汝城县总工会关于开展审计意见整改落实情况的调研报告

时间:2024.4.20

汝 城 县 总 工 会

关于开展审计意见整改落实情况的

调 研 报 告

为进一步加强和改进县级工会经审工作,全面了解审计意见整改落实情况,积极落实我市工会经费审计工作的相关要求,促进我县工会经费审查审计监督工作的深入开展,更好地服务于工会工作大局,汝城县总工会经审会于近期在全县开展了审计意见整改落实工作专题调研活动。现将此次调研的情况汇总报告如下:

一、审计意见整改落实工作的基本情况

近几年来,我县总工会经审会以围绕中心、服务大局为宗旨,以依法履行审查审计监督职责为己任,以经审工作规范化建设为抓手,大力加强审计意见整改落实建设,不断拓宽审查审计领域,提高审查审计质量,努力完善和规范各种审计制度和程序,为促进收好、管好、用好工会经费,促进工会各项经济活动遵章守纪、规范运作,促进工运事业健康发展做出了积极贡献。

在本级审计方面,对20xx年度和20xx年度本级工会经费预算执行情况、直属企事业单位财务收支情况、对领导干部及直属企事业单位负责人、对专项资金、基本建设和五万以上维修改造工程项目都进行了审计。20xx年度共审计项目12项,提出审计意见4条,

20xx年度共审计项目14项,提出审计意见4条,并且全部得到落实。

在对下级审计方面,对20xx年度和20xx年度的独立管理经费的产业工会、直管基层工会及专项资金进行了审计。20xx年度共审计项目5项,提出审计意见8条,20xx年度共审计项目7项,提出审计意见5条,并且全部已落实。

二、审计意见整改落实工作存在的主要问题及原因

从这次调研的情况来看,当前我县工会审计意见整改落实工作主要存在以下问题:

(一)认识上有偏差,重视不够,支持配合不力。认为工会经审主任属于虚设岗位,经审工作不重要,可有可无,工会经审工作还没有真正得到工会领导的高度重视,各方的支持配合也较差。县总工会经审委主任虽然已按同级副职配备,但至今仍未按要求进入党组,且兼职担任县总财务部长,其监督作用难以发挥。县总经审办也未配备专职经审干部,经审委主任还同时兼职其它工作,不能全身心地投入到经审工作。

(二)工会经审监督制度不够完善,执行不够严格,在落实经审工作制度化、经常化和规范化方面比较欠缺;

(三)由于经审会在本级工会领导下开展工作,在一定程度上存在审同级难的问题。有些领导干部不赞同对本级负责人进行审计,经审干部存在怕得罪人的心理,对领导干部负责人进行经济责任审计微乎其微,由此导致工作缺乏积极主动性,不敢审、不愿审,即

使进行了审计,审计的项目也不够全面,出具的审计报告有时存在避重就轻的现象;

(四)经审会实施对下审计工作时,由于许多基层工会经费不能独立管理,受行政领导控制,有些单位行政方面不愿提供相关资料,致使审查审计工作难以开展。有的单位领导对经审会的审查意见不够重视,对存在的问题未能认真整改,致使审计工作流于形式。

三、对策和建议

根据在调研中发现的存在的问题与不足,特提出如下对策与建议:

一是要进一步加强审计队伍建设,强化审计干部依法履职意识。加强教育培训力度,切实提高审计人员的业务素质和能力;加强制度建设和内部监督,确保审计执法工作文明、廉洁、公正,维护好审计机关的良好形象。

二是要高度重视审计成果运用。针对审计工作中发现的带有普遍性、苗头性问题,要深入分析问题产生的原因,提出可行的整改建议,减少违规、违纪现象的发生。要按照《审计法》的规定,结合实际,根据审计项目的特点和内容,逐步推进审计结果公开,增强审计工作的透明度,提高审计监督的社会影响。

三是要继续加大审计监督力度。在把加强对工会经费收缴、管理和使用情况的审计监督作为首要任务的基础上,要继续坚持突出审计工作重点,抓好延伸审计、专项审计,当前突出地要抓好工会经费使用项目的审计,提高工会经费使用效益。

四是要进一步加强部门协调配合。各级工会经费审计组织要进一步完善工会经费管理制度,加强对工会经费使用情况的监管,健全和完善管理监督机制,有效规范经费使用范围,要依照《工会法》、《审计法》和全总《关于加强工会经费审查监督工作的意见》的规定,加强对审计意见整改落实情况的跟踪反馈和督查,严肃财经法纪,增强审计效果,积极争取社会各界对经审工作的理解与支持,宣传工会经审组织的性质、地位和作用,提高各级工会领导干部对经审工作重要性的认识。在全会上下形成监督就是服务,监督就是帮助,监督就是爱护的共识。

二〇一〇年七月二十六日


第二篇:上海市总工会经审会关于开展审计意见整改落实情况调研的通知


上海市总工会经审会关于开展审计意见整改落实情况调研的通知

沪工审〔20xx〕27号

各区、县、局(产业)工会经审会:

为贯彻落实全总经审会十五届四次会议精神,了解审计意见整改落实情况,研究进一步提高审计成效,市总经审会决定在全市工会系统开展审计意见整改落实情况调研。

此次调研分两个层面进行:

一、各区、县、局(产业)工会在20xx年至20xx年接受市总经审会审计后,对审计报告提出的审计意见整改落实情况。请各区、县、局(产业)工会经审会于20xx年x月x日之前将《区县局(产业)工会审计意见整改落实情况调查表(20xx—20xx年度)》报送市总经审办,同时将电子版发送至jsh412@126.com信箱。

二、请区、县、局(产业)工会开展对本系统审计意见整改落实情况的调研。调研范围为20xx年各级工会对同级及对下级工会审计后审计意见整改落实情况。调研的主要内容包括本系统审计存在的主要问题、审计意见整改落实情况的统计数据、审计意见整改落实方面的经验及困难、促进审计意见整改落实的建议等,并形成调研报告。请各区、县、局(产业)工会于20xx年x月x日前将本系统《审计意见整改落实情况调查表》和调研报告报送市总经审办,同时将电子版发送至jsh412@126.com信箱。

联系人、联系电话:

周静:63211939-4123

周杰:63211939-4302

附件:

1、区县局(产业)工会审计意见整改落实情况调查表(20xx—20xx年度)

2、审计意见整改落实情况调查表

3、填表说明

二○20xx年x月二十八日

附件三

填表说明

一、《区、县、局(产业)工会审计意见整改落实情况调查表(20xx-20xx年度)》填表说明:

1、该表格由区、县、局(产业)工会填列。

2、填列内容为20xx年至20xx年接受市总经审会审计后,对审计报告提出的审计意见整改落实情况。

3、调研内容分为预算管理、费用列支、经费收缴、固定资产、投资、债权债务、会计基础工作规范化、收据、专项资金、基层工会、技协等十一项,每项均列出部分审计存在问题,如有其他未列示的主要问题请填写在每项后的空格内。

4、“审计年份”为进行审计的年份。20xx年至20xx年市总经审办共进行了三轮审计,请注明提出该项审计意见提出的年份,如有两次或两次以上均提出该项审计意见,请分别注明审计的时间。

5、“涉及金额”为该项审计意见涉及到的金额数,如有两次或两次以上均提出该项审计意见,请分年度注明金额。

6、“整改情况”中“整改”、“未整改”打“√”确认”;如在“未整改”中打“√”,则需填列“未整改原因”,如填不下可另附附件说明。

7、在各调查项目后的“小计”一行,填写“涉及金额”合计数,“整改”、“未整改”审计意见合计条数。表格最后的“总计”一行,填写“涉及金额”总计数,“整改”、“未整改”审计意见总条数。

二、《审计意见整改落实情况调查表》填列说明:

1、该表格由区、县、局(产业)工会逐级下发到各下属工会填列,区、县、局(产业)工会汇总后填列报送至市总经审办。

2、各级工会填列的内容为20xx年各级工会经审会对同级及对下级工会审计后,审计意见整改落实情况。

3、“预算管理方面”内容包括:预算编制、执行等方面存在的主要问题。

4、“财务收支真实性合法性方面”内容包括:会计科目使用、会计核算、债权债务清理等方面存在的主要问题。

5、“遵守财经法规和其他法律法规方面”内容包括:经费拨交、经费列支、

投资审批程序等方面存在的主要问题。

6、“内部控制制度执行方面”内容包括:固定资产管理、原始凭证、审批权限、专项资金管理、收据#5@p管理等方面存在的主要问题。

7、“其他方面”填写除上述四方面以外存在的主要问题。

8、“审计项目数”填写调查表数据所反映的审计项目总数。

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