审计报告模板

时间:2024.4.21

江西XXX有限公司

审 计 报 告

xx审字(2010)第056号

江西xx会计师事务所 地 址:xx 市 赣 东 大 道 672 号

审计报告

赣xx审字(2010)第056号 江西XXX有限公司:

我们审计了后附的江西XXX有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括20xx年12月31日资产负债表,20xx年度的损益表和现金流量表以及报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面基本反映了贵公司20xx年12月31日的财务状况以及20xx年度的经营成果和现金流量。

江西xx会计事务所 中国注册会计师: (盖章) (签名并盖章) 中国注册会计师:

(签名并盖章)

地址:xx市赣东大道672号 二0一0年三月五日


第二篇:外国代表处审计报告模板


M代表处经费收支情况专项审计报告

浙宏会[2011]审字号

M代表处:

我们审计了后附的M代表处(以下简称贵代表处)编制的20xx年度经费收支明细表及其附注(以下简称经费收支明细表)。该经费收支明细表的编制是贵代表处的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对该经费收支明细表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对经费收支明细表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关经费收支明细表金额和披露的证据。选择的审计程序取决于我们的判断,包括对由于舞弊或错报导致的经费收支明细表及其附注重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与经费收支明细表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价经费收支明细表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

我们认为,后附的贵代表处经费收支明细表及其附注,在所有重大方面公允地反映贵代表处20xx年度的经费收支情况。

此报告是为工商行政管理部门年度报告时使用和提供信息,不作为其他目的使用。

浙江宏达会计师事务所有限公司 中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国·杭州 报告日期:20xx年月日

M代表处经费收支明细表附注

20xx年度

金额单位:人民币元

一、情况简介

M代表处经浙江省对外贸易合作厅批准,于年月日成立,根据国家工商行政管理总局年月日颁发注册号为企外驻字第号外国(地区)企业常驻代表机构登记证,常驻期限自年月日至年月日。(注意:代表机构换证后,其注册号、登记证发证机关、常驻期限等将有所调整)

业务范围:。代表人、聘用雇员人。

二、核算说明

1、记账本位币:人民币;

2、本代表处于年月开始建账。

三、财务收支明细情况

1、本年度由总部拨入代表处款项合计人民币元。

2、本年度收到银行存款利息计元。

3、本年度取得主营业务收入计元。

4、本年度收到其他收入计元。

5、本年度支出情况:本年度共支出费用人民币元, 包括:所得税税金元、各项费用支出元,详见附表。

M代表处

年月日

更多相关推荐:
审计报告模板

目录报告正文及报表事务所执业资格证书复印件事务所营业执照复印件山西墨林会计师事务所审计报告晋墨林财审20xx00号全体股东我们审计了后附的以下简称贵公司财务报表包括20年12月31日的资产负债表20年度的利润表...

审计报告模板 (事务所)

审计报告天津市澳路浦润滑油有限公司我们接受委托审计了20xx年1月至20xx年12月西青区科技型中小企业发展专项资金项目ALP818切削液的收支使用情况以及西青区科技型中小企业发展专项资金项目任务合同书以下简称...

审计报告(模板)

深圳市东方宇之光电子科技有限公司已审会计报表二六年度目录页次一审计报告12二已审会计报表资产负债表利润及利润分配表现金流量表会计报表附注34567819深圳市长城会计师事务所有限公司ShenZhenGreatW...

标准审计报告模板

ABC股份有限公司二X二年度审计报告审计报告合并及公司资产负债表合并及公司利润表合并及公司现金流量表合并及公司股东权益变动表财务报表附注录1234567X目审计报告号ABC股份有限公司全体股东我们审计了后附的A...

专项审计报告样本

附件专项审计报告参考样本海淀区立项项目审计报告审字第号企业名称我们接受委托审计了贵公司年月至年月海淀区创新资金原海淀园创新资金以下简称创新资金的收支使用情况以及海淀园创新资金资助补贴或贷款贴息项目合同书以下简称...

审计报告模板

附录参见本指南第I2段标准审计报告参考格式参考格式1对按照企业会计准则编制的财务报表出具的审计报告背景信息1对整套财务报表实施审计2财务报表由被审计单位管理层基于通用目的按照企业会计准则的规定编制3审计业务约定...

项目审计报告(最新模板)

关于公司项目经理部完工或前期中期经济效益的审计报告公司审计部根据公司年审计工作计划司审200号和集团公司关于进一步加强项目成本管理工作的通知集司成本20xx160号公司派出审计组于200年月日至200年月日对公...

20xx审计报告模板

审计报告x会审20xxxxx号xxx有限公司全体股东我们审计了后附的xxx有限公司以下简称贵公司财务报表包括20xx年12月31日的资产负债表20xx年度的利润表和现金流量表以及财务报表附注一管理层对财务报表的...

审计报告(标准意见模板)

审计报告XXXXX20xxXXX号XXXXXXXXXXXXXX我们审计了后附的XXXXXXXX以下简称XXXXXX财务报表包括20xx年12月31日的合并资产负债表及资产负债表20xx年度的合并利润表及利润表合...

清算审计报告格式

清算审计报告xx审字20xx第号有限公司清算委员会我们审计了后附的有限公司以下简称贵公司20年12月31日的资产负债表和财产分配表20年月日至20年月日的清算损益表这些清算会计报表的编制是贵公司清算委员会的责任...

建设工程审计报告书模板(咨询公司使用)

工程项目管理有限公司湖北工程造价组织WWWHBCOSTCOM关于工程结算审核验证的报告鄂造字20xx第289号建设单位委托单位受贵单位咨询委托我公司对贵单位工程结算进行审核验证咨询参与本次结算审核验证咨询工作的...

审计报告模版

无保留意见标准审计报告股份有限公司全体股东我们审计了后附的股份有限公司以下简称公司财务报表包括20xx年12月31日的资产负债表20xx年度的利润表股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注一管理层对财务报表的...

审计报告模板(40篇)