20xx审计报告模板

时间:2024.3.31

审 计 报 告

x会审[2012]xxx号

xxx有限公司全体股东:

我们审计了后附的xxx有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括20xx年12月31日的资产负债表,20xx年度的利润表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

1

三、审计意见

我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司20xx年12月31日的财务状况以及20xx年度的经营成果和现金流量。

xxxxxxxxx

会计师事务所

中国 山东

中国注册会计师: 中国注册会计师: 二○一二年一月十六日 2


第二篇:20xx年度内控审计报告


南京中北(集团)股份有限公司

20xx年度内控审计报告 天衡专字(2013)00096号

20xx年度内控审计报告

天衡会计师事务所有限公司

内部控制审计报告

天衡专字(2013)00096号

南京中北(集团)股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计准则》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南京中北(集团)股份有限公司2012 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南京中北(集团)股份有限公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,南京中北(集团)股份有限公司于2012 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

20xx年度内控审计报告

(本页无正文)

天衡会计师事务所有限公司

中国·南京

20xx年3月15日 中国注册会计师:汤加全 中国注册会计师:金 炜

20xx年度内控审计报告

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