根据财政部财文字(2006)313号文件精神,结合本单位的具体情况,特制定本制度。

一、 因公出差的办理程序

1、 因公出差人员必须事先填写“出差审批单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经公司领导签署意见并批准后方可出差。“出差审批单”为借款和报销的依据。

2、 出差人借款需持“出差审批单”填写“公司专用借款单”,经公司领导签批,财务部门核准后方可借款。

3、 出差人员返回公司后,应在“出差审批单”中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,并在“出差审批单”任务完成情况栏中签署考核意见。

4、 财务审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差审批单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。

5、 凡与原出差审批单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线,增加天数、人数、改乘交通工具需经公司领导签署意见后方可报销。

二、 费用标准

1、对出差人员的差旅费报销,除往返的车、船、飞机票费用外,补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,超支不补,勤俭节约”的原则;

2、对住宿费、市内交通费等实行按出差性质和人员级别分别制定标准(扣除在途时间以每天为标准计算)为:

(1)副总经理(包括总经理助理)可乘坐火车软卧或飞机;

(2)部门经理及高级职称人员可乘坐火车软卧;

(3)其他人员出差,一般应乘坐火车硬卧(硬座)、或长途客车。特殊情况需乘“软卧”或“飞机”应事先经总经理批准。在外地市区交通可乘“公交车”或“出租车”。乘“出租车”单程超过30元时,原则上不予以报销,应改乘长途汽车或火车。如携带所需工具及配件20公斤以上的,可乘坐“出租车”;

(4)长期驻矿(七天以上)从事技术服务人员(指直接从事劳务性服务,如地面验收、修理、较长时间内的下井服务)实行出差包干——即住宿费、伙食补助、本地市内交通费,共计130∕天。如另行报销长途车或出租车费时,扣减交通费20元∕天。如遇特殊情况,包干费不足时,应向总经理特殊申请,经核定后予以适当调整;

(5)其他因公出差人员(从事非劳务性服务),一般应本着节约、实用,能保证正常生活条件的原则,提倡住业务对口单位的招待所。

(6)住宿费在规定额度内实报实销,副总经理150元∕天、部门经理及高级职称人员120元∕天、其他人员100元∕天。因特殊情况住宿费超过规定额度时,应事先向总经理请示。伙食补助30元∕天。如陪同用户、外国人及公司领导带队多人集体出差并集体用餐,由公司报销餐费,不予以报销伙食补助。

(7)公司员工到本市远郊区县出差,如工作需要在当地住宿,给予餐补30元∕天,住宿费实报实销,标准参照第6条执行;如当天返回,餐费补助15元∕天。如要招待用户或协作单位人员共同用餐,应事前请示公司领导,凭票报销。

3、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经总经理同意);

4、去往本市远郊区办事出差的人员,出差途中时间超过8小时,伙食补助费按餐费 30 元∕天标准补助。

5、外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食、住费用,只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时,住宿费用按实列支,伙食补助、市内交通费按前述标准予以补助。

6、出差人员的住宿费、伙食费、市内交通费,公司实行按天数包干,但必须取得实际有效#5@p,超标准的住宿费,超出部分由本人自理。

三、几点具体规定:

1、 旅途中未住宿,不享受住宿费包干,只享受伙食,市内交通补助费。

2、 (1)、中午12时前离开本市按全天补助伙食费;

(2)、中午12时后离开本市按半天补助伙食费。

(3)、中午12时前抵达本市按半天补助伙食费;

(4)、中午12时后返抵本市按全天补助伙食费。

3、 旅途中符合乘卧“硬卧”,(从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺,特快按票价 50%,其它列车票价 60%予以补助。

4、出差人员乘坐长途汽车的,票价一般不得超过同目的地火车直快硬座票价的2倍,超过部分自理。

5、 在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意,须经公司领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

6、 出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿#5@p作为计算费用的依据,财务部门签证时要加强对票据的审核,不是出差途中的费用不予签报。

7、 乘坐交通工具的规定:公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机,火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车。其余人员可乘火车、轮船三等舱以下舱位,如因工作需要乘飞机,火车软卧或乘轮船二等舱位需经公司领导批准,方可报销。

8、出差人员乘座直达列车,没有铺位区别的,允许乘座软卧(或软席)。

9、驾驶员出差补助标准;司机外出按 元/百公里补助,司机按车同领导及工作人员住同档次宾馆,因特殊情况不能按时返回,应说明情况经公司领导签署意见后,扣除2天往返时

间、等候时间按每天 元给予伙食补助。

10、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。确需报销的,经公司领导签署意见批准后准予报销。

11、出差回公司应及时报帐或还款,出差时所借款项,前帐不清、后帐不借,延误工作责任自负,特殊情况由公司领导特批,对于没有公司领导批准财务人员擅自预借款项或报销的,追究财务经办人及负责人的责任。

12、本制度自发布之日起执行。

更多相关推荐:
最新公司差旅费报销制度

公司差旅费报销制度为了规范出差行为提高效率制定本制度本制度适合公司所有员工1差旅所乘坐交通工具标准a公司员工出差乘坐火车高铁动车公司所有人员出差在600公里含以内的按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报...

差旅费报销制度(小公司实用型)

差旅费报销制度草稿一目的为了保证出差人员工作与生活的需要规范公司经费开支管理根据我公司具体情况制订本制度二内容一公司总经理副总经理出差各项费用据实报销二除总经理副总经理外其他员工出差费用按以下标准报销1交通费员...

公司差旅费报销制度1

公司差旅费报销制度为了保证公司正常经营活动加强公司差旅费报销的管理在使之符合合理节约的原则下同时保障出差人员工作与生活的需要结合公司实际情况制定本制度一差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费车船费...

差旅费报销管理制度范本

企业差旅费报销管理制度范本为有效控制和压缩差旅费用的支出提高各类业务人员的办事效率特制定本制度一办理程序1出差人员必须事先填写出差申请单注明出差地点事由天数所需资金经部门负责人签署意见分管领导批准后方可出差2出...

公司差旅费报销管理制度及流程

公司差旅费报销管理制度及流程为了控制和压缩差旅费用的支出提高各类业务人员的办事效率特制定本制度一办理程序1出差人员必须事先填写出差申请单注明出差地点事由所需资金经部门负责人签署意见后方可出差2出差人员每月批准一...

《差旅费报销标准的规定》范本

关于差旅费报销标准的规定征求意见稿为了进一步加强对差旅费的管理严格控制费用支出达到节约高效的目的结合公司实际情况对公司差旅费报销标准规定如下一营销及服务人员差旅费报销标准公司各事业部及分子公司的营销及服务人员出...

差旅费报销管理制度模板

差旅费报销管理制度20xx年8月第一次修订为有效控制和压缩差旅费用的支出提高各类业务人员的办事效率特制定本制度一办理程序1出差人员必须事先填写出差申请单注明出差地点事由天数所需资金经部门负责人签署意见分管领导批...

差旅报销制度

差旅费报销制度1目的为规范医院员工出差的管理提高出差工作效率节约出差费用支出保证出差人员工作和生活的正常需要依据医院的要求结合本院情况制订本管理制度2适用21本制度适用于本院的全体员工22本制度所称的差旅费是指...

差旅费报销制度

差旅费报销管理制度1目的为了规范公司差旅费报销工作发挥财务内控职能本着从简节约及人性化管理原则特制定本制度2适用范围河南宏信实业股份有限公司各部门3权限各部门经理负责审核差旅行程出差起止时间目的地等经理以上人员...

差旅费报销制度

xxxxxxx有限公司文件编号CW20xx001受控号差旅费报销制度一总则1为加强公司差旅费管理规范差旅费报销程序和标准提高工作效率结合公司实际情况特制订差旅费报销制度2本制度规定的出差是指公司员工因公需要外出...

差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度为了提升企业形像提高外出办事工作效率本着勤俭节约反对浪费的原则公司现对差旅费标准进行规范化统一化管理结合我公司实际条件经总经办研究决定自20xx年5月1日起制定差旅费报销标准请各部门遵照执行现...

差旅费报销单2

差旅费报销单

差旅费报销制度范本(31篇)