质安环三标内审报告-模板

时间:2024.4.5

  内 审 报 告

审核日期:2010.10.27-10.30                                         (20##年第1次)

相关文件:首次会议和末次会议签到表、审核计划、不符合项报告、内部审核检查表、内审员花名册等。

附件:内部审核不合格项分布表。

附件:

内部审核不合格项分布表


第二篇:年度内部审计报告模板


XX XX(集团)有限公司

审 计 报 告

审财字第[20xx] 号

公司领导: 根据集团安排,审计部于*年*月*日至*月*日对(被审计单位)**年*月*日至*年*月*日的经营成果、财务状况、内部控制制度的建立和执行情况进行全面审计(审计目的)。**公司分系集团全资子公司(控股子公司),审计组是在确保公司管理层提供真实、完整的资料基础上,依据企业会计准则和《企业会计制度》、《内部审计基本准则》、《企业内部控制规范》,实施了包括盘点等我们认为必要的审计程序,现将审计结果报告如下:

一 经营绩效审计结果

经审计调整及核实,*年*月*日**公司资产总额**万元,年度收入*万元,利润*万元,其中收入(成本、费用)审计调增*笔计*万元,导致调整(减)利润万元。具体财务状况、经营成果以及审计调整情况详见附表.

二 资产管理及内部控制

一、货币资金:

1、现金:

*年期末现金万元,实施盘点结果,日常盘点情况(有问题列示)。

2、*年*公司共*个账户,银行存款余额万元,复核银行余额调节表,余额是否一致,各月是否进行对账单的索取、银行余额调节表的编制,存在问题,列示。

3、公司印鉴管理(分管情况、岗位设置、记录情况等,无问题,不列报)

4、票据管理(安全性、完整性、收发存及盘点制度的合理性及执行情况,无问题,不列报)

5、货币资金收支管理:(收入的安全性、完整性、真实性;支出授权、程序的合理合规,资金管理制度)

二、存货(只谈实物管理状况)

1、存货现状:金额 万元、分类附简表

2、盘存情况:抽盘比例,盘点结果、处理情况及各月盘点实施情况;

3、仓储管理:存货的库房仓储保管是否安全;物料收、发、存的流程、制度、程序、授权是否合理并得以执行;存货单据完整性、连续性、保管存档审查;检查存货的流动性,是否存在积压存货;期末存货资金占用控制;存货存在减值迹象时予以批露;

4、采购管理:

存货采购及询价制度建设与执行情况;审计询价范围、内容方法及结论;

三、固定资产

1、固定资产现状:金额 万元、增减变动情况及分类附简表

2、盘存情况:抽盘比例,盘点结果、处理情况及各月盘点实施情况;

3、固定资产管理:固定资产的保管是否安全;验收、转移、保养维修、保管、处置的流程、制度、程序、授权是否合理并得以执行;固定资产台账、卡片账完整性、连续性、保管存档审查;检查固定资产是否合理利用,是否存在闲置情况;固定资产存在减值迹象时予以批露;

4、采购管理:

固定资产采购及询价制度建设与执行情况;审计询价范围、内容方法及结论;

5、固定资产折旧计提复核

四、往来

五、成本

六、费用

七、收入

八、盈余(控股子公司列报)

九、财务核算

三 审计结论及审计建议

1、审计结论:

(1)考核指标要求,指标完成情况;

(2)资产管理及内部控制综述

2、审计建议:

附表:

1、资产负债表

2、利润表

3、调整事项汇总表

4、其他需要提供附表

XX XX(集团)有限公司

审计部

年月日

更多相关推荐:
内部审计报告格式模板

致由日期关于一背景我们受XX集团董事会委托每年度需对各子公司及合营公司的内部控制进行一次评价二目的进行内部控制评价是对相关内部控制的设计与执行状况进行整体评价并依据评价结果对发现的内部控制设计或执行缺陷提出我们...

某某公司某年内部审计报告模板

有限公司审计报项目编号内审字20xx第003号项目名称报告时间被审计单位项目概述审计目的1核实某某公司的财务状况和经营成果第1页共8页告2核实某某公司是否存在舞弊浪费以及其他重大不合理现象审计范围业务范围某某公...

某企业内部审计报告(范文)

企业内部审计报告范文一导言日期20xx年10月26日接受者公司总经理引言经公司20xx年度内部审计的计划安排我们对公司计划物控部业务管理程序政策采购计划及其价格核定与控制有关合同仓储管理系统等事项进行就地审计涉...

内审报告-模板

内审报告审核日期20xx3273020xx年第1次相关文件首次会议和末次会议签到表审核计划不符合项报告内部审核检查表内审员花名册等附件内部审核不合格项分布表附件内部审核不合格项分布表

内部审计报告模板

***内部**审计报告尊敬的公司董事会及主管领导:(一)审计概况:为了……,我们对公司……进行了专项审计,旨在自我评价,完善公司内部控制及财务核算,使之符合相关法规准则及公司内控制度的要求。我们的审计目标是测试…

内控审计报告模板

审计报告金桥监审yyyy200号山东金桥集团有限公司内部控制审计报告山东金桥集团有限公司董事会集团企管审计部根据核准的yyyy年年度审计计划于yyyy年mm月dd日dd日对MM有限责任公司实施了内部控制审计本次...

内控审计报告模板

审计报告xx监审yyyy200号MM有限责任公司内部控制审计报告MM有限责任公司董事会集团监察审计部根据核准的yyyy年年度审计计划于yyyy年mm月dd日dd日对MM有限责任公司实施了内部控制审计本次审计的主...

ITSS-内审不合格报告单

内审不合格报告单

标准审计报告(模板)

有限公司二一三年度审计报告成都万利可信会计师事务所审计报告资产负债表利润表现金流量表所有者权益变动表财务报表附注录123456725目审计报告成可信会20xx审字第C0001号成都高新蓝光和骏置业有限公司我们审...

审计报告模板

附录参见本指南第I2段标准审计报告参考格式参考格式1对按照企业会计准则编制的财务报表出具的审计报告背景信息1对整套财务报表实施审计2财务报表由被审计单位管理层基于通用目的按照企业会计准则的规定编制3审计业务约定...

离任经济责任审计报告格式

关于乡学校原任校长同志离任经济责任审计的报告乡学校根据年月日中心学校组织对你校原任校长同志年月至年月履行校长经济责任的情况进行了审计本次审计着重审查了你校年月至年月的账务账工会账伙食账的账簿记账凭证会计报表和其...

20xx年度内审报告 (2)

公司质量乳制品HACCP环境管理体系内部审核报告一审核目的通过策划和实施内部审核检查本公司质量乳制品HACCP管理体系和环境管理体系的实施是否符合策划安排标准的要求质量乳制品HACCP管理体系和环境管理体系是否...

内审报告模板(39篇)